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    自查自纠报告范文(6篇).docx

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    自查自纠报告范文(6篇).docx

    自查自纠报告范文(通用6篇)自查自纠报告1 我们xx镇共有28个行政村,未合并4个村,实行村级财务单独核算的32个村,依据灌委农20xx26号文件精神,现将我镇农村财务治理自查自纠工作回报如下: 一、加强农村财务治理,促进村级财务安康进展。 农村财务是关系农村社会稳定、进展的大局;是落实党在农村各项方针、政策的保证;是我们农经人员最根底的工作职责。为此,我们xx镇自乡镇合并以来,先后出台了xx镇村级集体经济组织财务治理制度的通知,以四政发46号文件形式下发到各个行政村、镇直机关单位,并已通过以会代训形式进展10次以上学习、争论。通过制度落实状况看,xx镇村级财务根本走上标准化、制度化、上轨道、上水平。统一实行村账镇管,全部电脑记账,保证村级组织会计核算财务治理自主权,统一实行一支笔审批。超过2023元需集体讨论,报镇农经站审核,分管领导审批,方可入账。统一实行民主理财,每笔业务经民主理财小组审核签字后,才能报账,增加透亮度,严禁吃喝款待等非生产性开支。 二、加强审计监视,增加村级财务透亮度 1.我们xx镇成立了农村财务审计机构,配备了特地的审计人员,今年已审计了4个村的干部离任财务,去年年终将全镇各村的财务通通审了一遍,形成审计报告4篇。从审计状况看,大局部村债权债务明白,非生产性开支压缩特别到位,各村有固定的财务公布栏,能按时公布财务收支。但也存在以下几点问题:1.河南片存在库存现金数额过大,其缘由是历年规划生育垫支款未进账。 2.掌握举债,防债高弹,确须举债的一律按四政发20xx46号文件精神执行。 三、完善会计人员持证上岗,加强民主理财监管力度。 我镇共有32个村会计,其中有上岗证的25名,没有上岗证的7名,会计新手3名,共有民主理财小组32个,民主理财小组成员xx0名,加强各村民主理财小组成员的培训,让他们熟识村级财务制度相关内容,真正起到民主理财的作用。 自查自纠报告2 为进一步加强财政资金治理,严厉财经纪律,全面提高财政资金使用效益和财政财务治理水平,从源头上治理违法违纪行为,确保财政资金安全完整,依据xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知(xx2023xx号)文件的要求,xx镇对20xx年度财政财务收支及资金治理使用状况进展一次全面的大检查,详细状况如下: 一、加强领导,细心组织 财政所准时向政府领导作专题汇报,得到了领导的高度重视,并组织了全体财务人员参与的关于财政财务自检自查的会议,依照相关财经法规,制定标准了检查程序、检查时间及工作要求。严格根据“通知”要求,组织开展自检自查工作,确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。 二、根本状况及自查结论 (一)财务机构和人员设置状况 1、xx镇单独设置会计机构,执行行政单位会计制度、事业单位会计制度,有会计人员xx人,其中大学本科学历xx人,高中学历xx人,有xx人具有初级会计职称,不存在会计人员无证上岗,并按规定安排实施连续教育。 2、会计岗位设置状况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案治理岗位、微机治理(核算)岗位、出纳岗位。 3、会计核算和会计报告。按规定依法建账,按适用统一会计制度会计核算,会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合标准,不存在凭证造假行为,帐帐、帐证、帐表、帐实相符,电算化生成材料符合规定,内部会计监视机制健全,法律规定应经社会审计的已审计,没有帐外设帐及私设“小金库”行为。 (二)内部掌握制度建立状况 1、岗位职责。依据上级要求和工作需要,设置岗位,定员定岗,并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责,有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金治理岗位职责;基建财务治理岗位职责;统计评价治理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府选购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案治理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机治理岗位。 2、治理制度。治理制度有印章治理制度;会计档案治理制度;账户和银行对账治理制度;资金收入、支出治理;资金申请、审批、核销、结账治理;专项资金治理制度;政府选购治理;财务公开制度;固定资产治理;教育经费及农村义务教育经费使用治理;行政问责方法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。 通过财务治理规定、内部掌握会计制度和银行账户短信银行业务(账户动帐实时信息和特别预警通知)的建立及执行,已做到会计、出纳分设,帐、款分管,预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管,并记有银行存款日记账,按时与银行进展核对,有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办,最大限度保证财政资金使用安全、标准、有效。 (三)财政预决算执行及收支状况 1、地方财政一般预算收入执行状况。 20xx年,全年完成一般预算收入xx万元,为年初预算数xx万元的xx%,较上年完成的xx万元增收xx万元,增长xx%。 2、地方财政一般预算支出状况 20xx年,地方一般预算支出xx万元,比上年增支xx万元,增xx%。其中上级专款形成的支出xx万元,比上年xx万元增支xx万元,增xx%。 3、一般预算平衡状况 地方一般预算收入xx万元,加上级补助xx万元,加上年结余xx万元,收入总计xx万元;一般预算支出xx万元,加上解支出xx万元,支出总计xx万元;收支相抵,全镇财政年终滚存结余xx万元(本年结余xx万元)。 4、基金收支及平衡状况 本年收入xx万元(上级专款),本年安排支出xx万元,年末无结余。 (四)预算外资金收支状况 上年预算外资金结余xx元。20xx年预算外资金收入xx元(一般预算外资金收入xx元,统筹资金收入xx元),20xx年预算外资金支出xx元(一般预算外支出xx元,统筹资金支出xx元),年末累计预算外资金结余xx元,其中:专项资金结余xx元,一般预算外资金结余xx元,统筹资金结余xx元。 (六)自查结论 1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入,以及虚增虚减财政收入问题。 2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。 3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。 4、无擅自购建应当实行政府选购的建筑物、商品等问题。 5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。 6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。 7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。 8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。 9、无擅自开立、使用账户等问题。 三、存在的问题及处理意见 (一)会计根底标准化建立中存在以下问题: 1、有记账凭证签章不全的现象。 2、有记账凭证

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