2023年经营质量管理制度3篇.docx
2023年经营质量管理制度3篇 书目 第1篇某某商城经营经营商品质量管理制度 第2篇企业经营质量管理制度 第3篇药品经营质量风险管理制度 企业经营质量管理制度 第一章:质量信息管理 质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到刚好收集、传递、分析和处理,不断提高质量管理水平。必需做到以下几点: (一)质量反馈的含义 质量信息:主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。 产品质量信息反馈是指生产的全过程中(包括开发设计一制造一售后服务)各阶段、各部门、各环节、名工序,在发觉前阶段,前部门,上一环节和上道工序存在各种质量不良因素,以及用户反映的各种质量问题时,进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。 工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人,对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时,而进行的信息反馈和处理。 (二)质量反馈方法、原则及程序 1、质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大类。 2、质量信息必需以书面形式按规定刚好反馈。 3、质量反馈的基本原则是后对前、下对上。 4、质量反馈一般根据质量信息反馈程序路途和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率,除必要的定期质量信息反馈以外,各部门应选用最佳传递路途,尽可能地削减传递环节。 (三)质量信息的处理 1、质量的反馈中心是全质办,各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应刚好报送全质办,全质办必需对每个信息刚好反馈处理。 2、各责任部门在接到全质办或有关部门的质量信息后,一般问题必需在三天内作出反馈处理。 (四)外协、外购件质量反馈 1、厂际质量保证体系内协作厂的质量问题,由各部门书面干脆反馈给全质办,由全质办按厂际质保体系的要求,负责填报质量反馈表刚好反馈给协作配套厂,同时存档备查。 2、外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题,各部门可超反馈到职能科室(如外购件反馈到供运科、外协件反馈到到供运科、外协件反馈到生产调度室),由职能科室与外协厂或生产厂解决,职能科室应将联系落实状况填写产品质反馈表报全质办。反馈时间,假如在上述的时间内质量问题沿未得到解决,有关职能部门应报全质办或分管厂长,以作进一步探讨和实行措施。 (五)用户来信来访及用户走访 1、用户来信来访中所涉及的问题,由各部门填写“质量信息反馈卡”向全质办反馈,其中可由部门干脆解决的,则由该部门负责组织解决,并将措施看法和处理结果填写在“质量信息卡”上,报全质办存档。 2、在调查走访过程中所发觉的质量问题,由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报全质办,由全质办负责组织反馈处理。 其次章:质量审核 (一)质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价,找出存在的问题,提出改进建议,促进工作质量与产品质量的提高,以确保产品质量满意用户的要求。 (二)质量审核的种类 1、产品质量审核。 2、关键工序质量审核。 3、质量保证体系审核。 (三)厂全面质量管理委员会为质量审核领导机构,由全面质量管理办公室(以下简称全质办)负责质量审核的组织工作,下设产品质量审核组,工序质量审核组和质保体系审核组。 (四)全质办负责编制质量审核年度安排,与年度全面质量管理工作安排一起下达。 (五)全质办按审核安排,事先通知被审核单位,被审核单位负责人应刚好做好审核前的打算工、产品审核组由产品设计室、情报标准化室、检查科、全质办人员组成;工序审核组由工艺员、质管员、设备员、操作者组成;质量保证体系审核组由全质办及有关部门人组成。 (六)质量审核工作必需按程序进行,审核人员应坚持实事求是的原则、要仔细做好原始记录,写好审核报告。 (七)各种审核原始记录、审核报告,要求完整齐全,清楚,审核者、被审核部门负责人均签名,并将有关重要状况按信息反馈路途刚好反馈到有关部门、各类资料由全质办存档。 (八)审核着重于调查探讨实际工作现状,从中找出问题,提出改进措施。 (九)质量审核程序:制订审核安排报主管领导批准组织审核活动写出审核报告向领导汇报制订管理措施反馈存档。 (十)质量审核周期: 1、产品质量审核每月进行一次。 2、工序质量审核不定期进行,但每半年不少于一次。 3、质量保证体系审核一年进行一次。 第三章:产品质量档案及原始记录管理 产品管理档案和原始记录,是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载,是质量跟踪和质量分析的重要依据,是原材料进厂,半成品入库、产品出厂的凭证、因此,对原始记当的填写、归档、保管、查阅必需进行科学管理、原始凭证存档分类见下表: (一)由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定其传递程序、 (二)各有关部门和个人必需按表式仔细填写,做到数据精确,字迹清晰、对原始记录、台帐和种报表的填写状况,列入有关人员的工作质量进行考核、 (三)全部各质量原始记录,统一由检查科编号按原始凭证存档分类表,归类存档,各单位和个人不得私自截留、 (四)除按厂技术文件归档程序规定的资料外,有关质量原始资料保存期限按原始凭证存档分类表规定办理、序号存档资料入原始凭证名称供应时间存档地点备注: 1、各种省、部、国家复查测试资料。 2、同行业质量检查报告。 3、上报质量报表按月(季)归档。 4、本厂每月质量检查报告。 5、新产品质量鉴定测试报告及有关资料。 6、产品耐久试验报告。 7、外购外协件质量检验记录。 8、产品(零件)性能抽试记录。 9、报废单。 10、不合格品申请回用单。 11、理化试验原始资料。 12、成品入库。 13、首件检验记录。 14、技术服务,“三包”状况及国内外重要。 某某商城经营经营商品质量管理制度 某商城经营管理制度:经营商品质量 其次章:经营商品质量管理制度 一、管理方法 1、质量是企业的命脉。所售商品质量管理是商业企业的社会责任,是贯彻产品质量法和消费者权益爱护法的须要,是占据市场的重要竞争手段,是每个经营者和营业员必需遵守的准则。 2、经营者和营业员,为消费者供应商品或服务,必需遵守本规定。 3、加强对商品质量的监督管理,主动、主动、虚心接受质检部门的监督检查,有错必改。 4、营运科部负责全商场服装质量监督管理工作的同时,要主动协作上级有关部门工作,协调质检部门与经营业者关系。 5、营运部要定期或不定期的组织有关人员检查或抽查全商场的商品质量工作,并提出指导性建议或抽查全商场的商品质量工作,并提出指导性建议或整改方案。逐步改进和完善商品质量。 6、培训部定期举办质量方面的培训班,学习产品质量法, 二、商品质量标准与要求 1、有商品质量检验合格证明(能证明商品质量符合相应要求的证件,包括合格证,合格印章等)。 2、有中文标明的产品名称,生产厂厂名和厂址。 3、服装类商品要求依据服装的特点和穿着要求,必需标明服装的规格、等级、所含主要成份的名称和含量。因洗涤、熨烫不当,简单造成服装褪色、缩水等状况,服装必需要有警示标记或中文警示说明。 5、所售商品标明的品牌、功能、规格必需与商品本身实际成份相符。 6、经营者者要把住进货关,国产货要做到:不进三无产品(即无品各、无厂名、无厂址),进口货要有进口产品质量检验合格证明和中文标识。 7、经营者必需执行进货检查验收制度,验证商品合格证明和其他标识,进货检查(包括标识检查,感观检查和必要的商品内在质量检验)。 三、关于商品质量投诉 1、由于介绍商品不实事求是,夸大其实,甚至搞虚假宣扬引起退货,必需无条件退货。 2、由感观就能推断的明显服装质量投诉,要赐予退货,或依据实际状况,沟通协商,使得双方达成一样。 3、由于商品内在质量问题,凭感观鉴别较难的消费者坚持退货,经营者的工作又做不通,由管委会代表出面协调,协调不成由经营者、消费者、营运部、共同去产品质量检验所检测。检测费由双方垫付,按质检规定,如不属质量问题质,检费由消费者负担,不予以退货;如属质量问题,无条件退货,检费由经营者担当。 四、考核与惩罚 1、任何经营者,在我商场出售没有商品质量检验合格证明,三无产品,没有标识,没有警示标记或中文警示说明的商品,一经发觉令其停止销售,并惩罚金500 -1000元。 2、对于售出的商品,招到顾客质量方面的投诉、如属经营者的缘由,除无条件退货外,要罚款100-200元, 3、对于明知产品有质量问题,还实行欺瞒手段,诱导消费者上当,经营假冒伪劣商品,如发生消费者投诉,租赁业者看法蛮横,指责教化不改,惩罚金2000-5000元。严峻者清退出场,经管理委员会批准,项目有权将该商铺转租给他人,租金的70%作为产权方的补偿金。 4、因商品质量问题,被新闻单位曝光,惩罚同上 5、营运部对经营者者的罚款,经营者者拒不交款,可开出罚款通知单,按原额增加30%-50%,由管理委员会通知经营者交付。发生疑义纠纷时,由管理委员会仲裁。 药品经营质量风险管理制度 一、目的 建立公司药品经营质量风险管理制度,加强团队质量风险意识,规范药品经营中质量风险的评估、限制与审核操作规范,提高规避药品经营风险的实力。 二、适用范围 适用于公司经营药品(含二类精神药品)全过程中质量风险的评估、限制、沟通与审核的管理。 三、职责 企业负责人、质量负责人、质量管理部,行政部。 四、内容 4、1 药品经营质量风险管理是全员及全方位的全过程管理,是应用管理方针、程序实现对药品整个周期对目标任务进行质量风险的识别、评估、限制、沟通和审核的系统过程,是质量管理体系的一个重要组成部分。 4、2 药品质量风险管理贯穿于公司gsp实施全过程,每年采纳前瞻或者回顾的方式,对药品流通过程中的质量风险进行评估、限制、沟通和审核,使我们主动地识别并限制药品经营过程中潜在的质量问题,进一步保证和加强药品和服务的质量。 4.3 企业负责人领导公司质量风险工作,企业负责人可托付质量负责人风险管理详细工作。在质量管理部的协作下,质量负责人召集各相关部门,收集与所评估的风险相关的可能性危急、危害或对人体健康的影响的有关背景资料和数据,系统地利用各种信息和阅历来确认设备、系统、操作等过程中存在的风险,对已经被识别的风险及其问题进行分析。 质量负责人利用团队力气和企业资源,对公司药品选购渠道、运输条件、储存条件及信息化管理的状况,进行收集分析特殊对各换机中的质量可疑药品,进行锁定,审核后合格药品由质量管理员解锁。 4.4、风险识别包括风险评估和确认。要以爱护消费者为目标,以科学学问和阅历为依,找出出现风险的关键因素及关键点,分析对药品质量危害的程度及后果。 4.5、在风险限制中,要对公司发生的药品选购记录、质量保证协议、对账单等关键监控点,进行有效限制。将出现假劣药品、不合格等药品的渠道,进行限制,以将风险降低到零发生或可接受的水平。 4.6、风险沟通是通过公司内网信息沟通,在公司gsp实施的各个阶段,由公司企业负责人和相关部门,对进行的程度和管理方面的信息进行沟通和共享,使各方驾驭更全面的信息从而调整或改进措施及其效果,促进风险管理的实施。公司内部要对质量投诉、信息处理回复药品停售及药品召回等关注和重视,并刚好进行沟通。 4、7 风险审核是,对风险管理程序的结果进行总结和拍摄,尤其是对那些可能会影响到原先质量管理决策的事务进行审核,以防止风险的再次发生。 4、8 行政部负责公司员工质量风险有关法规及学问培训工作。公司在加强人员素养、制度执行和软件硬件的同时,确保经营药品全过程药品的质量及质量状况可追溯,也要对选购、收货、验收、入出库、出库复核及运输等过程进行风险管理,要求每一位员工应具有药品质量风险意识。