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    ISO内部审核检查表优质资料.doc

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    ISO内部审核检查表优质资料.doc

    ISO内部审核检查表优质资料(可以直接使用,可编辑 优质资料,欢迎下载)受审核部门采购部受审核部门负责人审核依据审核项目审核记录(证实方法、抽样程度、接触人员)审核结果质量手册条款号依据文件5.2 方针质量手册部门人员对质量方针是否熟悉?是否有进行沟通?通过什么形式向一线员工进行沟通?结合自己岗位怎么理解?5.3 组织的岗位、职责和权限岗位说明书部门负责人是否了解部门的职责?部门内人员是否了解岗位的职责和权限?6.2 质量目标及其实现的策划质量目标管理程序部门有哪些质量目标?查看【年度质量目标】对相关质量目标是否制定管理方案?查看【质量目标行动计划】对相关管理方案是否按设定的时间进行跟踪与评价?相关人员是否清楚公司总的质量目标及部门质量目标?质量目标的达成状况如何?对于未达到目标值的是否有进行分析改进?人员培训管理程序相关岗位人员配置是否充足?是否存在特殊工种?人员是否符合要求?7.1.6 组织的知识知识管理程序是否收集并建立部门内部的知识?是否将收集到的知识向品管部汇集分享?如何确保知识的运用,发挥其作用?7.2 能力培训管理程序部门内是有特殊岗位,人员能力是否得到定义,人员能力是否符合要求?部门岗前培训是否有专门的教材或指定内容?部门教育训练的执行情况?7.3意识培训管理程序是否对人员进行相关意识的培训:a) 质量方针;b) 相关的质量目标;c) 他们对质量管理体系有效性的贡献,包括改进质量绩效的益处;d) 不符合质量管理体系要求的后果。询问部门人员是否了解相关信息?7.4 沟通沟通管理程序是否有沟通的程序?程序中是否对沟通的内容、方式、时机、沟通对象、负责人作了规定?程序中是否规定了与相关方的沟通和协商?受审核部门涉及到哪些信息交流?是否按要求进行沟通?7.5 形成文件的信息文件控制程序、记录控制程序部门是否得到需要的文件?文件版本是否符合要求?是否均盖有发行章?文件的保护是否符合要求?部门记录的填写是否规范,记录的内容是否完整?8.4外部提供过程采购管理程序、供应商管理程序供应商的选择、初审、评价、审批是否依照程序要求进行?是否有合格供应商名册?在用供应商是否有持续监督与考核采购物料是否由合格供应商提供?9.1.3 分析评价分析与评价控制程序是否对相关监视和测量的数据是否有进行统计分析?并应用统计分析结果?对于数据分析有用到哪些统计技术?统计技术的选用、使用是否恰当?10.2纠正措施纠正措施控制程序部门内的不合格的纠正措施是否是针对根本原因?纠正是否有效?上一次部门内审不符合情况的纠正情况跟踪?审核员:审核日期:受审核部门品管部受审核部门负责人审核依据审核项目审核记录(证实方法、抽样程度、接触人员)审核结果质量手册条款号依据文件5.2 方针质量手册部门人员对质量方针是否熟悉?是否有进行沟通?通过什么形式向一线员工进行沟通?结合自己岗位怎么理解?5.3 组织的岗位、职责和权限岗位说明书部门负责人是否了解部门的职责?部门内人员是否了解岗位的职责和权限?6.2 质量目标及其实现的策划质量目标管理程序部门有哪些质量目标?查看【年度质量目标】对相关质量目标是否制定管理方案?查看【质量目标行动计划】对相关管理方案是否按设定的时间进行跟踪与评价?相关人员是否清楚公司总的质量目标及部门质量目标?质量目标的达成状况如何?对于未达到目标值的是否有进行分析改进?人员培训管理程序相关岗位人员配置是否充足?是否存在特殊工种?人员是否符合要求?7.1.5 监视和测量资源监测设备管理程序有无仪器台账清单(总览表)及校准计划?包括:仪器编号、校准间隔时间、使用场所、使用状态?是否建立标识,用于确定其校准状态?在适当的时间间隔里,仪器是否有重新校准?外校单位是否为具备相应资质的计量资格要求的专职计量检定机构?正在使用中的量具上是否均有贴合格标识?不合格的量具是否及时隔离、报废,以防误用?是否明确规定非授权人员不可调整、使用测量仪器?仪器维修后,是否重新校验?内部校准用的标准件精度是否高于被校的仪器?是否被正确保存?掌管内部校准的人员是否被培训或认证过?相关证明。当发现监视/测量设备失准/失效时,是否采取相应措施对该设备以往的监视和测量结果进行追溯和评价?7.1.6 组织的知识知识管理程序是否对公司知识建立收集、分享的方法和渠道?知识的来源是否涵盖内部和外部?因应不断变化的需求和发展趋势,是否定期对知识的需求进行评估,并确定如何获取更多必要的知识?如何确保知识的运用,发挥其作用?7.2 能力培训管理程序部门内是有特殊岗位,人员能力是否得到定义,人员能力是否符合要求?部门岗前培训是否有专门的教材或指定内容?部门教育训练的执行情况?7.3 意识培训管理程序是否对人员进行相关意识的培训:a) 质量方针;b) 相关的质量目标;c) 他们对质量管理体系有效性的贡献,包括改进质量绩效的益处;d) 不符合质量管理体系要求的后果。询问部门人员是否了解相关信息?7.4 沟通沟通管理程序是否有沟通的程序?程序中是否对沟通的内容、方式、时机、沟通对象、负责人作了规定?程序中是否规定了与相关方的沟通和协商?受审核部门涉及到哪些信息交流?是否按要求进行沟通?7.5 形成文件的信息文件控制程序、记录控制程序是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全符合标准要求?文件的标识和说明(文件名称、实施日期、版次号、编制审核信息等)是否清晰?文件是书面形式还是电子形式?文件的分发管理,发放时间、领用人的签字;【文件分发回收记录】是否建立文件清单,清单中的版本号标识是否为最新适用版本?【文件归档编目清单】文件在发放前是否经过权责人员的审批?文件的修改是否经过申请批准,文件再次得到审批?【文件更改申请单】旧版本文件的控制,现电子文档及现场纸质文档是否为现行的版本?电子档发放的文件是否有发放到位?是否有保留旧版本文件,如何标识保留?文件的保存归档是否利于快速提供?外来文件种类得到识别,分发控制方式适当?是否有建立记录清单,规定各记录的保存年限?【记录一览表】部门记录的填写是否规范,记录的内容是否完整?8.1 运行策划和控制质量手册产品的过程是否确定?是否形成了必要的过程控制文件?没有形成文件的过程和活动如何实施?是否明确了必要的资源?是否规定了必要保持的记录?是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划?质量计划内容是否完整?对外包过程是否有进行控制策划?与产品有关的强制性的法律法规有哪些?是否为最新版本?是否进行收集并传达?8.4 外部提供过程、产品和服务的控制采购管理程序、检验与试验控制程序是否明确规定需检验的原辅材料,有无免检产材料?检验标准中是否清楚的描述了检验方法、工具、可接受的标准?组成成品的原材料是否按期提供RoHS检测报告,确保原材料符合RoHS要求?检验记录的项目是否包含标准书中要求的所有项目?对托外加工的产品进厂是否有实施检验并记录?8.5.2 标识和可追溯性标识与可追溯性管理程序产品的检验状态是否得到有效标识?对于不合格品是否有进行标识与隔离?8.6 产品和服务的放行检验与试验控制程序文件中是否详细规定出各工序首件检查的内容?对首件检验品管员是否有进行监督确认、记录?是否制订品质计划书,包含关键工序、控制重点、标准、抽样频次、检验工具、应用记录表单、负责人等等?是否制订各工序过程检验项目、检验方式、检查工具、合格判定标准?巡检过程中是否对投入材料及过程进行RoHS符合性进行检查?对巡检结果是否有记录?成品检验的文件中是否规定抽样方案?QC是否按抽样方案抽取样品检验?记录?成品检验时是否依据样品、工单、作业指导书作检查?检验结果、数量是否及时作记录并对检验结果做判定?产品包装入库前是否均经过放行检验?成品出库是否进行检验?在产品交付前是否保证产品是经过检验,所有的检验项目都已圆满完成并且合格?8.7 不合格品控制不合格品控制程序各过程检验发现的不合格品的处理流程?不合格的评审,处置人员及权限是否明确?对不合格品是否有进行及时标识、隔离、记录和提报?不合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置?对于让步接收是否有明确规定流程,是否按规定执行?让步接收时,是否经授权人员批准或按顾客要求批准?让步接收的物料或产品标识卡上是否有作“让步接收”标识及原因说明?不符合“RoHS”要求的材料,是否及时退货,并追踪前一批同种材料?“RoHS”不合格品是否与其它质量不合格品进行区分隔离?不合格品纠正后是否重新验证?不合格品报废时QC人员是否经过确认核实?9.1.3 分析评价分析与评价控制程序是否对相关监视和测量的数据是否有进行统计分析?并应用统计分析结果?对于数据分析有用到哪些统计技术?统计技术的选用、使用是否恰当?10.2纠正措施纠正措施控制程序查看纠正措施程序,该程序是否按照标准要求作出以下的规定:评审不合格(包括顾客投诉)?确定不合格的原因?评价确保不合格不再发生的措施的需求?确定和实施所需的措施?记录所采取措施的结果?评审所采取的纠正措施?查看对客户投诉、外部供方异常、内部异常所实施的纠正措施记录,是否与规定相符,制定的纠正措施是否可执行与有效?采取的措施是否与不合格的影响程度相适应?是否对纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审?措施是否有效?有无记录?如果对措施的进展/执行不满意时,是否有采取相应的行动?纠正和预防措施涉及到文件更改时,是否向申请文件变更?上一次部门内审不符合情况的纠正情况跟踪?审核员:审核日期:受审核部门人事部受审核部门负责人审核依据审核项目审核记录(证实方法、抽样程度、接触人员)审核结果质量手册条款号依据文件5.2 方针质量手册部门人员对质量方针是否熟悉?是否有进行沟通?通过什么形式向一线员工进行沟通?结合自己岗位怎么理解?5.3 组织的岗位、职责和权限岗位说明书部门负责人是否了解部门的职责?部门内人员是否了解岗位的职责和权限?6.2 质量目标及其实现的策划质量目标管理程序部门有哪些质量目标?查看【年度质量目标】对相关质量目标是否制定管理方案?查看【质量目标行动计划】对相关管理方案是否按设定的时间进行跟踪与评价?相关人员是否清楚公司总的质量目标及部门质量目标?质量目标的达成状况如何?对于未达到目标值的是否有进行分析改进?人员培训管理程序相关岗位人员配置是否充足?是否存在特殊工种?人员是否符合要求?7.1.6 组织的知识知识管理程序是否收集并建立部门内部的知识?是否将收集到的知识向品管部汇集分享?如何确保知识的运用,发挥其作用?7.2 能力培训管理程序部门内是有特殊岗位,人员能力是否得到定义,人员能力是否符合要求?部门岗前培训是否有专门的教材或指定内容?部门教育训练的执行情况?7.3意识培训管理程序是否对人员进行相关意识的培训:a) 质量方针;b) 相关的质量目标;c) 他们对质量管理体系有效性的贡献,包括改进质量绩效的益处;d) 不符合质量管理体系要求的后果。询问部门人员是否了解相关信息?7.4 沟通沟通管理程序是否有沟通的程序?程序中是否对沟通的内容、方式、时机、沟通对象、负责人作了规定?程序中是否规定了与相关方的沟通和协商?受审核部门涉及到哪些信息交流?是否按要求进行沟通?7.5 形成文件的信息文件控制程序、记录控制程序部门是否得到需要的文件?文件版本是否符合要求?是否均盖有发行章?文件的保护是否符合要求?部门记录的填写是否规范,记录的内容是否完整?10.2纠正措施纠正措施控制程序部门内的不合格的纠正措施是否是针对根本原因?纠正是否有效?上一次部门内审不符合情况的纠正情况跟踪?审核员:审核日期:受审核部门生技部受审核部门负责人审核依据审核项目审核记录(证实方法、抽样程度、接触人员)审核结果质量手册条款号依据文件5.2 方针质量手册部门人员对质量方针是否熟悉?是否有进行沟通?通过什么形式向一线员工进行沟通?结合自己岗位怎么理解?5.3 组织的岗位、职责和权限岗位说明书部门负责人是否了解部门的职责?部门内人员是否了解岗位的职责和权限?6.2 质量目标及其实现的策划质量目标管理程序部门有哪些质量目标?查看【年度质量目标】对相关质量目标是否制定管理方案?查看【质量目标行动计划】对相关管理方案是否按设定的时间进行跟踪与评价?相关人员是否清楚公司总的质量目标及部门质量目标?质量目标的达成状况如何?对于未达到目标值的是否有进行分析改进?7.1.2 人员培训管理程序相关岗位人员配置是否充足?是否存在特殊工种?人员是否符合要求?7.1.3 基础设施生产设备管理程序、工装管理程序公司怎样确定提供并维护所需的基础设施?提供的基础设施是否满足要求?公司是否规定了确定、提供并维护基础设施方法?设施和设备是否得到了维护?7.1.6 组织的知识知识管理程序是否收集并建立部门内部的知识?是否将收集到的知识向品管部汇集分享?如何确保知识的运用,发挥其作用?7.2 能力培训管理程序部门内是有特殊岗位,人员能力是否得到定义,人员能力是否符合要求?部门岗前培训是否有专门的教材或指定内容?部门教育训练的执行情况?7.3 意识培训管理程序是否对人员进行相关意识的培训:a) 质量方针;b) 相关的质量目标;c) 他们对质量管理体系有效性的贡献,包括改进质量绩效的益处;d) 不符合质量管理体系要求的后果。询问部门人员是否了解相关信息?7.4 沟通沟通管理程序是否有沟通的程序?程序中是否对沟通的内容、方式、时机、沟通对象、负责人作了规定?程序中是否规定了与相关方的沟通和协商?受审核部门涉及到哪些信息交流?是否按要求进行沟通?7.5 形成文件的信息文件控制程序、记录控制程序部门是否得到需要的文件?文件版本是否符合要求?是否均盖有发行章?文件的保护是否符合要求?部门记录的填写是否规范,记录的内容是否完整?10.2纠正措施纠正措施控制程序部门内的不合格的纠正措施是否是针对根本原因?纠正是否有效?上一次部门内审不符合情况的纠正情况跟踪?审核员:审核日期:受审核部门研发部受审核部门负责人审核依据审核项目审核记录(证实方法、抽样程度、接触人员)审核结果质量手册条款号依据文件5.2 方针质量手册部门人员对质量方针是否熟悉?是否有进行沟通?通过什么形式向一线员工进行沟通?结合自己岗位怎么理解?5.3 组织的岗位、职责和权限岗位说明书部门负责人是否了解部门的职责?部门内人员是否了解岗位的职责和权限?6.2 质量目标及其实现的策划质量目标管理程序部门有哪些质量目标?查看【年度质量目标】对相关质量目标是否制定管理方案?查看【质量目标行动计划】对相关管理方案是否按设定的时间进行跟踪与评价?相关人员是否清楚公司总的质量目标及部门质量目标?质量目标的达成状况如何?对于未达到目标值的是否有进行分析改进?7.1.2 人员培训管理程序相关岗位人员配置是否充足?是否存在特殊工种?人员是否符合要求?7.1.6 组织的知识知识管理程序是否收集并建立部门内部的知识?是否将收集到的知识向品管部汇集分享?如何确保知识的运用,发挥其作用?7.2 能力培训管理程序部门内是有特殊岗位,人员能力是否得到定义,人员能力是否符合要求?部门岗前培训是否有专门的教材或指定内容?部门教育训练的执行情况?7.3 意识培训管理程序是否对人员进行相关意识的培训:a) 质量方针;b) 相关的质量目标;c) 他们对质量管理体系有效性的贡献,包括改进质量绩效的益处;d) 不符合质量管理体系要求的后果。询问部门人员是否了解相关信息?7.4 沟通沟通管理程序是否有沟通的程序?程序中是否对沟通的内容、方式、时机、沟通对象、负责人作了规定?程序中是否规定了与相关方的沟通和协商?受审核部门涉及到哪些信息交流?是否按要求进行沟通?7.5 形成文件的信息文件控制程序、记录控制程序部门是否得到需要的文件?文件版本是否符合要求?是否均盖有发行章?文件的保护是否符合要求?部门记录的填写是否规范,记录的内容是否完整?8.3 产品和服务的设计和开发设计与开发控制程序设计/工程变更是否形成文件?是否对更改进行了评价?产品图纸更改如何进行标识和审批。更改实施前是否进行了批准?更改评审的结果及跟踪措施是否予以记录?图面的更改如何下达和执行?10.2纠正措施纠正措施控制程序部门内的不合格的纠正措施是否是针对根本原因?纠正是否有效?上一次部门内审不符合情况的纠正情况跟踪?审核员:审核日期:受审核部门制造部受审核部门负责人审核依据审核项目审核记录(证实方法、抽样程度、接触人员)审核结果质量手册条款号依据文件5.2 方针质量手册部门人员对质量方针是否熟悉?是否有进行沟通?通过什么形式向一线员工进行沟通?结合自己岗位怎么理解?5.3 组织的岗位、职责和权限岗位说明书部门负责人是否了解部门的职责?部门内人员是否了解岗位的职责和权限?6.2 质量目标及其实现的策划质量目标管理程序部门有哪些质量目标?查看【年度质量目标】对相关质量目标是否制定管理方案?查看【质量目标行动计划】对相关管理方案是否按设定的时间进行跟踪与评价?相关人员是否清楚公司总的质量目标及部门质量目标?质量目标的达成状况如何?对于未达到目标值的是否有进行分析改进?人员培训管理程序相关岗位人员配置是否充足?是否存在特殊工种?人员是否符合要求?7.1.3 基础设施生产设备管理程序、工装管理程序公司怎样确定提供并维护所需的基础设施?提供的基础设施是否满足要求?公司是否规定了确定、提供并维护基础设施方法?设施和设备是否得到了维护?7.1.4 过程运行环境质量手册、产品防护管理程序是否具有合适的工作环境(温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等)?是否制定了管理工作环境的办法?工作环境是否得到了管理?与工作环境有关的法律法规有哪些?现场5S状况是否良好?人员的工作时间、工作量是否超负荷?7.1.5 监视和测量资源检测设备管理程序是否使用了充足的监视和测量设备?所使用的监视和测量设备是否有效?7.1.6 组织的知识知识管理程序是否收集并建立部门内部的知识?是否将收集到的知识向品管部汇集分享?如何确保知识的运用,发挥其作用?7.2 能力培训管理程序部门内是有特殊岗位,人员能力是否得到定义,人员能力是否符合要求?部门岗前培训是否有专门的教材或指定内容?部门教育训练的执行情况?7.3 意识培训管理程序是否对人员进行相关意识的培训:a) 质量方针;b) 相关的质量目标;c) 他们对质量管理体系有效性的贡献,包括改进质量绩效的益处;d) 不符合质量管理体系要求的后果。询问部门人员是否了解相关信息?7.4 沟通沟通管理程序是否有沟通的程序?程序中是否对沟通的内容、方式、时机、沟通对象、负责人作了规定?程序中是否规定了与相关方的沟通和协商?受审核部门涉及到哪些信息交流?是否按要求进行沟通?7.5 形成文件的信息文件控制程序、记录控制程序部门是否得到需要的文件?文件版本是否符合要求?是否均盖有发行章?文件的保护是否符合要求?部门记录的填写是否规范,记录的内容是否完整?8.5.1 生产和服务提供的控制生产过程管理程序所有过程是否都有作业指导书或操作规程?是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件,包括产品标准、图样、合同要求等?作业指导书是否清晰地说明所用到的工具、材料和步骤,是否包含设备的参数值?各工序作业人员是否对作业指导书熟悉?是否对产品自检项目、自检频率、判定标准熟悉?各工序对作业指导书的执行情况?8.5.1 生产和服务提供的控制生产过程管理程序各工序人员的能力意识是否满足要求?是否存在需持证上岗的岗位?该岗位人员是否符合要求?各工序设备的维护保养标准是否明确?是否按要求状况?设备的状态是否明确标识?使用的设备、测量和监控装置是否满足需要?各工序的环境是否适宜?是否有特殊过程?对特殊过程采取了哪些控制?是否进行了工艺参数监控,并提供了监控记录?对于设备的能力是否定期进行评估?过程能力不足是否采取改进措施?8.5.2 标识和可追溯性标识与可追溯性管理程序是否在进料接受、生产、仓储、交付等阶段对产品进行标识?标识的方法、方式是否有明确规定?产品/物料移动后是否能及时移植标识(必要时),是否作出了规定?对标识的管理(如标签、印章等的管理)是否作出明确的规定?是否有效实施?对有可追溯性的场合,是否对每个或每批产品进行唯一标识?对于可追溯性标识是否有规定性记录?是否做了记录,是否能够达到追溯的目的?8.5.3 顾客和外部供方的财产客户财产管理程序是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护?是否对外部供方的财产进行了标识、验证、保护和维护?当顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或不适用情况时,是否向相关部门反馈并处理?8.5.4 防护产品防护管理程序各工序是否使用规定的搬运工具进行?半成品的放置是否按指定的位置?产品是否有超出栈板的情况?待入库的产品是否均已包装好?产品堆高是否有限制?是否有超高?8.5.6 更改控制4M变更管理程序生产和服务提供的更改是否进行必要的评审和控制?(如生产计划的变更、法律法规要求的变更、外部供应商延迟或质量问题、关键设备失效等)是否保留相关评审和控制的记录?8.7 不合格品控制不合格品控制程序是否每个工序或相关区域均有划分不合格品区?不合格品产生时是否对相应的在制品进行分析调查,以找出全部的不合格品?发现不合格品是否有进行提报,是向谁进行提报?对于返工返修后的产品是否直接放入合格品中,有没有经过相关人员确认?9.1.3 分析评价分析与评价控制程序是否对相关监视和测量的数据是否有进行统计分析?并应用统计分析结果?对于数据分析有用到哪些统计技术?统计技术的选用、使用是否恰当?10.2纠正措施纠正措施控制程序部门内的不合格的纠正措施是否是针对根本原因?纠正是否有效?上一次部门内审不符合情况的纠正情况跟踪?审核员:审核日期:受审核部门资材部受审核部门负责人审核依据审核项目审核记录(证实方法、抽样程度、接触人员)审核结果质量手册条款号依据文件5.2 方针质量手册部门人员对质量方针是否熟悉?是否有进行沟通?通过什么形式向一线员工进行沟通?结合自己岗位怎么理解?5.3 组织的岗位、职责和权限岗位说明书部门负责人是否了解部门的职责?部门内人员是否了解岗位的职责和权限?6.2 质量目标及其实现的策划质量目标管理程序部门有哪些质量目标?查看【年度质量目标】对相关质量目标是否制定管理方案?查看【质量目标行动计划】对相关管理方案是否按设定的时间进行跟踪与评价?相关人员是否清楚公司总的质量目标及部门质量目标?质量目标的达成状况如何?对于未达到目标值的是否有进行分析改进?7.1.2 人员培训管理程序相关岗位人员配置是否充足?是否存在特殊工种?人员是否符合要求?7.1.4 过程运行环境产品防护管理程序仓库环境是否符合产品的保存要求?7.1.6 组织的知识知识管理程序是否收集并建立部门内部的知识?是否将收集到的知识向品管部汇集分享?如何确保知识的运用,发挥其作用?7.2 能力培训管理程序部门内是有特殊岗位,人员能力是否得到定义,人员能力是否符合要求?部门岗前培训是否有专门的教材或指定内容?部门教育训练的执行情况?7.3 意识培训管理程序是否对人员进行相关意识的培训:a) 质量方针;b) 相关的质量目标;c) 他们对质量管理体系有效性的贡献,包括改进质量绩效的益处;d) 不符合质量管理体系要求的后果。询问部门人员是否了解相关信息?7.4 沟通沟通管理程序是否有沟通的程序?程序中是否对沟通的内容、方式、时机、沟通对象、负责人作了规定?程序中是否规定了与相关方的沟通和协商?受审核部门涉及到哪些信息交流?是否按要求进行沟通?7.5 形成文件的信息文件控制程序、记录控制程序部门是否得到需要的文件?文件版本是否符合要求?是否均盖有发行章?文件的保护是否符合要求?部门记录的填写是否规范,记录的内容是否完整?8.5.2 标识和可追溯性标识与可追溯性管理程序入库的原材料、成品标识填写是否完整(品牌、型号、数量、供应商、日期等)?入库的材料标识是否齐全、清晰?原材料进仓后,仓管员是否划分区域,分类堆放?8.5.3 顾客和外部供方的财产客户财产管理程序是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护?是否对外部供方的财产进行了标识、验证、保护和维护?当顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或不适用情况时,是否向相关部门反馈并处理?8.5.4 防护产品防护管理程序各工序是否使用规定的搬运工具进行?半成品的放置是否按指定的位置?产品是否有超出栈板的情况?待入库的产品是否均已包装好?产品堆高是否有限制?是否有超高?9.1.3 分析评价分析与评价控制程序是否对相关监视和测量的数据是否有进行统计分析?并应用统计分析结果?对于数据分析有用到哪些统计技术?统计技术的选用、使用是否恰当?10.2纠正措施纠正措施控制程序部门内的不合格的纠正措施是否是针对根本原因?纠正是否有效?上一次部门内审不符合情况的纠正情况跟踪?审核员:审核日期:受审核部门总经理+管代受审核部门负责人审核依据审核项目审核记录(证实方法、抽样程度、接触人员)审核结果质量手册条款号依据文件4.1 理解组织及其环境企业运营环境识别程序是否组织识别会影响环境管理体系预期成效的外部因素和内部因素,并形成记录?【公司运营环境内外部因素汇总表】识别是否合理充分?是否对相关内外部影响因素进行分析评审?【公司运营环境内外部因素评审表】是否针对分析提出解决方案?4.2 理解相关方的需求和期望相关方及其要求管理程序是否组织明确公司所有的相关方?识别是否有遗漏?相关方要求是否明确?是否定期进行监控和评审?4.3 确定质量管理体系的范围质量手册是否依据各种内部和外部因素、相关方的要求、 组织的产品和服务明确公司质量管理体系的范围?确定的范围是否恰当?是否有不适用公司的ISO9001某些要求的删除?理由是否充分?删减是否影响公司确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任?4.4 质量管理体系及其过程质量手册公司是否依照ISO9001标准要求建立相应的体系,并形成文件?过程识别是否充分,有无遗漏?过程运行控制的准则和方法是否确定?是否存对产品质量有影响的外包过程?如有,在质量管理体系中是否明确,实施了控制?5.1 领导作用和承诺质量手册最高管理者是否通过如何证实对质量管理体系的领导作用和承诺?

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