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    2023年交通系统财务审计工作总结(三篇).docx

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    2023年交通系统财务审计工作总结(三篇).docx

    2023年交通系统财务审计工作总结(三篇)交通系统财务审计工作总结篇一 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和治理促进型转变。 二、仔细学习相关业务,准时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策标准收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要内容进展了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费治理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审,并准时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益 依据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有: 1、对学校的各项收入进展了审核,内审小组认为学校的全部收入都准时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。 2、对学校的各项支出状况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进展审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失铺张等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物全都;各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计,学校从某某年后没有产生新债,更没有举债消费 5、对学校收费状况进展了重点审计,未发觉乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费赐予了补助。 四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,准时完成了教育局安排的各项工作。 1、严格执行了年度审计工作规划,提高了对规划严厉性的熟悉。在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地对待和处理问题 2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为根底把根本状况摸清晰,又抓重点问题进展深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。 3、完善了制度,严格了治理。严格审计质量治理,实行审计全过程质量掌握,将审计准则、审计质量掌握标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。 4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。 交通系统财务审计工作总结篇二 我校在2022年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、标准内部治理,促进学校财务治理标准、协调进展起到了积极作用。我校内部审计小组依据教育局审计室2022年度年初工作规划和学校内部审计规划,在本年度完成了以下工作: 主要工作内容: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和治理促进型转变。 二、仔细学习相关业务,准时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策标准收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要内容进展了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费治理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审,并准时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。依据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有: 1、对学校的各项收入进展了审核,内审小组认为学校的全部收入都准时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。 2、对学校的各项支出状况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进展审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失铺张等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物全都;各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计,学校从_年后没有产生新债,更没有举债消费。 5、对学校收费状况进展了重点审计,未发觉乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费赐予了补助。 四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,准时完成了教育局安排的各项工作。 审计工作中的措施 1、严格执行了年度审计工作规划,提高了对规划严厉性的熟悉。在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地对待和处理问题。 2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为根底把根本状况摸清晰,又抓重点问题进展深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。 3、完善了制度,严格了治理。严格审计质量治理,实行审计全过程质量掌握,将审计准则、审计质量掌握标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。 4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。 #363641交通系统财务审计工作总结篇三 今年以来,在_公司审计处的指导和支持下,我们鑫金茂工程造价询问公司_工程跟踪审计组紧紧围绕双方签订的_建立工程跟踪审计效劳协议,以及我公司相关审计指导性主做好效劳,为_建立的投资掌握严格把关,完成了全年的跟踪审计工作目标和任务。 一、工程现场状况 二、开拓性地开展跟踪审计工作。 我公司跟踪审计组于2022年1月份开头进驻工程现场开展工作,担当_工程(1)标段(包括在_、_行政区域范围内实施的_、_新建工程)的跟踪审计及造价询问任务,仔细完成业主所托付的各类分包工程和新增工程预算(含工程量清单和标底编制),完成工程材料、设备选购价格审核;完成工程结算审核;完成工程预付款、进度款审核等任务。此外,还协作业主完成工程签证及变更审批工程报审的造价估算;完成工程变更及签证审核,并参与现场计量;参与工程方案优化比选,并提出跟踪审计书面意;为协作业主强化工程造价治理,发出跟踪审计工作联系单;参与隐藏工程验收。 在进展跟踪审计活动中,我始终根据_公司审计处的要求有力地协作了业主工程、工程部的投资掌握和造价治理工作。尽管工程地点分散,但每个工作日我都会到工程现场巡查,全面地了解工程施工状况和其他事项,回复业主的造价询问和工作要求,并准时向审计处进展汇报。实时对施工现场进展勘察,参与隐藏工程验收,以及用文字形式做好记录和用数码相机进展拍照以存档备查,把握详实的工程原始资料,确保工程计量工作的精确性、科学性。同时,我每月将我的跟踪审计向主审进展汇报,虚心承受主审的工作指导,并将跟踪审计的工作要求和业务安排准时向业主工程部、工程部以及施工、监理单位进展通报,凝心聚力,仔细落实。 三、准时向业主报告处理意见和解决方法。 _工程建立工程投资大,工程施工条件简单,不行预见因素多,而且有些工程工程在招投标过程中和施工图设计上也存在一些不完善因素,这些都给工程实施过程中的跟踪审计和造价掌握工作带来了肯定的难度。针对上述状况,我充分发挥自身专业优势,通过讨论合同及招投标文件,准时向业主建言献策,有效地避开了投资铺张。 四、工作体会 领导的重视与支持是搞好审计工作的关键。领导的重视程度越高,审计工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我在仔细做好工作的同时,注意同上级领导的沟通,不定期汇报工作状况,争取领导的信任,取得了领导对审计工作的高度重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注,对审计的组织、人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,对审计报告仔细批阅,准时提出了整改意见和详细要求,为审计工作的顺当实施供应了有力保证。 审审计要树立效劳意识。审计工作的性质打算了审计工作必需坚持监视与效劳并重,寓监视与效劳之中。 通过近两年工作,进一步提高了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。在总结成绩的同时,我也看到自己的缺点和缺乏,主要是还需进一步加强学习,努力提高自己的专业水平,注意综合分析力度、提出有针对性的合理化建议,努力提高自己的工作层次和力量。 在今后的工作中,我会恳切的承受领导和同志们对我提出的批判和建议,恪尽职守。同时,发扬成绩、克制缺乏,提高工作效率,使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。 #393039

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