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    学校财务管理的自查报告.docx

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    学校财务管理的自查报告.docx

    学校财务管理的自查报告学校财务管理的自查报告 本文关键词:自查,财务管理,学校,报告学校财务管理的自查报告 本文简介:学校财务管理的自查报告根据上级财务局、团计财科的要求,学校组织相关人员就近两年来学校的财务收支管理工作和学校内限制度仔细进行了全面自查。在自查中,我们严格根据文件规定的要求,逐项开展自查,现将自查状况报告如下:一、财务内限制度建设和执行状况我校能严格根据上级财政部门、师教体局的规定,开展财务活动,在学校财务管理的自查报告 本文内容:学校财务管理的自查报告根据上级财务局、团计财科的要求,学校组织相关人员就近两年来学校的财务收支管理工作和学校内限制度仔细进行了全面自查。在自查中,我们严格根据文件规定的要求,逐项开展自查,现将自查状况报告如下:一、财务内限制度建设和执行状况我校能严格根据上级财政部门、师教体局的规定,开展财务活动,在每项经济事务中,能依照财经纪律、法规制度办理。1、建立健全了学校财务管理内限制度。学校配有特地的财务办公室,配有专职财务人员3人处理日常相关的财务业务,学校领导常常询问财务运行状况和听取财务工作汇报,刚好调整财务支出。财务人员具有肯定的专业理论素养和较强业务实力,能根据中小财务制度的有关财经规定记账,会计科目运用合理,平常报表精确、刚好,数据真实。财务人员能刚好对当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款日记帐做到日清日结。并依据各项资金的性质,严格做到专款专用。严格执行资金支出的审批和审核的程序,形成了学校经济业务事项事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。2、建立了财务管理人员限制责任机制。在每一项财务制度中,都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职,共同完成好学校财务的管理工作,确保财务收支管理工作有序、高效地开展。由于对财务人员岗位的职责明确,要求在工作中,必需坚持“收支有据”的原则,严防虚、假的经济事项发生。强调财务过程管理,做好财务管理的每一个环节。学校实施了财务收支内部审核制度,工会加强了对学校财务收支的审核力度。坚持学校财务定期公示。3、广泛宣扬、畅通渠道。仔细开好了校务会、行政会、教职工会、学生会、家长会,大力宣扬“两免一补”政策和农村义务教化经费保障机制改革政策。利用广播、黑板报和宣扬画,同时各班主任刚好向全部学生和家长发放宣扬资料,让学生及家长和社会了解了今年的惠民政策,切实感受到党和政府政策的暖和。学校利用展板办了专题宣扬栏,对该政策的重大意义、详细内容等向广阔学生及家进步行了广泛的宣扬,使新机制改革的内容更加深化人心。4、加强学校财务管理,做好财务预决算工作,保证学校正常运行。我校根据学校财务管理制度,制订了学校财务预决算实施细则和管理方法,严格财务收支预决算制度。年初,学校财务人员刚好编制并上报了年度财务预算,在平常的日常工作中,比照预算做好经费收支工作。做到了年初有预算,年终有决算,使学校各项财务收支有安排,统筹运用。二、财务收支管理状况1、收入管理:学校收入主要是财政拨款收入。学校严格执行上级的收费规定。由于我校是义务教化学校,按上级的收费规定没有向学生收取其他任何费用。实施“收支两条线”的管理规定,没有截留或擅自坐支应交款项,更没有隐匿不报的现象,很好的禁止了一切乱收费现象的发生。严格根据会计法规和制度执行,进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增加了对学校资金的监管力度,消退坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金运用效率。2、支出管理:学校支出包括学校开展教化教学及其他活动发生的各项费用。学校能依据年初支出预算开支经费,确保了公用经费的运用发挥了最大效益。严格根据学校经费开支制度执行和资金运用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中,能根据相关规定提取款待费和职工福利费。外出培训、学习等费用能根据规定执行,该由单位支付的由单位报销,该由个人担当的费用,学校不予报销。3、学校的日常公用品的选购均由团选购办公室负责,由团财务、纪委、工会代表共同组成,选购均按程序办理,纳入政府选购。全部支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作,确保了资金合理运用。在经费支出过程中,全部原始凭证合理、合规,做到了内容真实、完整,凭证合法,手续齐全。三、资产的管理团财务核算中心为学校设置了固定资产账户,建立学校固定资产总账和明细账,为进一步完善固定资产台账,学校建立资产卡片、台账制度,将原不规范的进一步规范和完善。严格要求对学校全部资产的购进、报废、转让要填写申报表和政府选购,以报损报废,做到资产清楚。财产物资按上级有关部门的规定,设立固定资产,建立了专项管理制度。全部财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、运用、修理、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理,按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批,做到了帐帐相符,帐物相符。通过自查,学校的资产管理规范,没有铺张奢侈现象发生、也没有发生过财产上的损失。学校的往来资金入账处理手续完备刚好。对财政的专项资金能根据资金的用途用好、用实。四、自查取得的成效本次通过对学校内限制度和财务收支管理工作的自查,取得了很好的效果。一是领导高度重视,对本次自查思想相识到位,工作措施到位。二是在学校内限制度和财务管理方面,工作实在,各项制度健全,并能得到很好的落实。三是自律监管力度和工会经审组内部审计力度强。保证了学校教化教学工作的正常运转,不断提高了学校的办学质量。今后,我们将进一步严格执行财务管理的规章制度,完善学校财务内控的长效机制,努力做好学校财务管理工作,力争再上新台阶。第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页

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