2023年最新预算单位绩效自评报告(篇).docx
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2023年最新预算单位绩效自评报告(篇).docx
2023年最新预算单位绩效自评报告(篇) 在当下这个社会中,报告的运用成为日常生活的常态,报告具有成文事后性的特点。那么报告应当怎么制定才合适呢?下面我给大家整理了一些优秀的报告范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。 预算单位绩效自评报告篇一 自20xx年机构改革后,我县医疗救助工作职能划转县医疗保障局,我局仔细落实贯彻医疗救助政策。近年来,我县医疗救助政策不断完善,标准不断提高,覆盖面不断扩大,收到了良好的社会效果。根据吉安市人民政府办公室关于进一步加强和完善医疗救助制度的通知(吉府办字20xx124号)文件精神,开展了以住院救助为主,以门诊救助、儿童倾斜救助、二次救助为补充的全方位救助,详细如下: 1、住院医疗救助 (1)特困供给对象因患病住院,不限病种。其住院治疗发生的医疗费用,经基本医疗保险、大病保险报销后,医疗救助政策范围内个人自负部分赐予100%救助,年累计救助封顶线6万元; (2)城乡低保对象、城乡低保对象同时又是建档立卡扶贫对象,不限病种,其住院治疗发生的医疗费用,经基本医疗保险报销、大病保险、商业补充保险报销后,医疗救助政策范围内个人自负费用救助比例70%,年累计救助封顶线不超过3万元。“六类对象”、“两类对象”和上世纪60年头精简退职救济对象患病住院,不限病种,其住院治疗发生的医疗费用,经基本医疗保险、大病保险报销后,医疗救助政策范围内个人自负费用救助比例70%,年累计救助封顶线不超过3万元。属14周岁以下的儿童患者,不限病种,其住院治疗发生的医疗费用,经基本医疗保险、大病保险报销后,医疗救助政策范围内个人自负费用救助比例在相应规定上再提高10%,年累计救助封顶线不超过5万元。 (3)支出型贫困低收入家庭中患有重大疾病的患者,住院治疗发生的医疗费用,经基本医疗保险报销后,其个人负担部分(医保用药书目范围内)超过20000元的,医疗救助在政策范围内按50%的比例,对20000元起付线以上的超出部分赐予救助,封顶线不超过1万元。属14周岁以下的儿童患者,其住院医疗费用救助比例在相应规定上再提高10%,全年累计救助封顶线不超过2万元。 2、门诊医疗救助 对重大疾病和特别慢性病门诊救助。符合19类重大疾病和15类门诊购药救助病种范围,的确须要依靠门诊用药维持治疗的农村五保和城镇“三无”对象,医疗救助政策范围内个人负担部分按100%赐予救助,全年累计救助不超过10000元;城乡低保常补对象和上世纪六十年头精简退职救济对象,医疗救助政策范围内个人负担部分按60%的比例赐予救助,全年累计救助不超过3000元。 报账式门诊救助年累计救助金额同时计入年医疗救助资金总额;救助对象当年门诊救助金额已经超出年封顶线,个人负担仍旧较重的,可将门诊、住院救助封顶线合并计算赐予救助,但医疗救助门诊和住院救助封顶线不得重复叠加计算。 依据中心补助资金文件,安福县20xx年度中心和省级支配的医疗救助资金预算为1068万元。县级支配的医疗救助配套资金为96万元,合计1164万元。20xx年医疗救助支出总资金为1036.54万元(截至20xx年10月业务数据)。 目标达到状况:为民政对象、建档立卡贫困户供应了医疗救助,切实减轻了困难群众过重的医疗负担,受益群众获得感显著增加,社会反响好。 三、绩效目标完成状况分析 (一)资金投入状况分析 1、项目资金到位状况分析 安福县城乡医疗救助资金主要由中心和省级下拨、县配套组成,20xx年城乡医疗救助资金中,中心预算资金和省级预算资金为1068万元,实际到位1068万元;县级配套预算资金为96万元,实际到位96万元,合计筹集资金1164万元。20xx年城乡医疗救助支出资金为1036.54万元(截至20xx年10月业务数据)。 2、项目资金执行状况分析 安福县财政局对上级下达及本级预算支配的医疗救助补助资金,全部纳入医疗救助专户管理,专款专用,封闭运行。 3、资金管理状况分析 城乡医疗救助资金由乡镇人民政府受理、审批,经公示后报县医疗保障局核算待遇,经审核无误后报县财政局复核,由财政部门实行社会化发放。 (二)绩效目标完成状况分析 1、产出指标完成状况分析 (1)数量指标:全年接受医疗救助的困难群众为12502人次,重特大疾病医疗救助人次占干脆救助人次比例稳步提高。 (2)质量指标:重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例达到75%。 (3)时效指标:“一站式”即时结算吉安市内全覆盖,补助金刚好发放。 (4)成本指标:符合条件的纯建档立卡贫困人口医疗救助比例为50%;低保、五保建档立卡贫困人口医疗救助比例分别为70%和100%;符合条件的民政对象个人自负医疗救助比例为70%。 2、效益指标完成状况分析 (1)经济效益:全年医疗救助支出总额为1036.54万元。 (2)社会效益:医疗救助对象覆盖范围进一步扩大,已将未纳入低保、五保的建档立卡贫困户,视同低收入家庭,干脆纳入大病救助范围,减轻其医疗负担。困难群众看病就医可以享受定点直补、异地就医直补、慢性病特别门诊、医后救助等政策,给群众供应便捷服务。通过医疗救助和临时救助政策,使患者个人自负费用大大削减,有效缓解了其过重的费用负担,社会反响好。 (3)生态效益:困难群众获得感明显增加。 (4)可持续影响:通过实施医疗救助政策,帮助困难群众消退“因病致贫”现象,共享改革发展成果,对于健全社会救助体系和医疗保障制度体系起到了主动作用。 3、满足度指标完成状况分析 通过加大政策宣扬力度和问卷调查,困难群众对我县民政医疗救助政策的知晓率达91%,对医疗救助工作的满足度达到95%。 我县医疗救助工作是机构改革后由县民政局划入县医疗保障局管理的职责,之前在县民政局管理时有三名工作人员经办医疗救助工作,各社区和乡镇民政全部专职工作人员负责资料收集和整理上报县民政局,再由县民政局各工作人员审核后上报县财政局拨付,最繁杂的资料收集和整理工作在各社区和乡镇民政所专职人员完成,而医疗救助职责在划入我局管理后,由于我局在各社区和乡镇没有相关机构,只是在各乡镇人社全部一名工作人员经办医保业务(医保业务本身工作任务繁重,工作人员已经苦不堪言),依据“一站式结算”的工作要求,各乡镇人社所经办人员不仅需做到资料的收集和整理上报,还必需担当医疗救助金额的拨付工作,使本身经办医保业务工作人员偏少的状况,现今更是捉襟见肘。 改进措施:加强与医疗救助资金各相关部门的沟通协调,优化办事程序,压缩办理时限,让医疗救助经办流程更科学,更合理化。 工作建议:医疗救助工作政策性强,工作量大,入户调查、公示、档案管理等须要大量工作经费,建议上级增加人员编制和相应的工作经费;增加各乡镇人社所医保业务经办人员,从而让医保业务和医疗救助工作能够顺当开展。 20xx年医疗救助达到预期目标:项目全部纳入财政专户实行专项管理,专款专用;会计核算真实、完整、刚好,用款程序规范,符合国家财务管理制度等相关规定。由县财政局、医保局相关人员组成的评价组一样认为,安福县20xx年城乡医疗救助资金投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金运用规范透亮、对项目的监督刚好精确。 医疗救助政策实施以来,在肯定程度上遏制了“因病致贫、因病返贫”现象,缓解了我县困难群众“看病贵、看病难”问题,提高了城乡困难群众的生活质量。 评价组一样认为,安福县20xx年城乡医疗救助资金运用合理、效果显著,绩效评价得分为100分,达到优秀等次。 预算单位绩效自评报告篇二 依据德江县财政局关于组织相关预算单位开展20xx年度部门预算绩效自评工作的通知(德财绩20xx2号)要求,现将德江县总工会20xx年度预算整体支出执行状况和绩效目标实现程度开展绩效自评报告如下: (一)部门主要职能 1.负责单位工会组建工作; 2.指导基层工会加强对行政与职工签订劳动合同供应帮助并加强监督;代表职工与单位就有关职工的安排、劳动爱护、社会保障等事项,与单位进行同等协商、签订劳动合同;维护职工的经济利益和民主权利。 3.协调和处理单位劳动争议和劳资冲突。推动职工之家建设,指导创建劳动关系和谐企业,创建稳定协调的劳动关系。 4.加强单位精神文明建设和文化建设,开展平安生产竞赛等适合单位特点的工会活动和文化体育活动。 5.指导基层对工会经费的收缴、上解,管好、用好工会经费。 6.执行会员大会上或会员代表大会的决议和上级工会的确定,负责闭会期间工会的日常工作:代表和组织职工依照法律规定,通过职工代表大会的日常工作、检查、督促职工代表大会决议的执行。 7.推动创建职工之家,开展创建“工人先锋号”活动,“双爱双评”活动,并使之与建家活动科学结合。 (二)机构设置 德江县总工会设3个内设机构(办公室、业务股、服务职工中心)。 (三)人员状况 总编制人数10人,其中:参公事业人员编制9人,机关工勤人员编制2人,事业编制人员2人。20xx年末在职人数15人。其中:在岗参公12人(其中:行政人员10人,工勤人员2名);事业人员3人。 20xx年度本单位年初整体支出185.84万元。其中:其中:基本支出人员经费年初绩效目标为164.00万元,1至12月完成168.64元,预算执行率为102%;公用经费17.54万元, 1至12月完成17.20万元,预算执行率为98%;项目支出年初绩效目标为130万元,1至12月完成0万元。削减缘由是:项目无匹配资金。 (一)20xx年基本支出中日常公用经费预算数为17.54万元,决算数为17.20万元,主要是人员经费缩减。 (二)20xx年支出预算数为311.53万元,支出决算数为185.84万元,主要是人员经费缩减。 经过自评,我单位还存在着以下问题:对部门整体支出绩效管理工作还不够重视,主要表现在年度预编制当中绩效目标指标设置简洁,指标细化不够。下步工作中,我会将进一步完善绩效评价体系,加强部门整体支出绩效管理,做好年初绩效评价指标的设计量化,强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。 (一)从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价,20xx年部门整体支出资金项目绩效评价得分为100分。 (二)将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据,不断细化绩效评价指标,提高资金运用效益。 预算单位绩效自评报告篇三 (一)基本职能: 1、贯彻执行党的路途、方针、政策,确定全区工会工作的指导思想、目标和任务。 2、依照法律和中国工会章程,组织和指导各级工会坚决不移地推动党的一心一意依靠工人阶级根本指导方针的实行,进一步突出和履行维护职能。 3、调查探讨与职工利益有关的重大问题,向区委、区政府和市总工会反映职工群众的意愿和要求;关注弱势群体和困难群体,向区委、区政府供应状况及相关建议;参加制定有关涉及职工切身利益的政策、措施。对侵扰职工合法权益重大事务进行调查并提出处理看法,受区委支配或政府委派,协作相关部门参加职工重大伤亡事故的调查处理。 4、指导基层工会、行业工会、机关工会组织建设。 5、负责工会理论政策的探讨、探讨制定工会的组织制度和民主制度,监督检查中国工会章程的贯彻执行;探讨指导工会的自身改革和建设;指导基层各工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立同等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;指导基层工会帮助党政不断提高职工的职业道德水平和科学文化素养。 6、会同区委组织部等有关部门和各基层党组织协商举荐工会主要领导人选;制定工会干部管理制度和培训规划,加强工会干部队伍建设。 7、帮助区政府做好全国、省、市劳动模范的举荐和评比工作;帮助全总、省总、市总做好我区的全国、省、市劳动模范的管理工作。 8、负责全区工会经费的管理、审计工作;会同有关部门制定发展工会事业的政策和规定。协调、指导全区工会企(事)业的发展。 9、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。 (二)基本状况: 东区总工会人员编制数7人、实有人数18人(其中在职人员7人,区聘人员1人,自聘人员10人),内设机构为办公室、组宣工作部、维权工作部。 (一)20xx年度部门预算收入状况: 20xx年东区总工会部门预算收入为240.42万元,其中:财政拨款收入240.42万元。 (二)20xx年度部门预算支出状况: 20xx年东区总工会部门预算支出为240.42万元,其中:基本支出192.91万元(工资福利支出166.74万元,日常公用支出20.71万元,对个人和家庭的补助支出5.46万元),项目支出47.51万元。 (三)其他资金收支及结余状况: 20xx年东区总工会无其他收入、无财政结余。 (四)部门财政支出管理状况 1、预算编制状况: 20xx年东区总工会严格根据东区财政局预算编制通知和有关要求,并按时按质完成报送决算编制等工作,并按时提交部门预算编制草案,不存在应编、未编、错误列编,东区财政局依据预算编制草案,进行审核,批复20xx年部门预算收入240.42万元,预算支出总计240.42万元,其中:工资福利支出166.74万元、日常公用支出20.71万元、对个人和家庭的补助支出5.46万元、项目支出47.51万元。刚好按规定上缴结余资金。 2、执行管理状况: 一是规章制度建立健全,制度执行严格合规,会计核算符合相关规定。二是严格根据有关规定,加强对财政各项资金的监督管理,确保资金刚好、足额到位,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查,做好资金的项目和资金运用效益管理工作,充分发挥各项资金的运用效益,财政各项专项工作按时高质量完成。截止20xx年12月31日,当年预算数为240.42万元,当年财政拨款数为416.56万元,当年决算支出数为416.56万元,预算执行率为173.26%,超预算的缘由主要是财政将全区行政事业单位上解的工会经费232.30万元全额纳入区总工会部门支出数中核算。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中,严格按专项资金管理方法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算刚好、合规合法,审批流程齐全、附件资料完整。资金运用无截留、挤占、挪用、虚列支出等状况。 3、决算编制状况: 20xx年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制,账证相符、账实相符、账表相符、表表相符,真实、精确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。 (1)本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。 (2)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列,其中:“资产状况表”“国有资产收益征缴状况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列;“基本数据表”“机构人员状况表”依据本单位人事台账相关资料填列;“非税收入征缴状况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。 (3)20xx年收入为416.56万元,其中:当年财政预算拨款416.56万元;支出为:416.56万元,其中:、按功能分类:一般公共服务支出377.35万元,社会保障和就业支出17.35万元,卫生健康支出8.77万元,住房保障支出13.09万元; b、按支出性质和经济分类:基本支出:414.74万元(人员支出156.06万元,日常公用经费258.68万元),项目支出:1.82万元。 (一)年初部门预算绩效目标完成状况 年度目标任务: 20xx年,东区总工会在区委、区政府的正确领导下,在市总工会的大力支持下,以“团结动员亿万职工主动建功新时代,开创我国工运事业和工会工作新局面”重要指示为工作方向,紧紧围绕市总工会“一二五一”和区委“一二三四五”工作思路,以全面完善基层组织建设年为主题,不断完善基层工会组织建设,提升基层工会组织服务实力,一心一意当好服务辖区企业的“贴心人”。引导辖区职工坚决不移听党话、矢志不渝跟党走,当好职工群众的“娘家人”,用实际行动开创新时期有高度、有温度、有厚度的工会组织;在总结2023年工作基础上,20xx年工作,坚持"稳中求进“的工作总基调,推动各项事业再上新台阶;提升改革创新实力,提升综合经济实力,提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满足度为95%以上。 总工会仔细实行中心和省委省政府相关规定,厉行节约,严格限制经费支出。20xx年收入为416.56万元,支出为416.56元,比年初预算增加176.14万元。20xx年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元,其中:公务接待费预算0.6万元。实际公务接待费0.55万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。单位严格执行三公经费的限制政策。 (二)区级项目资金绩效目标完成状况 项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理方法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目资金管理更加细化,在报销接待费、差旅费、培训费等时运用现金结算较少。 20xx年预算支配总工会项目资金共47.51万元,主要包括:困难职工节日走访慰问;劳模管理工作专项经费;困难职工帮扶中心;阳光综合楼运营成本经费。年度项目资金支出1.82万元,以上项目均未完成年初目标任务,由于财政资金惊慌及疫情影响,资金执行状况未按安排推动,但区总工会在本级资金的支持下取得了较好的社会效益,满足度指标达到了预期目标。 1. 20xx年总工会的部门预算编制规范、精确,各项经费足额纳入预算支配,确保了部门正常运转和专项工作的顺当开展,较好完成年初绩效目标任务。 2. 20xx年总工会部门决算根据区财政和上级财政要求进行编制,精确、详实、真实地反映了本单位财政收支状况。 3.自我评价得分:部门预算管理49分,专项预算管理17分,绩效结果应用10分,合计76分。 (一)存在问题: 1.绩效目标管理意识淡薄。 2.加快预算执行进度,确保资金运用刚好、有效。 3.预算编制精准度不够。 (二)改进措施: 加强财务管理制度建设,完善单位内部财务管理制度,增加可执行性;强化部门预算编制的精确性和预算项目的可实施性,对资金运用和管理实施绩效管理、建立考核机制,实行动态管理,确保资金运用效益最大化。 对绩效评价发觉的问题进行仔细整改,应用绩效评价结果运用,提升部门管理服务效能,刚好公开公示绩效评价状况。 预算单位绩效自评报告篇四 (一)机构组成 本单位为一级预算部门,设2个职能股室:综合办公室、财务室。 (二)机构职能: (1)贯彻执行党和国家有关工会工作的方针、政策和法律、法规,贯彻执行中国工会章程和工会法使工会真正成为“职工信得过、党委靠得住”的“职工之家”。 (2)突出工会职能,加大维护力度切实为职工说话、办事、增加工会的凝合力,扩大工会在社会上的影响,面对新形势,从源头参加抓起,做到切实维护职工的合法权益,主动参加城镇居民、下岗职工最低生活保障制度的制定和落实工作。帮助特困职工排忧解难,不断推动送暖和工程向制度化、常常化、社会化方向发展,并主动开展形式多样、内容丰富、有益于职工身心健康的文化、教化、体育活动,并在全县进行先进工作者和先进“职工之家”的评比表彰工作。并在全县进行先进工作者和先进“职工之家”的评比表彰工作。 (3)努力实现“五突破一加强”充分发挥广阔职工的主动性,参加县内有关职工利益的平安检查,劳动争议,仲裁等工作,为维护职工的合法权益和生产平安发挥应有的职能作用,在进一步抓好同等协商、签订集体合同工作中把同等协商和签订集体合同工作作为调整劳动关系的主要手段,切实为职工的经济利益、着力建立机制,提高质量,讲求实效,对国有、集体和国家有产权占主导地位的产业,建立职工代表大会制度,推行事务公开和厂务公开,坚持职代会民主评议。并根据建设“四有”职工队伍要求在广阔职工中深化开展马克思主义祖国观、民族观和宗教观的教化。 (4)紧紧围绕全县的工作大局,切实做好上级交办的各项任务和加强工会的自身建设。 (三)人员概况 县总工会机关行政编制4人,实有人数为行政人员5人,行政工勤1人。 (一)部门财政资金收入状况 20xx年本年收入合计:23.6179854万元,其中:一般公共服务支出:20.3300192万元、群众团体事务:19.9700192万元、社会保障和就业支出:1.4552324万元、卫生健康支出:0.7693766万元、住房保障支出:1.0633572万元。 (二)部门财政资金支出状况 20xx年本年支出合计:23.6179854万元,其中:一般公共服务支出:20.3300192万元、群众团体事务:19.9700192万元、社会保障和就业支出:1.4552324万元、卫生健康支出:0.7693766万元、住房保障支出:1.0633572万元。20xx年本单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出用于保障理塘县总工会机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补助等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、培训费等日常公用经费。 (一)、部门预算管理 我会严格按县级部门预算编制通知和相关要求,按时仔细编制完成20xx年预算编制工作,并按时提交部门预算草案、预算编制。全面、科学填报20xx年绩效目标,严格根据县财政局的要求仔细完成并作出公示。 (二)结果应用状况 我会按要求对20xx年部门整体支出开展绩效自评,从评价状况来看整体支出符合财政政策。 依据预算绩效管理要求,我会按要求对20xx年部门整体支出开展绩效自评,从评价状况来看整体支出符合财政支出要求,支出均用于办公场所的办公费及工资福利支出等。通过执行状况来看我会20xx年绩效评价结果良好。 ( 无 ( 无 预算单位绩效自评报告篇五 1、项目的公益性 粮食平安始终是关系我国经济发展、社会稳定和国家独立的全局性重大战略问题,保障国家粮食平安始终是治国安邦的头等大事。实施“粮安工程”,是新形势下保障国家粮食平安和增加粮食有效供应守住底线的必定选择,是满意全面建成小康社会对粮食质量平安需求新期盼的基本要求,是应对国际粮食市场困难形势增加我国粮食流通抗风险实力的迫切须要。 救灾应急体系建设是以国家重要政策为指导,全面落实科学发展观,坚持“政府主导、分级管理、社会互助、生产自救”的救灾工作方针,以保障人民群众生命财产平安和基本生活权益为动身点和落脚点,以提高救灾应急实力为核心,坚持应急救灾与常态减灾相结合、救灾减灾并重、城市农村统筹、政府社会协同、治标治本兼顾,综合运用行政、法律、科技、市场等多种手段,统筹做好灾前、灾中和灾后各阶段的应对工作,全面提高应对自然灾难的综合防范和应急处置实力,切实保障人民群众生命财产平安,促进经济社会全面、协调、可持续发展。 本项目为粮食和应急物资储备中心项目,本项目的实施,能有效解决粮食和应急物资储备库设备和设施不配套、功能不全的问题,通过运用机械通风、电子测温等有利于科学储存的新技术,进一步提升粮食和应急物资储备中心的功能和储存水平,增加粮食和应急物资的贮存实力,对保障储备粮的平安和应急物资的稳定供应、降低成本、削减损失、提高效率发挥重要作用。 作为新型的高标准的现代化程度较高的大型粮食储备库,该项目工艺无公害、无污染,符合绿色环保的要求,起着典型示范作用,对推动仓储技术进步将起到主动作用。项目的建设能带动建材、粮油加工等相关行业的发展,能强力拉动当地投资,推动民生及社会事业发展,项目所延长的更多配套服务业可以供应就业岗位,有利于增加当地群众的就业机会和收入,拉动地方国民经济的增长。 项目的建设,进一步完善粮食储备、中转基础设施,解决当地粮库仓容、中转设施不足的冲突,促进当地和周边地区粮食产品的销路,增加农夫对粮食等农作物的供应量,因而提高农夫的收入,加快农夫奔“小康”的进程。同时实现粮食散储、散运、散装、散卸的变革,提高粮食流通自动化、系统化和设施现代化水平,提高粮食流通效率,降低粮食流通成本,解决并满意城市居民的用粮需求,提高人民群众的生活水平。增加国家对粮食市场的宏观调控实力和粮食应急调运实力,保障粮食供应和存储平安,支持本县粮食应急措施,有利于备战备荒、应急救灾,调整粮食供需冲突、稳定粮食市场,利于社会的安定团结。本项目是社会公益性事业。 2、项目建设的必要性 (1)符合国家产业政策和粮食及应急物资流通体制改革要求在国家宏观调控下,充分发挥市场机制对粮食和应急物资购销和价格形成的作用,稳定粮食和应急物资生产实力,建立完善的国家粮食和应急物资储备体系和市场体系,逐步建立适应社会主义市场经济发展要求和我国国情的粮食和应急物资流通体制。 (2)是国计民生的须要,是政府增加对市场宏观调控实力,规范市场秩序的重要手段粮食和应急物资是关系到国计民生的重要商品,党和国家历来高度重视粮食和应急物资工作。实行粮食和应急物资市场改革后,储备粮库和应急物资库将成为连接产销,促进流通,发展贸易的重要载体,是政府调整供需平衡,保证粮食平安和应急物资稳定供应的重要手段。多年来,由于粮食和应急物资收储设施老旧,仓容不足,使项目区地方储备工作发展缓慢,难以对当地社会经济发展供应更为强大的后备支持,肯定程度上制约了政府对市场宏观调控作用的发挥。因此,建立科学、先进的地方储备制度,是切实爱护和提高粮食和应急物资综合生产实力,增加地方政府对市场宏观调控实力,规范市场秩序的重要手段,并能够抵挡大型外来国际粮食和应急物资企业对中国市场的威逼,保障区域城乡人民供应和价格的稳定,对建设和谐社会具有重大现实意义。 (3)是完善项目区粮食物流体系建设的须要为提高粮食和应急物资市场流通效率、保障国家粮食平安和应急物资稳定供应,国家发改委会同国家粮食局共同编制了粮食物流业“十三五”发展规划。统筹粮食仓储物流设施建设,实现粮食仓储物流一体化融合发展。以优化布局、调整结构、提升功能为重点,结合粮食生产、流通形势和城镇规划,以及现有收储库点分布,合理改建、扩建和新建粮食仓储设施,将粮食收储实力保持在合理水平,实施收储实力优化工程和产后服务中心建设工程。 产区重点完善收储网点、调整仓型结构、提高设施水平;产销平衡区重点提升收储网点的收购、储备、保供综合实力;销区重点加强储备库建设、提升应急保供实力。 立足项目区仓储、粮源等优势,打造物流节点的连线和构造整体网络工程,完善项目区粮食现代贮运体系建设,大力发展粮食现代物流以带动项目区第三产业的快速发展,满意人民生活水平不断增长的粮食需求,这也是粮食现代仓储物流发展的必定趋势。 常年粮食品种主要为玉米、小麦。目前发展和改革局担当着县级储备粮承储任务,原有仓库场地、设备均已老旧。因此,为稳定粮食生产和收储,确保粮食平安和应急物资的稳定供应,促进全县社会稳定、和谐,进行发展和改革局粮食和应急物资储备中心项目的建设,符合国民经济和社会发展规划,不仅很有必要,而且非常迫切。 1、经济效益分析 本项目产生的国民经济效益主要有进一步保证粮食和应急物资储备实力,加强粮食和应急物资的宏观调控,促进市场稳定。本项目的建设,可大幅提升的粮食收储、转运和应急保障实力,更好的服务群众,经济效益和社会效益非常突出。详细如下:本项目建设,可进一步加快发展的步伐,使粮食流通现代化建设日趋完善,加快的综合开发与建设,为提高居民生活水平及生活质量创建条件,为人与自然和谐相处供应了保障。本项目建设,可极大促进城市开发改造的建设进程和力度,加快了城市经济建设的发展速度,旺盛了城市经济与文化,使该城市的经济发展水平明显得以提高。本项目建设可带动并促进地方材料、运输等相关产业的发展,使地方经济发展速度进一步加快,为地方经济结构调整和城市现代化建设奠定了坚实的基础,同时也为进一步发挥城市的辐射带动作用创建了有利条件。 2、社会效益分析 本项目的实施,能有效解决粮食和应急物资储备库设备和设施不配套、功能不全的问题,通过运用机械通风、电子测温等有利于科学储存的新技术,提升粮食和应急物资储备中心的功能和储存水平,增加粮食和应急物资的贮存实力,对保障储备粮的平安和应急物资的稳定供应,降低成本,削减损失,提高效率发挥重要作用。 本项目的建设,加强粮食和应急物资流通基础设施的现代化建设,扩大储备实力,有利于反抗自然灾难,有利于社会的安定团结,提高人民群众的生活水平,具有非常重要的意义。 项目的建设完成,可加强和完善粮食和应急物资宏观调控,确保项目区粮食和应急物资供应和市场稳定。可依据市场形势把握好临时存储的销售节奏和力度,满意市场须要,稳定市场价格;进一步调整优化库存布局;切实做好粮食和应急物资收购工作,驾驭产品源头,爱护人民利益;完善粮食和应急物资工作机制和粮食和应急物资储备体系,增加应对市场波动的实力。 新时代随着经济社会发展,突发灾难不确定增加,例如目前新冠疫情使全球粮食体系的脆弱性凸显。项目的建设将保障足够的粮食供应,不仅可以提高应急救灾的效果,也是灾后重建的有效保障。 项目建设将进一步提高粮食储备应对突发事务的实力,确保在突发事务刚好有效发挥应急保障作用,提高疫情期间粮食储备管理和应急保障效能。项目的建设,将有力地促进当地和周边地区粮食和应急物资产品的销路,增加粮食和应急物资的供应量,因而提高居民的收入,加快居民奔“小康”的进程。同时,又能保证居民安家立业,这对于当地的社会稳定具有重要意义。 预算单位绩效自评报告篇六 依据汶川县财政局关于转发阿坝州财政局关于做好财政厅20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知通知(汶财函20xx137号)文件要求,现就我县20xx年城乡医疗救助资金绩效评价报告如下: (一)中心下达城乡医疗救助资金状况 20xx年,依据阿州财社20xx24号关于下达20xx年医疗救助资金的通知(中心288.17万元)、阿州财社20xx68号关于下达20xx年医疗救助补助资金的通知(中心95.19万元)、阿州财社20xx】83号关于下达20xx年医疗救助补助资金(第四批)的通知(中心)福彩公益金41.6万元,合计下达资金424.96万元 (二)其他资金预算 阿州财社20xx24号关于下达20xx年医疗救助资金的通知(省级61.83万元)、阿州财社20xx68号关于下达20xx年医疗救助补助资金的通知(省级19.16万元、省级福彩公益金5.65万元)、阿州财社20xx83号关于下达20xx年医疗救助补助资金(第四批)的通知(州一般公共预算12.8万元、州福彩公益金25.6万元),县级地方资金25.31万元,上年度滚存结余86.05,利息,0.34万元,合计236.74万元 (三)绩效目标状况 结合全县城乡居民总规模和建档立卡贫困户状况,拟定如下救助目标:建档立卡大病患者集中救治人数360人次,建档立卡贫困人口获得重特大疾病医疗救助20人次,医疗救助人次数1500人次,建档立卡贫困人口医疗救助500人次,县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率100%,医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例80%,受益建档立卡贫困人口数200人。 (一)资金投入状况 1、项目资金到位状况分析 中心下达城乡医疗救助资金424.96万元,到位424.96万元,地方资金150.35万元,上年度滚存结余86.05万元,当年利息收入0.34万元,以上合计661.7万元,到位率100%。 2.项目资金执行状况 严格执行我州医疗救助政策标准,20xx年共救助4886人次(包括资助参保1176人),支付救助金660.8万元。 3.项目资金管理状况 我县城乡医疗资金运用管理严格根据阿坝州医疗保障局阿坝州财政局阿坝州民政局阿坝州扶贫开发局关于完善我州医疗救助政策相关事宜的通知(阿州医保发20xx4号)、阿坝州医疗保障局阿坝州财政局关于调整完善我州医疗救助政策的补充通知(阿州医保发20xx11号)、阿坝州医疗保障局阿坝州财政局关于调整完善我州医疗救助政策的通知(20xx20号)等政策要求,由财政专户管理,实行“一卡通”发放,严格做到了专款专用。 (二)总体绩效完成状况 1.产出指标完成状况 (1)数量指标。建档立卡大病患者集中救治人数1132人次、建档立卡贫困人口获得重特大疾病医疗救助人次数129人次、重特大疾病医疗救助人次占干脆救助人次比例14%、医疗救助人次数4886人次(包括资助参保1176人),实际完成状况全部超过预定指标值。 (2)质量指标。县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率达到100%,重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达84%,超过80%的指标值。 2.效益指标完成状况 一是受益人数增加全年医疗救助人次数达到3710人次,有效缓解了困难群众医疗费用负担。二是有力助推了脱贫攻坚,根据医疗救助一批的要求,仔细实施精准扶贫,落实特别困难群体参保费用补助25.31万元,建档立卡贫困户的重点医疗救助对象政策知晓率达到100%,建档立卡大病患者集中救治人数1132人次、建档立卡贫困人口获得重特大疾病医疗救助人次数129人次,受益建档立卡贫困人口695人,为我县打赢脱贫攻坚,如期实现起到了重要作用。三是政治效益明显项目的实施,不仅减轻了被救助困难群众的经济负担,更重要的是让他们感受到了党和政府的暖和,被救助群众感恩党的恩情、拥护党的领导。 3.满足度指标完成状况 通过发放宣扬资料、微信公众号等形式加大宣扬力度,我县城乡居民医疗救助政策知晓率大幅提高,重点救助的政策知晓率达到100%;通过现场询问和电话回访,被救助对象工作满足率达到100%。 汶川县医疗服务与保障实力提升中心财政补助医疗救助资金运用,实现了绩效目标要求,没有偏离绩效目标。下一步一是将接着加大宣扬力度。充分利用微信公众号、电视台等线上媒体及发放医保政策宣扬册、入户宣讲等线下宣扬相结合的方式做好医