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    出纳个人工作总结6篇(个人工作总结出纳人员).docx

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    出纳个人工作总结6篇(个人工作总结出纳人员).docx

    出纳个人工作总结6篇(个人工作总结出纳人员) 一年来的工作完毕了,感觉许多事情都还在进程中,这段时间下来我学到了许多,对于这份工作我现在有了更加深刻的理解,做出纳工作首先就应当对自己严格,这是我一贯作风,我特别清晰我还有哪些地方做的不好,哪些事情要加强,这段时间我始终都在思索着,一年来我仔细努力,时刻清晰的意识到自己工作的动力在哪里,我应当在工作的时候做好哪些,这对我来讲有一个特别明确的方向,过去一年我收获颇多,我应当主动地去落实好这些。 一年的时间下来我也想清晰了许多,总结过去的工作我还需要加强许多,这对我来讲有特别大的挑战,把这些都处理好才能够在接下来的工作当连续发挥好自己的力量,过去的一年时间已经过去了,我知道我还有许多事情都需要时刻保持着,我认为我现在都是特别需要一个稳定的状态去做好这些,出纳工作对我而言是特别好的一件事情,在工作的时候我时刻都能够记住自己要做什么哪些事情应当做,哪些不应当做,这段时间以来这始终都是我重视的一个问题,在工作当中不是做不好这些,而是我需要一个好的状态去迎接。 一年来我端正态度,遵守公司的各项制度,学习提高自己出纳工作水平,我认为我是一个特别重视自己力量的人,这一点到现在都不会变,我也能够深刻的熟悉到,这阶段的工作是我的一个新挑战,新的一年就来了,我已经做好了充分的预备看,过去一年我是有在不断的学习提高自己的业务水平,针对自己身上的这些优点我还是能够处理好相关事物的,我现在始终都认为在这方面我还有许多事情要求做好,不仅仅是工作更多还是对自身的一个提高,我非常清晰我还有哪些要去积极的落实到位,这对我而言依旧是一个挑战,公司的制度是不容触犯的,我现在始终都对自己的力量布满着特别大的信念,我认为只有把细节的问题处理到位了才能够算的上是一名好的出纳工。 我自己身上也有许多缺乏之处,其实有许多时候我都是朝着事物好的方向进展,我不认为我在一些事情上面能够有所幸运,做出纳工作的我早就做好了十足的预备,我有些时候在工作上面会消失一些细节的问题,于我而言这是肯定不需连续进展下去的,我肯定完善这些缺乏,给公司建立添砖加瓦。 出纳个人工作总结2 严格执行现金治理和结算制度,定期核对现金与帐目,发觉金额不符,做到准时查正,准时处理。做好每月的幼儿收费和退费工作。准时按月收取幼儿费,开出收据,准时将收回的现金存入银行。并按月到教育中心做好园幼儿费的账务工作。做好幼儿费的退费工作,并给家长急躁解释幼儿园的退费规定。并在收取幼儿费的过程中改良过去的收费方法将收费和退费分开,提高了收费的速度,削减了收费过失的机率。 准时协作会计做好住房公积金的缴纳工作,并利用市住房公积金中心的住房公积金网厅业务,使住房公积金缴纳工作变得更为便捷准时。 做好固定资产的年报工作。按时完成国资办交办的行政事业单位固定资产治理信息的年统计工作。以及固定资产卡片的豋统工作。 协作会计做好20xx年的公务员门诊报销工作。今年我协作会计完成了我园退休人员的门诊报销单据的审核和报销工作。 做好幼儿园人员保险办理工作。在工作中我为幼儿园新增和削减的人员准时进展了各项保险的增加和削减的办理工作。 协作会计做好单位汽车台账的设立和汽车保险购置以及完成上级单位的事业单位公务用车报表工作。 本期还协作档案室做好会计档案的移交、整理和预备上等级工作。 完成领导交办的临时任务及其他工作。 以上是我本期工作以来的一些体会和熟悉,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力做好自己的本职工作。这是我20xx年一年来的工作总结,不妥之处,敬请领导和同志们批判指正。 出纳个人工作总结3 两个月试用期已经过去,我对自己所从事的出纳工作已经比拟熟识,也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时,对出纳的工作状况比拟了解。而且在这两个月里,我在公司*总和*会计的领导下,在公司同仁的帮忙下,在新的岗位中,我对本公司经营模式和治理制度有了全新的认整理文章由识和深入的学习。现对本职工作总结 一、一个人面对新的城市、新的工作,一切都将是新开头,都有一个从生疏到熟识及精通的过程,万事开头难,一个良好的心态虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。 刚开头的几天是关键,于是我努力把自己的心态调整到最正确,以适应新的环境、应对新的工作挑战。 二、在这期间,在财务和内勤上我作了如下详细工作。 1、严格根据财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。 2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。 3、准时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。 4、填写税务申报表。 5、完成财务负责人交待的工作。 经过两个月的试用期,我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简洁,做起来却难,以前的工作阅历对我从事新的工作有肯定的帮忙,但许多事情还需要重新熟悉和体会,学习和实践相互融合才能产出成果,成绩的取得离不开单位领导的急躁教导和无形的身教,离不开公司同仁的关怀和支持。 三、要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技” 它是经济工作的第一线,财务收支的关口,在公司的经营治理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳,必需具备以下的根本要求:一.学习、了解和把握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和学问技能。二.学会制订本职岗位工作内部掌握制度,发挥财务掌握、监视的作用。三.出纳人员要遵守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。四.很好的沟通力量。特殊是和工商、税务、社保等单位的外联沟通力量。固然,在今后的工作中除了遵守以上的根本四点外,我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业治理制度,以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。 以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,与时俱进,做好本职工作,与公司的进展同步。同时,我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀,这是对我工作最大的确定和鼓舞,我真诚的表示感谢! 出纳个人工作总结4 回首20xx年的工作,物业财务出纳向标准治理合理调配又向前跨了一步,完成了xx物业公司与xx的财务分账、物业公司财务治理模式的转变、财务制度的制定、治理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些根底工作之上得到了全新的转变,与整个集团财务工作达成全都的高度,迈上了一个新的台阶。详细工作如下: 一、xx物业公司与xx的财务分账 从20xx年xx月份开头,依据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业治理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进展整理装订入册并存档备查。xx月份,又把该账套移交给集团会计核算部。 二、物业公司治理台账体系的建立 依据xx集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际状况,在以前的会计核算根底之上,从治理的角度,制定了物业公司的治理台账体系(xx物业公司及xx)。包括治理台账、治理台账的汇总、治理报表、财务分析、资金规划、资金规划执行状况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成全都,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务治理的作用。 三、物业公司财务制度的制定 在xx集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括xx物业财务制度、xx物业治理台账核算方法、xx物业财务付款治理方法、xx物业付款审批权限的规定、xx物业财务部部门职责、xx集团内部效劳结算治理方法的制定。标准了整个物业公司的财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特殊是在付款的审批流程上有了明确的规定,从根本上进展了一次大的提升。 四、财务治理模式的转变 物业公司财务治理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进展了相应的标准、理顺之后,依据集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进展了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责治理台账、财务治理工作,从以前根底的会计核算工作之上,提升到真正的财务治理工作,从公司的利益动身,为公司领导做好财务参谋,供应最精确的财务治理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺当开展执行,作出了详细的工作事项相互协调协作,逐步的完善整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的标准性、精确性,提高财务工作效率。 五、完成目标工作 协作客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强治理费的收缴工作。从xx月份开头,共收楼140户,收楼费用 149.33 万;从xx月份开头,重点加强治理费的催缴工作,xx-xx月共追缴了治理费xx万,收费率比上半年大大的提高。 六、完成xx财务部门的数据录入 一期修理基金以及欠费状况的彻底清查。汇报公司领导,进展催缴工作。 监控xx的财务开支、价格审核及收款流程的治理。对收银人员进展财务培训,并且于xx月份开头增设了收银机,使收银工作更加标准,大大提高了工作效率。 七、20xx年财务出纳工作思路 1、建立物业公司的本钱库。依据xx物业公司和xx的实际工作状况编制物业公司的本钱库。合理、精确、清楚的了解物业公司的本钱经营状况。为财务分析供应最真实的数据。 2、进一步加强对收费的治理力度,彻底清理欠费状况,把一期的收费率提高到70%,二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分,包括水费、有线电视开通费的返还局部,代收业主收取的差价局部等等一些费用的划分归类都有待明确。 3、从治理的角度,对xx的经营状况进展进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算,对于一些经营费用也应当合理的分摊,真实的反映xx的经营成果。 一份汗水一份收获,物业公司全体员工在20xx年工作中虽然取得了肯定的成绩,但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的快速壮大,员工队伍不断递增,传统的治理方法和运作模式已经无法适应新形势下的进展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象,这直接制约着企业向前迈进的步伐。20xx年我们将从源头上抑制不良歪风的扩散,向科学化、标准化方向迈进。推行标准化治理,反对内耗,提倡团队高效协作,把努力提高效劳质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势,有效调动全员参加治理的积极性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目标,始终站在提升效劳品质的高度,使物业公司向着高标准、严要求、人性化的效劳领域迈进,带出一支精简、高效的效劳团队。 出纳个人工作总结5 进入中大公司以来,时间也已过去一个月了,这期间也学习了体会到了不少东西,把一个月来的工作做一总结,总结自己的得与失。 一、财务方面的工作 发票的开具:在开具发票之前,通常由业务助理先供应对账单,然后依据对账单的内容编制销货清单,由于一些客户的交易特别频繁,因此会有许多的种类和交易次数,而我们每张发票的开具限额是117000元,为了便利统计和最大限度的利用发票数量,需要把一样类型的材料分类统计,在第一次参加编制的时候,在数字里面算来算去,完全不懂在弄什么东西,然而自己操作的时候,才一点点明白其中的来龙去脉,其实工作中有时候自己动手比看别人做能够学习到更多,也更简单理解。开发票时,需要做到的就是认真严谨,再没有别的了,发票的每个信息都必需精确无误,抬头、品名、数量、金额这些自然都是不必说的,然而开头自己却还是会开错,做到认真的同时,还需要稳定不慌乱,然后要做到准时。有时候开发票时,金额单价和数量都正确后,由于四舍五入的差距,总金额会和对账单上有零点零几的出入,虽然是微缺乏道的一点,却也要和业务做好沟通,向客户解释缘由,看客户是否能够承受。 进销项的统计:在每次收到发票和开具发票之后,都要准时做好相应的登记,以便于日后货款的回收和支付。每月月底,发票开具完之后,都要反复检查销项明细表和开票系统中的金额是否相对;收到发票要准时验证,每月月底查看进项明细和认证系统中的金额是否相对;并且要留意当月应缴税款,进销项的统计,也特别需要认真,另外就是责任心,要做到准时查看比照,有出入立刻检查,不要等到月底才去发觉错误,到时量多不便利检查,更多的是关系到货款收付的状况,对于企业来说,是不行损失。 单据的审核:例如出货放行单,要与送货单进展认真核对,这不光光是核对一张单据,更是在防止企业发生不必要的开支。 票据:目前主要开的单据有现金支票、转账支票。这几种票据的要求特别高,无论是填写方面还是盖公章方面,若消失错误填写都要加盖作废章。支票方面,刚开头在票据填写和加盖公章时,会消失错误,填写不标准等问题,经过一个多月的熟识,标准此方面的工作。 二、思想方面 工作与学习很重要,但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态,以乐观的心态去面对一切,这不仅使我的工作开展很顺当,同时与同事之间的相处融洽。也进展了公司的执行力培训,不仅增加了我的学问面,也让我受益匪浅。 三、今后的努力方向 作为一个合格的出纳,必需具备以下的根本要求: 1.学习、了解和把握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和学问技能。 2.要遵守良好的职业道德,要保密公司的财务信息及各项重要内容。 3.要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴,要妥当保管,并且负起责任。 4.很好的沟通力量。特殊是和工商、税务、等单位的沟通力量。 以上是我近三个月工作以来的一些体会和熟悉,也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好出纳工作规划,仔细工作,努力实现自己的价值。 要特殊感谢公司领导和同事在工作和生活中赐予我的支持和关怀,这是对我工作最大的确定和鼓舞,我特别感谢! 出纳个人工作总结6 年初我调任到财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回忆这几个月来的工作,我虚心学习新的专业学问,积极协作同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。以下是我今年的工作总结。 一、日常工作 在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问,使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分,肯定要好好工作,来表达人生价值。同时为了提高工作效率,平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作,利用erp使工作更加精确和快速。作为公司出纳,我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责。 严格执行现金治理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉金额不符,做到准时汇报,准时处理。准时收回公司各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行。依据会计供应的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 迎接公司上市财务审计,预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能消失的问题做好统计,并提交领导批阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓舞。完成领导交付的其他工作。 三、自身存在的问题 学习不够。当前,以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。对针这类问题,今后的努力方向是:加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟识,必需通过相关专业学问的学习,虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。 在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。应当用严厉仔细的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作,并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。在马上到来的新的一年,我会扬长避短,更好的完本钱职工作。

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