关于开展政府采购执行情况专项检查自检自查报告.docx
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关于开展政府采购执行情况专项检查自检自查报告.docx
关于开展政府采购执行情况专项检查自检自查报告关于开展政府采购执行情况专项检查自检自查报告根据庆财联发20121号文件关于开展政府采购执行情况专项检查的通知精神,按照市、区的统一安排部署,开展政府采购执行情况专项检查自查自纠工作,现结合自查情况报告如下:一、端正态度,确保自查自纠工作取得实效。严肃对待此次专项检查整治工作,确保专项检查整治工作落到实处,切实规范本部门的政府采购行为,有效提高资金使用效益。成立专门工作领导小组,明确了责任人,设专人管理,确保自查自纠工作有序开展。二、狠抓落实,切实做到自查自纠。依照庆财联发20121号文件精神,对2009和2010年度政府采购情况开展了自查自纠,主要开展以下几个方面查与纠。1、政府采购范围的项目依法实施采购的情况,不存在任何规避政府采购行为,报购物品都严格依据中华人民共和国政府采购法实行政府采购;2、政府采购预算,计划编制和执行情况,始终做到年初有预算、年末有核算。如中途需增减,始终坚持按程序申报,无不编滥报行为;3、采购方式选择和执行情况,在采购方式上严格程序,审批手续完备,无违规行为;4、政府集中采购和分散采购的执行情况,纳入集中采购目录的项目都执行了集中采购;5、采购组织程序严格按照制度规定执行,无违规行为;6、无应属政府采购范围而委托其他机构招标情况的行为;7、上级专项资金实施政府采购情况,都执行了制度的规定;8、政府采购政策落实情况,都严格执行了制度规定;9、无质疑案件的发生。在此次政府采购执行情况自查自纠工作基础上,今后继续将认真执行中华人民共和国政府采购法,严格采购行为,凡事年初有预算,购物有详单,做到账与物相符,做好政府采购工作,从源头上防止公共资金的滥用和滋生腐败的发生。xxx县政府采购执行情况专项检查领导小组:根据财发(xxx)xxx号文关于开展全xxx县政府采购执行情况专项检查的通知精神,xxx县粮局召开政府采购兼职人员会议,安排部署单位内部政府采购执行情况的自查自纠工作。现将有关情况报告如下:一、成立工作专班。成立了以副局长为组长、总会计师、纪委书记为副组长,抽调办公室、财务审计股人员为xxx县粮局政府采购执行情况专项检查工作小组。二、模清采购情况。根据xxx县政府采购目录对县局和办公用具、车辆等资产采购情况进行了清查核实。xx月购置小车一辆xxx元、xx月购置办公用具xxx元。xx月经同业会计师事务有限责任公司专项审计并出具审计报告,同年xx月县国资局已核实批复增加xxx县粮局固定资产。三、资产采购数据。(1)部门财政预决算情况:财政编制部门预算支出总额1048千元,其中政府采购预算支出xxx千元。部门决算支出总额xxx千元,其中财政预算拨款xxx千元;财政编制部门预算支出总额xxx千元,部门决算支出总额xxx千元,其中财政预算拨款xxx千元。(2)自查采购情况数据:一是xx月报告xxx县政府经副县长批准购置蒙迪殴小车一辆xxx千元,由县粮食储备库出资、其帐目在该单位反映;二是xx月报告xxx县政府有关领导同意单位集中购置办公用具xxx千元,由收储企业筹资、其支出在收储企业入帐。四、整改自纠问题。(1)资产采购有预算、有批文,但未通过政府采购专门机构采购;(2)没有公开招投标、而是自行组织部门集中采购;(3)未制定内部政府采购管理制度。通过这次政府采购执行情况的自查自纠,xxx县粮局认识到自身存在的问题。在日后资产购置方面坚决执行政府采购有关规定,根据政府采购目录、年初报预算、经批准、由政府采购办或公开招投标采购。市政府采购执行情况专项检查领导小组:根据市财政局、市监察局、市审计局关于开展政府采购执行情况专项检查工作的通知(湛财采201222号)(以下简称通知)的通知精神,我局领导高度重视,依据中华人民共和国政府采购法、广东省实施中华人民共和国政府采购法办法(以下简称办法)的规定,认真对我局2011年度政府采购执行情况进行自查自纠。现将自查自纠情况报告如下:一、政府采购执行情况2011年度我局政府采购预算金额936760元,采购金额901660元,节约金额35100元。其中:公开招标458640元,包括货物122590元、服务336050元;由公开招标改变为竞争性谈判148000元,包括服务148000元;单一来源90000元,包括服务90000元。项目主要包括:各类参展会议、招商会议资料的编制、印刷;局网站建设硬件购置;政风行风热线建设硬件购置;市工业经济发展、成品油分销体系“十二五”规划;*市工贸经济分析与对策印制;委托编制*市餐饮业发展规划(2010-2023)等。以上采购项目均报经市财政局采购管理部门审批,并严格按审批的项目采购预算、采购方式及程序执行。二、开展政府采购自查自纠工作情况(一)精心准备。根据通知的要求,黄寒局长立即召集分管副局长、纪检组长、办公室负责人、相关科室负责人、政府采购专员和财务人员召开会议,传达通知精神,认真学习中华人民共和国政府采购法、办法的规定,并要求相关人员严格开展自查工作。(二)认真自查。经全面开展自查工作,我局政府采购工作执行情况如下:一是政府采购预算、计划编制和采购实施按规定执行,不存在不编、错编、漏编预算及不按照计划执行的现象;二是依法实施采购,不存在化整为零或者以其他任何方式、理由规避公开招标或规避政府采购行为,严格按照财政部门审批的采购方式组织实施,无违规或不规范行为,采购组织流程、订立履行、供货执行均按办法规定执行;三是按规定设立专职采购人员负责政府采购工作,建立健全政府采购管理工作制度和采购员制度;四是政府采购文件,执行办法审批备案事项的规定,文件档案管理有序,资料归档齐全;五是发现政府采购工作中存在报送采购机构备案时间不及时及漏报2011年度第一、二季度政府采购季度信息统计报表。(三)及时纠正。对于自查中出现的问题,局领导召开会议分析原因,对相关人员进行批评教育、要求整改,提出进一步完善政府采购内部管理制度,确保更好的执行中华人民共和国政府采购法及办法,增强依法采购意识,提高依法采购水平。