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    医院物价审计年终工作总结医院审计科半年工作总结(3篇).docx

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    医院物价审计年终工作总结医院审计科半年工作总结(3篇).docx

    医院物价审计年终工作总结医院审计科半年工作总结(3篇)医院物价审计年终工作总结 医院审计科半年工作总结篇一 20xx年是我院快速进展的一年,医疗、科研、治理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计科仔细贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极协作其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高熟悉的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员构造。 1、标准了审计工作流程,根据20xx年审计工作规划,进一步加强了对院内各经济工程的监管。 2、参加制定了医院物资选购、设备治理及相关规章制度若干项。标准了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。 3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监视职能进一步得到表达,可以更好的为领导供应决策依据。 4、调整人员的学问和年龄构造,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建立。 强化措施,进一步提高审计人员的业务素养和政治素养,使我院每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。 1、参与审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,猎取了大量审计工作信息及先进工作阅历。 2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互沟通,共同探讨审计工作新思路。 3、加强自身业务素养的学习,积极进展学术讨论和探讨。 1、参加后勤修理审计 随着医院业务不断的扩大,后勤治理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立健全治理制度。我们参加制定了一系列后勤治理的规章和措施,对零星修理每月审计一次,对基建修理的每个工程都进展审计,截止到x月底,共为医院节约开支xxx余元。为推动医院的后勤进展起到了应有的作用。 2、参加财务收支审计 做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、精确性,我科室协作审计局对医院20xx年财务收支状况进展审计,对存在的问题进展了准时有效的整改,进一步标准了财务制度,为领导供应了决策依据,为医院的改革和进展做出了奉献。 3、参加各项招投标工作审计 随着医院业务的快速进展,加强内部治理,强化内部监视机制就显得尤为重要。医院工程建立和物资选购是与市场严密相联的,要实现对工程建立和物资选购工作的有效掌握,就必需用各项规章制度来标准和约束。我们参加制定招投标程序的相关规定并监视实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公正的原则。依据政府选购治理方法要求,我科室切实加强了对单位选购活动的监视,尤其是对药品、医疗器械等招标选购,进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中,单位六个工程的招标工作,我科室全程监视,严厉招投标纪律,较好地保证了招标过程严格根据程序和要求,公开、公正、公正地顺当进展。为单位节省资金万余元 4、参加物价审计 为了加大医疗收费的监视,我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的状况进展检查,截止到x月底,发觉xx多份出院病历,xx多份运行病历存在“三单不符”的现象,并准时做出了整改。 5、参加专项支出审计 科研工作是医院进展的一项至关重要的工作,我们集中力气加强对科研专项资金的审计监视,使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签xx项,促进了科研工作的进展。 1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时,注意同上级领导的沟通,不定期汇报工作状况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。 2.健全的审计机构,合理的人员构造及学问构造是做好审计工作的根底条件。在院领导的高度重视和帮忙下,审计机构不断得到完善,工作效率明显提高。合理的人员配置和人员构造便于工作的顺当开展,为我院审计工作的长远进展奠定了坚实根底。 3. 内审要树立效劳意识。内审工作的性质打算了审计工作必需坚持监视与效劳并重,寓监视与效劳之中。内部审计归根究竟是一种内部治理行为,它的目标是为了加强内部治理,为治理者效劳。结合学校实际,内审工作的监视、评价、掌握职能都必需着眼于为学校经济进展效劳,把效劳意识融于整个审计过程中,在做好监视的同时为领导供应牢靠的决策依据。 医院物价审计年终工作总结 医院审计科半年工作总结篇二 20xx年,医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确领导下,紧紧围绕医院中心工作,仔细履行纪检监察、审计、物价治理工作职责,主要从以下方面开展了工作: 医院召开党风廉政建立暨纠风工作会议,分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政建立及反腐纠风目标责任书。根据“谁主管谁负责”的原则,将各项任务进展了分解,融入到各科工作目标中去,做到了廉政建立与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。 邀请xx市人民检察院预防职务犯罪处蔡明处长举办预防职务犯罪专题报告会,组织局部中层干部、业务骨干、重点岗位人员20余人赴市检察院承受警示教育;印发党风廉政建立及反腐倡廉相关学习材料;通过宣传教育,进一步增加了党员干部特殊是领导干部的廉政意识和加强廉政建立的自觉性。先后印发了“廉政风险防控”“医药购销和医疗效劳中腐、败问题专项治理”“领导干部防止利益冲突”等实施方案。 进一步完善有关审计工作的规章制度,搞好建章立制,标准审计工作行为。二月份联系枣庄市审计局对吴院进步行经济责任审计。对每月的财务收支状况;绩效工资发放状况;各种物资、药品、设备选购、使用、财务结算状况;重大工程进展状况进展例行审计。同时,根据年初工作规划对全院各科室绩效工资发放状况绽开专项审计工作,准时发觉问题订正问题。实行对大件、大宗物资和设备招标选购、人事聘任的全程监视。做到发觉一个问题,制定一项整改措施,提出一项合理化建议,从而监视、检查和预防职务犯罪的发生,为医院快速、安康、稳定、和谐进展制造有利环境。 在院纪委的领导下,第一时间了解群众的意见和建议,起到理顺心情,化解冲突,统一思想,分散人心起的积极作用;仔细梳理和分析群众来信来访、投诉和举报,建立健全案件线索集中治理制度和集体排查机制,重要线索经集体讨论提出处理意见,对违纪情节较轻的同志,进展谈话提示;对群众有反映,经初步核实后根本属实,但尚不构成严峻违纪行为的同志,进展警示告诫;对受到失实举报的同志,准时予以澄清,做到支持干事的,爱护干事的,查处违纪的。 自20xx年x月x日承受物价治理工作以来,严格根据省市两级物价部门要求,标准我院医疗效劳收费行为。积极做好日常物价治理、维护、审核、测算工作。对各科室新申报工程到物价局进展临时价格备案,及各类收费工程认证转正。对目前医院8类收费工程进展审核测算,逐步统一收费编码。 根据“抓稳固、抓提高、创品牌、出成效”的总体要求,以“以德治院、以情医患”为特色品牌,进一步强化品牌建立,铸造一流效劳品牌、质量品牌、制度品牌和文化品牌建立。 对损害经济进展环境的“乱检查、乱收费、乱惩罚、乱摊派”行为进展专项治理,进一步标准医疗效劳行为,净化医院经济环境。 医院活动,完善就医流程、便民设施,提高效劳质量,进一步提高医院社会美誉度,弘扬医院行风建立成果。 医院物价审计年终工作总结 医院审计科半年工作总结篇三 20xx年,我院内部审计工作在医院党政领导的高度重视和支持下,仔细贯彻审计法和卫生行政部门有关医院内部审计工作的规定,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,根据医院党政领导的要求,紧紧围绕医院中心工作,以维护医院财经秩序、标准医院经济行为、促进党风廉政建立,提高资金使用效益为重点,以建立节省型医院、构建和谐医院为目标,积极履行审计职能,突出重点,注意实效,逐步拓宽审计领域,求真务实地开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了肯定成绩。现将20年医院内部审计工作状况总结如下: 一年来,我们在严格贯彻执行国家审计法律、法规的同时,结合医院实际,加强制度建立,建立、健全、完善各项制度,健全了报审审批制度、标准了审计工作根本程序等根底性工作。通过这些工作,我们标准了审计行为,提高医院内部治理,扩大审计影响,提高审计工作效率,对加强党风廉政建立,培育良好医风医德起到了积极的作用,为建立人民满足医院打下扎实根底。 1、积极开展内部审计,发挥审计效能作用 我们围绕医院中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为根底,以大型设备、物资选购、药品选购、基建、修缮工程审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监视力度,取得了明显成效。通过积极开展内部审计,不仅使医院取得了显著的经济效益和社会效益,而且也促进和提高了治理部门的责任意识和治理水平。 2、扩大审计范围,发挥审计监视与效劳功能 我们在连续贯彻“全面审计、突出重点”的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计掩盖面,进一步发挥审计工作的监视与效劳功能。一是仔细做好财务收支和经济活动审计工作,对在审计中发觉的问题,准时提出建议意见,有效加强了被审计单位在制度建立、日常收支治理等方面的改良和提高。二是参加医院大型设备、物资选购、药品选购、基建和修缮工程招投标工作,对经济合同签订等方面的进展审计监视,为医院节省了资金,保障了医院资金的正确合理使用。 3、加强宣传,突出审计工作的重要性 我们切实加强宣传,突出审计工作的重要性,通过板报、宣传栏等方式,把医院内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众,为全院职工和各部门构建了一个审计信息沟通的窗口;同时,在肯定范围内对有关审计结果进展通报;通过这些工作,使全院职工进一步加深对医院内部审计工作重要性的了解,改善和优化审计环境,得到了全院职工更多的理解和支持,促进了医院内部审计工作的安康持续进展。 4、运用审计结果,促进党风廉政建立进展 依据审计结果,我院加强对人财物治理使用和关键岗位的监视,对关键岗位负责人进展集体诫勉谈话,促使党员干部正确行使职权。强化选购招标制度执行状况的监视,对大型设备、物资选购、药品选购等,根据规定程序进展公开招标和集中选购,杜绝“暗箱操作”,避开权力腐败的发生。我院还加强标准医疗治理和效劳行为,订正医药购销领域的不正之风,稳固商业贿赂专项治理工作的成果,加大查处医药购销领域的不良交易行为的力度,加强药品、设备治理,杜绝药品设备选购中的不正之风。通过审计结果的运用,既促进了党风廉政建立进展,又建立了一支清正廉洁的职工队伍。 1、提高熟悉,明确责任 我们充分熟悉到,开展医院内部审计工作的目的,是贯彻科学进展观,建立和谐医院。作为医院内审部门,我们要全面履行审计职责,提高审计监视力量,在审计工作中要严要求、高标准,确保审计质量。 2、依法审计,确保成效 为了确保审计质量,我们始终强化依法审计意识,坚固树立依法审计、依法监视、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克制审计过程中的随便性,做到审计程序合法、审计行为标准、审计问题定性精确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路,从医院的经济工作中心动身,重点着眼于对加强各类资金治理力量、提高经济效益与社会效益等事项的审计,确保审计成效。 3、团结协作,做好工作 做好各项审计工作,必需树立大局意识,做到团结协作,齐心协力。我们识大体、顾大局,相互关怀,相互帮忙,相互协作,一起做好工作。每个审计人员都能自己主动找事、查事、询事并标准操作,一个审计报告完成后,大家带着对医院负责、对审计工作负责的态度都要仔细阅读,对应用法规有疑问的通过网上查找或向出名的律师询问,确保应用法规正确,让审计报告经得起时间和历史的检验。 1、坚持理论武装,提高政策水平 较高的政治思想觉悟和娴熟的业务技能是做好审计工作的前提。我们加强对审计人员的学习培训,充分利用报刊、播送、电视、网络等媒体,准时了解国内重大时事,深刻理解和领悟党大精神、“三个代表”重要思想和科学进展观的精神实质和深刻内涵,使审计人员的政治思想素养进一步提高。 2、加强作风建立,促进工作高效 我们加强对审计人员的作风建立,使审计人员在审计工作中能严格执法,按章办事,实事求是,客观公正,以身作则,廉洁从审,努力培育自己公正、公正的思想品质,培育良好的职业道德和效劳意识,形成比拟严谨的工作作风,能够完成各项审计任务,提高审计工作效率与审计工作质量。 3、注意业务学问学习,提高工作水平 我们注意业务学问学习,努力提高审计人员的工作水平。一是建立学习制度。坚持每周一次集中学习业务理论学问。二是鼓舞审计人员依据自己的实际利用业余时间坚持自学。三是选派审计人员参与上级审计机关组织的各种审计培训班和理论研讨会。在业务学问学习中,要求审计人员不断更新学问,特殊注意运用信息技术进展审计工作,为进一步做好审计工作打下良好的根底。 我们仔细努力,勇于探究,积极审计,在各方面都取得了较好的成绩。但仍旧存在一些缺乏问题,主要是:一是审计手段较为单一,审计工作效率仍待提高;二是审计询问和审计效劳还没有完全到位;三是由于人力缺乏审计工作未全面开展,例如经济责任审计等根本上没有正常开展;四是制度建立还不够健全完善;五是审计信息化建立不够等,审计手段较为原始、落后。这些存在的缺乏问题,需要引起我们高度的重视,实行切实措施,在今后的工作中加以改良和提高。 1、勤奋学习,提高思想熟悉 审计人员平日忙于事务工作,业务学习钻研不够,要加强学习,学习党的理论,学习审计理论、审计学问及业务技能,提高思想熟悉与业务学问,提高工作本事,切实做好各项审计工作并提高工作效率。 2、健全制度,提高审计效能 我们要进一步健全完善各项制度,做到以制度管人,以制度管事,建立创新进展的工作机制,提高审计效能,发挥审计工作在党风廉政建立中的作用,进而促进医德医风的明显提高,构建人民满足医院、和谐医院。 3、加强信息化建立,促进审计工作进展 我们要进一步加强信息化建立,充分利用计算机技术开展各项审计工作,转变审计手段落后、效率不高的状态,促进审计工作进展,效劳听从于医院中心工作和长远建立。 20xx年,我们仔细努力工作,虽然取得了较好的工作成绩,但是与医院的要求,与职工群众的盼望相比,还是需要连续努力和提高。今后,我们要连续加强学习,深化治理,把握做好审计工作必备的学问与技能;加强审计队伍建立,全面提升审计人员的业务素养;努力开拓创新,拓宽审计领域,充分发挥审计的监视效劳职能,把各项审计工作提高到一个新的水平,为医院安康持续进展做出应有的奉献。

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