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    2023年财务自查报告示例7篇.docx

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    2023年财务自查报告示例7篇.docx

    2023财务自查报告示例7篇 最新2023财务自查报告例如1 为了加强贺派乡小学工会财务工作标准化建立工作,不断提高贺派乡小学教育工会财务工作水平,依据耿马总工会关于基层工会财务工作标准化建立的实施意见耿工字【20xx】52号文件的要求,我们于20xx年12月21至24日进展自检自查工作,自检自查内容三大项,17小项,自查结果得分为95分(合格),自检自查状况报告如下: 一、工会财务会计根底工作方面40分 1、在工会财务治理工作的过程中,我们做到工会独立开设账户。依法建立银行账户,并按工会财务会计制度的经济业务进展单独核算和治理。此项总分值10分,自评分10分。 2、在财务治理工作工作的过程中,我们实行“一支笔”审批制度。各项经费开支有预算、审批,并有书面记录。 此项总分值5分,自评分5分。 3、在财务治理工作的过程中,我们配备专(兼)职会计、出纳人员,并做到分工明确,各负其责。 此项总分值10分,自评分8分。 4、我们按有关规定,设置总账、明细账、现金和银行日记账簿。工作程序符合有关规定。 此项总分值3分,自评分3分。 5、在会计工作运行过程中,会计符合标准,做到账证、账账、帐表、账实相符。 此项总分值5分,自评分5分。 6、在财务工作的过程中现金支出符合现金治理暂行条列规定。 此项总分值5分,自评分5分。 7、在工会财务工作治理过程中,我们按规定建立会计档案且妥当保管。会计档案根据国家会计档案治理制度的规定定期整理归档,妥当保管,调阅和销毁符合规定手续。 此项总分值2分,自评分2分。 二、收好工会经费方面30分 8、做到工会协作有关部门催促本单位按全部职工工资总额的2%准时足额计提拨交工会经费。 此项总分值15分,自评分15分。 9、做到积极争取行政支持补助经费。 此项总分值5分,自评分4分。 10、在工会工作的过程中,做到按规定收好用好工会费。 此项总分值7分,自评分7分。 11、我们工会各项收入合理合法。工会的收入和代管工程按工会法和工会会计制度规定办理,对不符合规定的资金和经费不收取,也不进入工会账户代为治理。 此项总分值3分,自评分3分。 三、管好用好工会经费方面30分 12、做到严格执行预算制度。工会按上级工会规定准时编报年度预算和结算,按时上报资产负债表。 此项总分值7分,自评分7分。 13、在工会经费的支出过程中,我们按年度预算安排工程,做到量入而出,收支平衡,工会滚存结余不消失赤字。 此项总分值5分,自评分4分。 14、做到工会经费使用合理。在经费使用中,经费重点用于维护职工权益,用的合理,职工满足。 此项总分值5分,自评分4.5分。 15、我们严格根据财经纪律和财务制度。各项支出按国家和上级工会的有关规定办理。 此项总分值5分,自评分5分。 16、在财务治理工作的过程中,我们实行民主治理,定期公布财务收支,承受广阔教职工的监视。 此项总分值5分,自评分5分。 17、我们做到工会资产安全完整。工会资产做到定期盘点。 此项总分值3分,自评分2.5分。 本次自检自查共三大项,17小项。总分值100分,自评95分(合格)。 最新2023财务自查报告例如2 观云村辖6个村民小组,1589户,共5109人左右,两委班子成员共12名。 依据来宾镇政府的安排,观云村村财务经组织村两委自纠自查,现将结果报告如下: 一、个人方面 作为一名村会计,我始终严格要求自己,不断学习,提高思想熟悉,仔细领悟党在农村的各项政策及措施,始终保持糊涂的头脑。我还主动学习其他多种学问及技能。目的是为了提高自己的业务专业学问,以便更好的干好本职工作。在工作中,自己根据进展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要有新举措的要求,在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,遵守财经纪律。仔细履行会计岗位职责。 二、财务状况: (一)严格按财务审批程序执行。村委员会严格执行财务审批制度,对于农夫关怀的土地补偿费的发放,工程工程的开支等依据规定都召开了相关的会议,进展民主决策。在清查过程中未发觉除会计外的其他人代收款现象,集体资金治理趋于标准化、制度化。 (二)建立日常财务收支治理制度。重视日常财务收支治理,为了加强这一治理,我们建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就能做到有法可依,有章可循,实现治理的标准化、制度化。 (三)建立民主理财监视治理制度。以“民主日”活动为载体,切实加强村务、政务公开工作。村民对财务收支进展监视,由财务人员对发生的收支状况进展通报,解答群众提出的疑问,并将结果按时上墙公布,切实加强了村务、财务公开工作,做到了政务公开“一事一公开”,财务公开“一票一公开”。使“两公开”的内容完整,程序标准,格式明白清楚。 (四)做好村级财务结报工作。我能够立足岗位,仔细完成好本职工作。村财务总是村民关注的焦点,我对村务公开始终很重视,每次民主理财完毕后,我都将各项收支整理好,让村民监视。 三、存在的问题及应对措施 近年来,镇政府推出了村级会计任职及工作的种种制度,使我村财务工作取得了肯定的进展。同时,也应当看到,我村财务治理还存在肯定的问题和缺乏,主要表现在:报账不准时。由于各方面缘由,我村财务支出工程、款额,与镇政府对接不够准时。经此次自纠自查我村两委会还应在以下几个方面多下功夫: 第一、加强村级资产治理,努力掌握非生产性支出; 其次,准时报账,做到与镇政府政所准时、有效对接; 第三,积极做好充裕劳动力转移工作,为农夫增加收入,维护我村稳定。 在今后的工作中,我将更加努力勤奋工作,稳固已经取得的成绩,发扬我村制度建立等方面的优势,克制缺点和缺乏,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为我村的建立和进展奉献自己的力气。 最新2023财务自查报告例如3 学校财务工作在学校工作中是一项特别重要的工作,是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法,将有限的经费用在刀刃上,使学校得到进展,关建在于学校对财务工作的治理。因此,我校历来对财务工作的治理都特别严格,力争在财务工作中不消失疏漏,将财务工作抓好抓实。在财务工作的开展中,做了大量的工作,依据沁教文【20xx】63号文件的安排,5月3日-5月12日对我校财务治理进展自查,现将我校财务工作的开展状况自查自纠如下: 一、财务收支状况 在财务工作过程中,我校严格根据有关规定,成立了财务治理领导小组,建立健全了各项财务规章制度,严格执行国家有关财务法规,依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既表达实际工作需要,又考虑财力可能,依据我校各项工作任务,在财力可能的状况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。 二、单位内部掌握制度建立和执行状况 依据本单位工作实际,在建立并实施内部监视和掌握制度过程中,制定了财产治理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监视和掌握,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监视和治理,杜绝了各种漏洞的发生。通过自查我单位资金使用状况无违规现象。 三、存在问题 此次自查过程中学校领导高度重视,通过自查,我单位会计未取得会计从业资格证,财务公示有时未按时公布,个别学校存在欠款,今后要进一步完善这方面的制度,对财务工作的开展和治理严格按上级主管部门的要求进展,求真务实地将学校财务工作抓好抓实,在今后的工作中,我们将积极参与财务工作培训,努力学习财务学问,不断提高财务人员的工作素养,力求将我校的财务工作做得更好。 最新2023财务自查报告例如4 我中心校依据xx省财政厅关于开展20××年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知和教育局关于进一步完善学校财务治理的通知精神,以及教育局计财科20××年9月22号召开的财务培训会议的相关要求,对我校财务工作仔细进展了检查整改,现将整改状况汇报如下: 一、仔细学习,提高熟悉 仔细组织学习教育局财务文件,提高熟悉,结合我校实际,经校务会讨论打算,成立了马街中心校财务整改领导小组。 组长: 组员: 二、依据制度要求仔细进展整改 在整改中,要求财务人员,把握财务制度,查问题,仔细反思,找差距,寻缘由。 通过查看20××年9月至20××年8月会计凭证、会计报表、会计账簿,在会计报表中没有问题,在会计账簿中银行日记帐,出纳的现金日记账也没有问题,无需整改。 存在问题: 1、出纳员中还没有取得从业资格证,正在学习争取; 2、在会计凭证中没有盖财务公章,财务主管章、报账员章、出纳章及附件章; 3、固定资产报废手续不标准。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种状况进展分工协作,分块整改,把所缺的内容整改完整。 总之,财务工作是学校工作的根底,财务工作直接影响着学校的进展,要办好学校,首先要用资金来作后遁。为此,在今后的工作中,肯定要以凤财联发97号文件作标准,努力做好所需的支撑材料,按教育局的要求治理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后,再进展报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布,自觉承受上级领导、全校教职工的监视。做到“给群众一个明白,还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理,确保学校义务教育保障机制经费的安全性,使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。 最新2023财务自查报告例如5 为了进一步加强南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)财务治理,标准财经行为,完善财务监视,充分发挥财务工作在公司运行中的重要作用,保证公司真实、精确、完整、准时披露财务信息,按中国证券监视治理委员会广西监管局关于开展财务会计根底工作自查自纠活动的通知(桂证监字【20xx】13号)的文件精神,公司组织财务部与审计部对本公司的财务工作状况进展了仔细的自查自纠活动,现将状况总结如下: 一、财务会计人员队伍建立状况 1、公司建立了人事治理制度、财务科长岗位说明书、财务会计岗位说明书、出纳员岗位说明书,规定了公司人员聘用方法和聘请财务会计人员的岗位条件,公司严格根据制度选聘各级财务会计人员,财务部人员均取得了会计从业资格证,具备相关专业学问和职业技能,能够胜任岗位。 2、为满意公司业务进展、监管要求的需要,公司注意财务会计人员的培训,不断建立和完善会计人员的学问构造,提升会计人员的业务水平。 财务部每年都会定期组织相关会计人员参与会计人员后续教育的外部培训,以提高政治思想素养、业务力量和执业道德水平;同时,公司还邀请审计机构对财务会计人员进展现场培训,审计机构结合公司财务会计根底工作中遇到的困难点和新问题进展分析和讲解,提高了会计人员的业务水平。 3、公司财务部能够准时对公司经济业务作出正确的会计处理,并独立编制合并报表和报表附注。公司上市以来,财务部编制了公司20xx年度财务会计报表和报表附注、20xx年第一季度财务会计报表和报表附注、20xx年半年度财务报表及报表附注。 经公司内部审计,财务部编制的财务会计报表能够根据企业会计准则的规定编制,在全部重大方面公允反映了公司的财务状况以及报告期内的经营成果和现金流量。 4、公司财务会计人员能够胜任岗位工作需求,但对企业会计准则的理解和把握还存在肯定的缺乏,一方面是在公司上市后,随着新业务的增加,不够熟识新业务的企业会计准则的相关规定,缺乏新业务的实务阅历;另一方面,企业会计准则专业术语比拟浅显,实务中的会计处理存在肯定的理解和把握难度。 二、财务总监的履职状况 1、公司尚未建立财务总监任职治理方法。为进一步明确公司财务总监的任职条件、岗位职责、权限范围及绩效考核,做到岗位职责清楚,授权明确合理,公司规划于20xx年11月前制订财务总监任职治理方法。 2、公司现任的财务总监,本科学历,已取得注册会计师资格证,具备多年企业财务治理阅历,熟识公司财务会计工作,在负责公司的日常会计处理与财务治理工作中,能够准时发觉公司财务会计工作中存在的问题,并对公司财务会计工作进展指导。入职以来,公司财务总监勤勉履责,恪尽职守,不断完善公司财务与会计运作系统,确保公司的会计处理与财务运作符合企业会计准则与上市监管要求。 三、制度建立状况 1、为提高财务会计信息质量,保证财务会计工作的顺当实施,公司制定了会计根底工作标准、会计岗位职责、财务治理工作规定、财务内部掌握制度、资产减值预备和损失处理的内部掌握制度、工程工程会计掌握制度、产品本钱核算方法等等一系列内部会计掌握制度,涵盖了货币资金、销售与收款、选购与付款、本钱与费用、存货、固定资产、对外投资、筹资治理等各方面。同时,公司适时对财务会计治理制度进展更新。 2、依照公司财务会计治理制度,公司会计系统能确认并记录全部真实交易,准时、充分描述交易,并在会计报表和附注中适当进展表达和披露,为公司供应真实、完整的会计信息,能够保证财务报告的精确与牢靠。 同时,公司建立了明晰的会计政策和会计核算记录,保证同一事项在不同期间的会计处理保持全都。 最新2023财务自查报告例如6 为了进一步标准财务行为,强化学校财务治理,严厉财经纪律,提高经费资金使用效益,深入贯彻落实好预算法、会计法、政府选购法、国有资产治理方法、中小学校财务制度和陕西省财政厅、教育厅关于进一步加强义务教育经费治理的意见精神,促进教育事业持续安康进展,依据眉县教育体育局关于开展全县中小学财务治理工作专项检查的通知文件精神及教委工作安排,现对我校财务治理工作自查状况总结如下: 一、自查时间:5月11日5月19日 二、自查工作领导小组: 组长:* 组员:* * * * * * 三、自查内容 (一)制度建立状况 财务治理制度、预算治理制度、收费治理制度、内部掌握制度、经费治理制度、资产治理制度、财产登记领用制度、财会人员岗位职责、工会经费治理制度等治理制度健全。 (二)财务治理状况 1、收入治理状况 能严格遵守国家收费的有关规定,全部收费工程和标准都经物价部门批准,无擅自设立收费工程、扩大收费范围或提高收费标准等行为。全部预算外收入全额纳入财政专户,严格执行“收支两条线”治理。 2、支出治理状况 能严格执行国家规定的开支范围及标准,无虚列虚报或以白条作为报销凭证现象;按规定应当纳入政府选购的工程能实行政府选购;能定期公布学校收支及治理状况;支出实行校长负责制,大额资金使用经领导集体争论并有会议记录记载;学校财务治理的审批人员、报帐人员、经办人员、财产保管人员的.职责明确,相互分别、相互制约、相互监视;无私设“小金库”、公款私存、设立账外账、坐收坐支等现象;全部支动身票均有经办人签名及用途,对购置的财产有入库登记;无大额现金支付现象;津补贴发放符合规定,绩效工资实施后各学校无违规乱发钱、物。 3、资产治理状况 学校国有资产的出租、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等均经学校领导集体讨论,均按国有资产处置治理有关规定办理,并报主管教育行政部门、财政部门审批;建立了学校资产台账和财产领用台账;能定期组织资产清查,做到账账相符、帐卡相符、账实相符;对新购、新建的资产能准时进入固定资产核算。 (三)存在缺乏 由于撤点并校,财产有待于进一步清理。 虽然我们都能根据上级要求去做,但是由于我们工作力量有限,对上级精神领悟不透,也可能在工作中有一些失误的地方,在今后的工作中,我们将会进一步完善相关财务制度,全面分析和总结财务治理中存在的问题,并仔细做好整改,进一步标准财务治理,完善财务工作。 最新2023财务自查报告例如7 依据xx市审计局关于绽开20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知精神,我局结合本身实际状况,对本单位的财政财务收支状况进展了仔细的自查,现就自查状况报告以下: 一、健全组织,强化领导 为确保此次自查工作顺当进展,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极绽开自查自纠工作。 二、严格清查,不走过场 成立清查小组后,局领导要求仔细学习文件精神,比照自查内容进展自查。做到不走过场不留死角,准时发觉和解决存在的题目。 三、仔细自查,准时自纠 依照xx市审计局绽开*年度财政财务收支自查自纠工作的通知的要求,我局对本单位执行财经纪律及有关政策的状况和内部财务治理制度的建立健全和执行状况进展了自查。 1、我局全部财政资金均按预算用处使用,支出真实合规。 2、严格专项资金治理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。 3、非税收进征收正值合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收进的行为。

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