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    2023年农村财务管理工作计划(7篇).docx

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    2023年农村财务管理工作计划(7篇).docx

    2023农村财务管理工作计划(7篇) 2023农村财务治理工作规划(精选篇1) 一、总体目标 依据本所行政财务部目前工作状况与缺乏之处,结合所进展状况和今后趋势,行政财务部规划从以下几个方面开展2022年最终一季度的工作: 1、进一步完善所员工手册,确定规章制度的各项内容,争取做到各项制度的科学适用,保证所在既有的标准中顺当运行,范文之工作规划:财务月工作规划。 2、完成各部门各岗位的工作分析,为年终评比及绩效考核供应科学依据。 3、充分考虑员工福利,做好员工鼓励工作,增加企业分散力。 4、完善本部门组织机能,细化各员工工作职责,各项工作内容详细落实到人,定时定量完成,提高部门工作质量要求,圆满完成所交给的各项工作任务。 二、详细实施方案 (一)规章制度的完善 规章制度引导员工工作标准,是处理日常工作中各项事务的依据,在肯定程度上影响着企业的正常运行。然,本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此,行政财务部基于稳定、合理、健全的原则,在2022年底首先应完成所规章制度的完善。 1、2022年10月底前完成对员工手册的初步修改,更新全部工作标准及岗位职责; 2、2022年11月报请主任律师批阅修改; 3、2022年12月份最终定稿。 规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针,注意可行性及可操作性。 目标实施需支持和协作的事项 1、需各部门供应最新版本的效劳标准; 2、制度修订后需请各部门批阅、提出珍贵意见并须经主任律师最终裁定。 (二)各岗位工作分析 通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容,从而使公司各部门的工作安排、工作连接更加准确,也有助于对每个岗位的工作量、奉献值、责任程度等方面进展综合考量,以便为制定科学合理的年终优秀职员评比奠定良好的基矗具体的岗位分析还给行政配置、聘请和为各部门员工供应方向性的培训供应依据。 1、2022年10月份拟定所年终优秀职员评比文件,报主任律师批阅后备案; 2、2022年11月份完成岗位分析的根底信息搜集工作,按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任; 3、2022年12月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据,评比出所优秀职员。 在信息搜集过程中要力求翔实精确,整理后的岗位分析按部门进展分类,以便日后工作中查询。 目标实施需支持和协作的事项 1、需参考各员工完整的岗位职责; 2、优秀职员评比依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。 2023农村财务治理工作规划(精选篇2) 一、加强工作指导 (一)通过深入调研、区域研讨等形式,准时了解基层培训工作的状况,讨论探讨培训工作中遇到的困难和问题,总结推广培训工作的胜利阅历和有效做法,指导和促进各地培训工作的科学、均衡、深入进展。(综合处牵头,各处协作) (二)完善农村财会人员财政支农政策培训工作考核评价方法;与相关司局讨论制定乡镇财政干部培训工作考核评价方法;组织开展培训考评工作。(综合处负责) (三)完善并推广“农村财会人员财政支农政策培训治理系统”。(综合处负责) (四)发挥中华会计学习期刊、财会教育信息和函校网站的作用,加强培训工作的宣传和沟通。(综合处、教研处负责) 二、做好示范培训 (五)以提高培训教学治理水平为目标,连续举办农村财会人员财政支农政策师资培训班、培训治理工作研讨班和信息通讯工作培训班。(综合处、培训处、教研处负责) (六)以加强对财政学问的普及宣传,提高培训工作的针对性和实效性为目标,连续举办全国乡镇财政治理人员培训班和民族地区基层财政局长培训班。(培训处负责) (七)连续仔细做好财政部持证会计人员的培训以及相关部委托付的会计人员连续教育培训工作。(培训处负责) (八)落实_年外事培训规划,做好赴国(境)外会计人员连续教育培训考察工作。(培训处负责) 三、完善培训保障 (九)充分发挥远程教育培训网络作用,有规划开发具有基层财政干部教育和财政支农政策培训特色的培训课程和教学课件。(综合处、教研处负责) (十)组织开展_年培训课题评审和_年培训课题讨论工作。(教研处负责) (十一)组织编写修订农村财会人员财政支农政策培训教材和乡镇财政干部培训系列教材。(教研处负责) 四、推动自身建立 (十二)围绕迎接建党_周年,深入开展创先争优活动;加强学习型单位建立,不断丰富学习内容,创新学习形式。(办公室牵头,各处协作) (十三)以提高制度的执行力为抓手,加大党风廉政建立和反腐倡廉教育力度,提高全体人员拒腐防变的自觉性和坚决性。(办公室牵头,各处协作) (十四)做好行政、财务和后勤治理等工作;充分发挥工会、共青团、妇委会的作用,制造和谐的工作气氛。(办公室牵头,各处协作) 为更好地完成会计工作,增加效劳意识,提高工作效率,特制定会计工作规划如下: 1. 严格贯彻一费制制度,开学初公示收费标准,让每位家长明明白白缴费。 2. 开好票据,与银行做好协调工作,将每笔款项进入相应专户。 3. 按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表,准时调整、变动相关工资,完成各类工资表格。 4. 做好每季度退休教师的医药费发放工作,效劳到位,让每位退休教师满足。 5. 做好在职教师及子女医药费的发放工作。 6. 与校领导协商,做好_年度学校收支预算,努力做到科学、合理、节省、务实。 7. 与总务主任合作,做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作,做到实事求是、丝毫不差。 8. 协作区财政局,做好各种报表的填写工作。 9. 和班主任教师亲密协作,做好_年度少儿医疗保险的申报工作,为家长、为社会做实事。 10. 每月月底完成学校财务的月报工作,准时汇报学校财务状况。 11. 积极协作学校,完成学校各种应急任务。 2023农村财务治理工作规划(精选篇3) 为了进一步加强对农村集体资金、资产、资源的监视治理,维护集体财产的安全完整和农夫群众的合法权益,促进农村社会和谐稳定,依据_县农村集体资金治理方法和其它有关规定,结合我镇实际,制定本方案。 一、指导思想和目的 以_为指导,深入贯彻落实_,以法律、法规和政策为依据,通过对农村集体财务收支审计,进一步推动我镇党风廉政建立,标准治理村级集体财务,维护农村集体经济组织和农夫的合法权益,促进农村社会和谐、稳定和可持续进展。 二、审计对象、范围 (一)审计对象:_镇各村(社区)。 (二)审计范围:20_-2022年度村集体财务收支及有关经济活动,必要时可依据实际状况追溯和延长。 三、审计内容 村级财务审计重点内容:一是村级财务收入状况,主要审查村级财务收入的真实性、合法性和入账的完整性。二是村级财务支出状况,主要审查村级财务支出的真实性、合法性、合规性、合理性,如原始票据是否真实,有无白条列支状况,报销手续是否齐全,非生产性开支中的款待费执行状况等。三是工程资金审计,重点审查工程资金的专款专用状况,有无挪用、挤占等问题。四是村级债权、债务状况。五是集体资产、资源的处置和发包及专项工程招投标状况。六是是村财务内部掌握制度及村务财务公开制度执行状况。了解把握村财务治理制度执行状况,审查经费的审批手续是否符合规定,大项支出是否经村集体讨论打算等。七是其他需要审计的事项。 四、审计时间 从2022年x月_日至x月_日,审计组在财政分局对各村财务进展集中审计。坚持时间听从工作,如工作需要,适当延长工作时间,确保本次审计工作质量。 五、组织领导 镇里成立村级财务审计领导组,组长由镇长陈兴松担当,副组长由纪委书记_担当,成员由_等人组成。审计领导组托付_会计师事务全部限公司详细实施审计,审计组成员为_(组长)、_(主审)、_。 六、审计要求 1、各村要高度重视、积极协作。各村要切实加强对本次村级财务审计工作的熟悉,务必高度重视,积极协作,安排专人帮助审计组,确保审计工作顺当进展。 2、审计人员要依法依规审计。审计组、审计人员必需严格根据相关法律法规的规定开展审计工作。在审计过程中要坚持实事求是、客观公正的原则,不得承受被审计单位的宴请、送礼或“红包”,对群众反映的问题要仔细对待,准时核实,反应。审计完毕后,审计结论要准时上报。 3、通过审计完善制度、促进村级财务治理更加标准。审计组对存在的问题要进展仔细讨论,提出处理意见,明确整改时限,要通过此次审计,进一步建立和完善各项制度,同时加强制度规定的执行力,标准村级财务治理行为,确保村级财务治理制度化、法制化运行,维护农村社会稳定。 2023农村财务治理工作规划(精选篇4) _年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长规划,短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订_年的工作规划。 一、参与财务人员连续教育 每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育,但是_年11月底,连续教育教材全变,由于国家财务部最新公布公告:_年财务上将有大的变动,实行新会计准则新科目新标准制度,可以说财务部_年的工作将一切围绕这次改革绽开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参与财务人员连续教育,了解新准则体系框架,把握和领悟新准则内容,要点、和精华。全面按新准则的标准要求,娴熟地运用新准则等,进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续教育后,汇报学习状况报告。 二、加强标准现金治理,做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况,进展业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务治理科学化,核算标准化 费用掌握全理化,强化监视度,细化工作,切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化,更能符合公司进展的步伐。 总之我会借改革契机,连续加大现金治理力度,提高自身业务操作力量,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作规划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。 2023农村财务治理工作规划(精选篇5) (一)积极协作上级监视局部的联动检查工作 (二)围绕中心重大决策跟踪监视财政政策执行状况 (三)连续抓好财政与编制政务公然工作。 1、重点做好扩大内需政策落实和资金监视工作 依照财政部财监59号,财监2号文和省厅鄂财监发14号文件要求,把监视检查工作有效贯串于扩大内需的重大财政支出政策落实和资金安排、拔付、使用、治理的全进程。 2、组织、调和、实施“小金库”专项清算工作 为了进一步严峻财经纪律,切实维护财经秩序,依据中心“小金库”专项治理工作领导小组部暑,2022年度我县将同步绽开清算“小金库”检查工作,检查方案待省厅文件下达后出台。 3、履行会计监视职能绽开会计信息质量检查 一年一度的会计信息质量检查工作是在财政部的同一安排下,在省厅同一组织下绽开的,检查对象待2022年省厅文件下达后再定。 (四)检查核实群众举报题目。对群众的举报,不管题目大小、金额多少,都要进展检查,做到件件要落实,事事有回复。 (五)绽开财政监视信息宣传和调研工作。以简报的情势作为宣传财政政策、法规和重点案件典型分析通报的窗口,扩大财政监视的社会影响,进步财政监视闻名度。 (六)效劳财政治理加强财税政策执行状况的监视 加大财政收进检查力度。对实行“收支两条线”治理单位的“收缴分别、罚缴分别”执行状况及行政事业单位的收费状况进展监视检查。重点检查对象:建立局、规划局、公安局。 (七)连续绽开内部审计工作 依据财政部财政局部内部监视检查工作方法财政内部监视检查工作指南规定,2022年重点对基层财政所财政收支、财务收支和财政政策执行状况进展监视。内审单位:三溪财政所、黄双口财政所、排市财政所。 2023农村财务治理工作规划(精选篇6) 为确保社区民政工作有效地实施,我社区按上级要求,依据社区开展这项工作的实际状况,制定如下工作规划: 一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、准时地为社区供应财务信息,为领导决策供应牢靠依据,当好领导的参谋。 二、积极参加社区治理。随着财务治理职能的日益显现,财务治理应参加到社区治理的逐个环节,为总体规划社区工作制定供应依据,为落实各项工作进展监视,为精确考核工作供应结果。 三、随着社区治理水平的不断强化,对财务治理也提出了更高的要求,依据财务治理的特点以及财务治理的需要,我们要进一步做好日常工作。 1、加强标准现金治理,做好日常核算,根据财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的规划性、预算性、效率性和安全性,尽可能地躲避资金风险。 2、努力开源节流,使有限的经费发挥最大的作用,为社区供应财力上的保证。在费用掌握方面,加强艰难奋斗、勤俭节省的理财作风,将各项费用压到最低限度,提倡人人提高节省的意识。 3、加大财务根底工作建立,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起,仔细审核原始票据,细化财务报账流程。内控与内审结合,每月进展自查、自检工作。做到帐目清晰,帐证、帐实、帐表、帐帐相符,使财务根底工作标准化。 四、实行会计电算化。有条件时,首先实现电算化与手工记账同时进展,逐步实现计算机替代手工计账的财务治理模式,解决会计手工核算中的计账不标准和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以精确、准时的记录、汇总、分析、传送,从而使得这些信息快速地转变为能够猜测前景的数据,提高会计核算的质量,通过一系列严格的科学和程序掌握,可以避开各种人为的虚假行为,避开在实际工作中违法违规,使其更加正规化、科学化,现代化。 五、积极办事处组织的参与财务人员每年一度的培训教育,了解新准则体系框架,把握和领悟新准则内容、要点和精华。全面按新准则的标准要求,进展帐务处理。全面深入的学习财务学问,开拓视野,丰富学问,学好聚财、生财、用财之道,积极实施财务人才工程,进一步完善财会人员学问构造,及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才,强化财务治理的整体素养。 六、积极争取资金,说明充分理由,反映真实的状况,并留意准时联系,主动沟通,亲密彼此的关系,力争得到更大的支持。 七、积极参加社区财务治理工作,准时、全面、完整地供应客户需要的各种数据与资料,要进一步了解社区进展状况,准时传递信息,把握进度,环环相扣,抓准时机,有所突破。 八、连续坚持不怕苦,不怕累的工作干劲,一切以工作为重,严格遵守社区的上下班、请销假等各项制度。爱岗敬业、提高效率、热忱效劳,对无法按期完成的工作,要主动加班加点,任务难不扯皮,任务累不推诿,甘于奉献,尽职尽责。 九、圆满完成社区交给的其他工作任务。 2023农村财务治理工作规划(精选篇7) 依据上级有关文件精神,对村(居)干部任期和离任经济责任做出实事求是的评价,为了仔细做好换届选举工作,维护村(居)民的民主权利,健全村级民 主理财制度;加强对村干部的治理和监视;依法对村级经费的收支状况、债权债务等进展审计,保障村民对村级集体资产和财务的知情权。现将做好选举前村级集体 资产和财务审计工作的有关事项特制定本工作方案: 一、指导思想、目标、审计原则 坚持以_为指导,深入贯彻落实_,以安徽省农村集体资产治理条例及相关政策为依据,全面开展村级财务审计工作。通过审计,查明村财务收支 及有关经济活动的合法性,经营成果的真实性、效益性,检查村干部任期目标履行状况,真正把思想好、作风正、有文化、有本事,带头致富力量强、带着致富力量 强,真心实意为群众办实事的人选进村(居)委会班子,着力改善村干部队伍构造,夯实村(居)民自治的组织根底,为建立社会主义新农村,加快农村经济社会更 好更快进展供应有力保证。 审计原则。坚持村集体经济的民主治理原则;坚持村干部离任必审,村干部调整必审,任职三年必审,村级换届必审原则;坚持实事求是、廉洁奉公、保守隐秘的原则;坚持财务收支真实、合法、有效,依法审计原则。 二、组织措施 村级财务审计是村(社区)民委员会换届选举工作的重要根底,换届选举和财务审计工作时间紧、任务重,镇加明确专人负责。镇村级财务审计工作由党委负总责,镇 成立以镇长任组长,纪委书记任付组长,相关职能部门负责人为成员的村(社区)民委员会换届选举前村级财务审计工作领导小组,负责该项工作的协调和指导。镇 纪委负责汇总和上报,乡镇财政所、农经站详细负责对本镇的村级财务审计,效劳中心要帮助做好审计工作。镇纪委要严厉纪律,保障专项审计工作顺当开展。 三、审计对象与范围 1、审计对象:行使村集体及村(社区)民委员会财务审批权和参与村级经济活动决策的村(社区)委会成员。 2、审计范围:考虑到“三资”清理完毕不久,本次审计主要是2022年度的村级集体财务收支事项,必要时可依据实际状况追溯和延长。 四、审计内容 1、审查村集体资产、负债、损益的真实性、合法性、效益性。通过审核原始凭证、记账凭证,确认村级集体资产账账、账实、账表是否相符,债权、债务的发生及增减是否真实、合法。 2、审查村集体资产的安全、完整和保值增值状况。主要审查村集体资产有无流失;审查村主要干部在任期内是否实现村集体资产的保值、增值目标。 3、审查村集体经济的收益安排状况。主要审查是否精确核算村集体三年来的集体经济收入、支出、资产、债务;收益安排是否合理,是否注意村集体的长远进展和积存,并兼顾村民的利益。 4、审查村级各项财务治理制度的建立及执行状况。主要审查村是否制订各项财务治理制度,村干部是否严格根据财务制度规定办事。收入是否准时足额入帐,有无挂帐、隐匿、截留收入,各项支出是否真实合理,非生产性开支是否严格掌握。 5、审查村级主要干部有无违纪现象。主要审查村级主要干部有无违反国家财经法规、以权谋私、挪用公款、挥霍集体资财、造成村级集体资产严峻损失等重大违纪问题。 五、审计时间 审计时间从2022年4月10日开头至4月25日完毕,镇要依据实际状况必要时可以适当延长时间。 六、审计方式和步骤 1、审计方式 抓住“三个重点”,把牢“四个环节”。 “三个重点”:一是财务收支帐目,采纳审查书面资料的方法,进展顺查与逆查;二是货币资金和有形资产,采纳直接盘点现金与实物的方法;三是债权债务,包括承包合同结算兑现,采纳核对、复核、查询的方法。 “四 个环节”:一是把牢各项收入帐的清查,是否有漏收或收入不入帐;二是把牢各项费用,是否有虚假开支;三是把牢货币资金盘点核对,银行帐户、库存现金是否帐 实相符,是否有白条抵库及挪用公款等违纪问题;四是把牢债权债务帐户核对,是否与帐户相全都。把群众反映较剧烈的、_冲突较突出的和有重点建立工程的村 作为审计重点,深刻调查讨论,实事求是、客观公正地评价被审计村干部的经济责任,从而使村级财务审计在程序上合法无误,帐面上客观真实,真正“给群众一个 明白,还干部一个清白”。 2、审计步骤。 预备阶段。对被审计的村(居),提前三天下达审计通知书,要求村(居)组织好人员,并由审计人员确定审计工作重点,拟订审计工作方案。 实施阶段。审计可实行就地或报送审计,对被审计的村(居)审查财务收支帐目和经济活动及其它有关事项,进展内查外核。 总结阶段。由审计人员对被审计村(居)的财务帐目状况提出审计报告,报镇人民政府作出审计处理结论。 七、工作要求 1、镇政府从财政所、农经站和“三资”治理中心选派人员组成审计小组,确保在限期内完成审计任务。审计人员在审计过程中要廉洁奉公,不准吃拿卡要,不准借机刁难,不准有意泄漏审计事项,确保高标准、高质量完成审计工作。 2、 审计小组要以会计制度和财经法规为依据,严格按审计程序办事,仔细做好审计笔录,全面收集审计证据,做到严厉仔细、客观公正、实事求是、一丝不苟,不得主 观臆断、马虎了事。审计报告经审计小组全体成员争论后,要与审计对象见面,征询意见。如审计对象提出不同意见的要进展复核,复核属实的应予订正,复核无误 向审计对象作出解释。 3、坚持审计原则,抓好兑现处理。审计人员依法行使审计监视权,作出的审计意见,被审计单位和有关人员应当执行,涉及有关单位的,有关单位应当帮助执行,争取做到审计质量好、兑现效果好、群众反映好。 4、在审计期间要留意收集群众意见,对反映的有关问题要准时仔细调查,并作出处理意见。审计完毕后,要将审计结果及处理意见于选举日前一个月内在村务公开栏上进展公布,承受群众监视。 5、 村级财务审计工作完毕后,审计组要以村为单位,填报相关审计表,并依据审计内容和结果准时撰写审计报告(审计报告包括根本状况、查证事项、审计状况、问题 及建议等,注明时间,审计人员需签字),作出审计打算或审计意见,审计完毕后,应将本次财务审计结果报镇党委、政府。

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