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    工会财务工作自检自查报告[001].docx

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    工会财务工作自检自查报告[001].docx

    工会财务工作自检自查报告工会财务工作自检自查报告1 省总工会: 依据省总工会关于安排布置全省工会财务工作大检查的通知精神,集团工会(以下简称“集团工会”)结合实际财务状况,严格根据通知中规定的财务检查重点,对本级工会及所属各基层工会的财务工作进展了仔细检查。现报告如下: 一、财务工作状况 (一)经费收缴 集团工会高度重视工会经费收缴工作,不断改革创新工作方式,加强经费的收缴工作。20xx年,集团所属各成员企业职工工资大幅上升,经费收入稳步增长。全年共上缴经费1,279,491.46元;集团工会收到省总反拨经费共993,289.44元,其中:产业留成319,872.76元;截止到20xx年底返拨下属各基层单位金额602,448.45元,剩余未返拨金额已于20xx年下拨。 (二)收支治理 集团工会提倡在所属基层工会中建立健全内部掌握体系,按“不相容职务相互分别”的原则,完善岗位责任制度和内部稽核制度,并建立严格的经费开支程序和坚持“一支笔”审批制度。做到管好、用好工会经费,保证资金使用符合法律规定;做到专款专用,经费使用合理。 (三)会计治理 新工会会计制度实施以来,集团工会及所属基层工会顺当做好新旧制度连接工作,目前集团工会已全部执行新的会计制度。各级工会根据新会计制度的规定进展会计核算,并做到会计账簿设置齐全、会计记账精确合规、资金定期核对等。 (四)预算治理 集团工会积极强化预算治理,严格根据工会预算治理方法的规定要求各级工会编制预算及进展预算调整,并狠抓预算执行。下级工会上报预算时,集团工会严格进展审查监视,重点审查费用支出的合理性,以掌握本钱费用开支,提高经费资金使用效率。预算执行时,实时跟踪基层工会的财务数据,亲密监视预算的完成状况。 二、存在的问题及改良措施: (一)经费收缴方面 自从工会经费的收缴模式改为地税代收后,经费收缴的效率得到了明显提高,省总向基层工会反拨经费也更加准时高效。但在经费征缴过程中,由于局部企业对各季度经费上缴征期的不了解,常常消失经费上缴不准时,从而导致该局部企业工会经费反拨滞后延期的现象。 20xx年集团工会将在各个征期内准时催促集团所属企业上缴经费,保证经费准时上缴和反拨。 (二)制度建立方面 2在会计核算和财务治理方面,集团工会严格执行工会会计制度、集团工会财务会计治理标准,标准财务会计治理工作。但集团工会在详细业务方面缺少相应的治理制度,财务制度体系亟需进一步完善。今后,集团工会应结合自己的实际状况,不断建立健全完善的财务治理制度体系。 工会财务工作自检自查报告2 工会财务工作自检自查报告为深入贯彻云南省总工会第十一届二次全委会确定的 全省工会 XX 年度总体思路,落实“打牢工会物质根底” 的工作任务,全面加强经费收缴和财务治理工作,依据省总 工会云工XX23 号及云狱电XX128 号文件精神,协作 监狱系统做好基层工会财务大检查工作,我狱积级组织了相 关人员对本单位工会财务工作进展了自检自查,现将自检自 查工作状况报告如下: 一、对XX 年1月1日至XX年12月31 日工会财务进展了自检自查,仔细查看会计凭证账簿主要清查工会经费财政 划拨和非财划经费是否按比例足额计拨。经与财务科、劳资 科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进展统计 核实 XX 年度工人工资总额为 1613053。00 元计拨工会经费 为32261。06 元实际拨入数为 32503。74 元,干部工资总额为 5563644。00 元计拨经费为 66763。73 元,实际上拨入数为 60528。35 元干部少拨经费6235。96 元。XX年度工人工资总 额为 1676199。40元计拨经费为33523。99元实际拨入数为 33727。19 元干部工资总额为 7151087。40 元计拨经费为85812。87 元实际拨入数 82554。34元,XX年干部增资未提工会经费故少拨3260。66 元,此两项经核实后将在XX年度补拨付工会。 二、 工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。 三、系统工会对下补助的送暖和款、专项补助款都严格根据 规定专款专用。 总之,我单位工会严格根据工会财务会计制度进展财务 收支,按制度要求使用会计科目,建立会账簿,按时记账,准时核对银行、现金日记账,按季编制基层工会资产负债表 及基层工会经费收支预决算表,年终编写财务工作总结,会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。 工会财务工作自检自查报告3 教育局计财股: 为了加强我财务治理,标准和加强财会工作,贯彻落实教育部、财政部关于进一步加强中小学财务治理工作的意见(教财XX21号)文件和市教育局财政局转发教育部财政部关于进一步加强中小学财务治理工作的意见的通知和宜黄县教育局财政局关于转发市教育局财政局转发教育部财政部关于进一步加强中小学财务治理工作的意见的通知文件精神,我校高度重视,准时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员,召集起来,进展学习、座谈,对学校近几年财务财务治理工作进展了仔细自查。现报告于下: 一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员准时到位,我校成立了风冈学校财务治理自查工作领导小组。校长李友才任组长,学校管财务总务副校长徐学锋为副组长,报帐员李小中,总务主任邹怀敏,保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女,教师代表潭文忠为成员。 二、我校依据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进展常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。 三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购置教辅材料的行为。严格根据国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费状况。 四、学校严格加强预算内、外资金治理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行“收支两条线”治理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。 五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等工程的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。 六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张铺张等现象。 七、我校六年级,九年级毕业班收取的照相费,毕业证工本费;一年级建档费、素养报告册工本费,都依据实际费用和学生实际使用的数量按期进展结算,并将收支结余状况通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示,将结余金额全额退给家长或学生。 八、学校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、修理等后勤治理制度。每年年底定期进展资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。 九、我校根据上级有关规定,做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作,生活补助全额发放给家长。 十、建议 1、目前我校财务人员均为兼职,工作繁重,盼望上级单位,能给财会人员少定点工作量,使相关人员有肯定时间来做好财务工作。 2、进一步加大财务人员培训力度,提高业务力量。 工会财务工作自检自查报告4 为深入贯彻云南省总工会第十一届二次全委会确定的 全省工会 XX 年度总体思路,落实“打牢工会物质根底” 的工作任务,全面加强经费收缴和财务治理工作,依据省总 工会云工XX23 号及云狱电XX128 号文件精神,协作 监狱系统做好基层工会财务大检查工作,我狱积级组织了相 关人员对本单位工会财务工作进展了自检自查,现将自检自 查工作状况报告 一、对XX 年1月1日至XX年12月31 日工会财务进展了自检自查,仔细查看会计凭证账簿主要清查工会经费财政 划拨和非财划经费是否按比例足额计拨。经与财务科、劳资 科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进展统计 核实 XX 年度工人工资总额为 1613053.00 元计拨工会经费 为32261.06 元实际拨入数为 32503.74 元,干部工资总额为 5563644.00 元计拨经费为 66763.73 元,实际上拨入数为 60528.35 元干部少拨经费6235.96 元。XX年度工人工资总 额为 1676199.40元计拨经费为33523.99元实际拨入数为 33727.19 元干部工资总额为 7151087.40 元计拨经费为85812.87 元实际拨入数 82554.34元,XX年干部增资未提工会经费故少拨3260.66 元,此两项经核实后将在XX年度补拨付工会。 二、 工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。 三、系统工会对下补助的送暖和款、专项补助款都严格根据 规定专款专用。 总之,我单位工会严格根据工会财务会计制度进展财务 收支,按制度要求使用会计科目,建立会账簿,按时记账,准时核对银行、现金日记账,按季编制基层工会资产负债表 及基层工会经费收支预决算表,年终编写财务工作总结,会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。

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