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    XX市审计局2023年工作总结.docx

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    XX市审计局2023年工作总结.docx

    XX市审计局2023年工作总结一、2023年审计工作一是关注资金绩效,深化预算执行审计。以促进财政做 大增量、盘活存量、优化结构、提高绩效为目标,以全口径 财政性资金为主要内容,深化预算执行审计。成立了 “同级 审”工作领导小组,进一步推进“五统一”工作模式,充分 利用大数据,对市本级预算单位2021年度预算执行情况实 现全覆盖审计监督,提出加强财政资金统筹协调、加强财政 资金绩效管理等意见与建议,促进规范预算管理,完善公共 财政管理体制,提高财政绩效水平。审计工作报告得到了市 人大常委会的充分肯定。二是力促政令畅通,抓实政策措施落实情况审计。组织 全市审计机关对国家重大经济政策措施落实情况进行跟踪 审计,重点关注经济社会发展、乡村振兴、防范化解重大风 险、优化营商环境等方面政策措施落实情况、贯彻落实中央 八项规定精神情况、落实政府“过紧日子”情况,以及以往 跟踪审计发现问题的整改情况。针对审计发现的问题,审计 机关向被审计单位出具了审计报告,有关部门认真整改审计 查出的问题,取得较好成效。三是服务干部监督,稳步推进领导干部经济责任审计。 把加强审计监督与激励干部干事创业结合起来,严格落实 “三个区分开来“,辩证看待发现问题,做到既严管严审、 又关心爱护,为广大干部干事创业创造良好条件。重新梳理机构改革后的经济责任审计对象,更新完善审计对象库,着 力促进领导干部严格依法依规履行经济责任,规范权力行使, 加强党风廉政建设。四是服务城市建设,不断强化政府投资审计监督。结合政府重点投资工程建设,加强对政府公共重大投资项目审计 力度,推动结构优化、效益提升和经济社会发展。市本级完 成港城中学项目等项目基本建设审计、市中心城区水环境系 统综合治理项目跟踪审计,组织全市审计机关开展生活污水 处理厂项目和已建成体育场馆等项目管理运营情况绩效审 计。五是回应百姓期盼,推进民生资金和项目审计。组织开 展市本级教育费附加绩效审计。开展对市本级、湖口县和XX 市困难群众救助补助资金管理使用等情况的审计,有力维护 了全市医保基金安全。六是发挥联动优势,促进审计整改。针对审计查出问题, 市政府专门召开市本级预算执行和其他财政收支审计查出 问题整改交办会,进行专题研究,逐一交办,确保整改工作 落到实处。开展审计整改专项督查活动,对近三年审计报告 揭示问题部门和单位进行督促检查,列出问题清单建立台账 逐一销号。积极配合人大督办整改工作,督促“同级审”发 现问题整改。七是凝聚审计合力,提升内审指导和监督水平。紧紧围 绕提高内部审计人员的独立、创新、专业等能力提升开展教 育培训,帮助提高其审计业务实战水平。既弥补了审计机关力量不足,又在实践中锻炼了内审队伍,实现优势互补、资 源共享。二、2024年工作打算一是坚持全市审计“一盘棋”思想,完成好全国、全省 统一组织的审计任务。二是以促进依法审计、提升审计业务技能为目标,进一 步强化审计业务培训。坚持实用主义原则,开展集中培训。三是以提高审计质量和水平为目的,加强对内部审计工 作的指导和监督,使之成为国家审计的有力助手。加强对相 关部门单位内审机构和人员的指导和监督,进一步拓展“以审代训”的广度和深度,促进内审工作的有效提升。Ui是树立大数据审计理念,做好审计信息化建设,助力推动审计工作转型升级。继续探索数据审计模式,推广审计 思路和方法。五是强化审计整改落实,提高审计工作实效。加强对审 计整改工作的督促检查,依法检查审计报告、审计决定执行 情况,督促纠正和处理审计发现的问题,加大对审计发现问 题整改的跟踪检查力度。XX市审计局 2023年12月31日

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