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    2023年-安全生产网络组织台帐.docx

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    2023年-安全生产网络组织台帐.docx

    安全生产网络组织台帐网络名称姓名性 别身份证号码文化程 度职称职 务所 在 部 门安 全 工 作 责 任 性 质安 全 工 作 年 限安 全 资 格 证 书 编 号备 注安全生产委 员会成员安全部门成贝各部门专兼 职安全管理 人员序号姓名性别年龄学历工种LJL4 > 冈位备注员工培训档案姓名性别身份职务工种文4进厂时间部门及工种 变更情况工作简历:序号培训内容培训 方式证号码匕程度进厂所在部门培训 日期考核 成绩证书 编号培训1 组织 部门制表人:日期:员工三级安全教育卡编号:姓名性别年龄文化程度健康 状况工种进厂时间来源公 司 级 教 育教育内容:1、安全生产基本知识;2、本单位安全生产规章制度;3、作业场所和工作岗位存在的危险危害因素、防范措施及应急措施;4、本企业环境和危险源介绍。5、有关事故案例分析;6、希望和要求。执教者签字: 年 月 日分 r 级 教 育教育内容:1、分厂生产特点;2、危险区、要害部位及设备分布情况。3、本车间的安全生产状况和规章制度;4、作业场所和工作岗位存在的危险危害因素、防范措施及应急措施;5、有关事故案例等。执教者签字: 年 月 日班 组 级 教 育教育内容:1、本班组特点:危险区域和设备状况,注意问题。2、本工种安全操作规程和岗位责任。3、生产设备安全装置、劳动防护用品(用具)的性能及正确使用方法;4、有关事故案例等。执教者签字: 年 月 日培训体会:受教育员工签字: 年 月 日说 明1、凡本公司员工(新进厂人员、变换工种、复工人员)需填写此卡,复工和变换工种人员只进 行车间、班组教育;1、三级教育结束并签字后将本卡交到人力资源部存档,合格后凭此卡领取防护用品进入工作l-i-t /q冈位。安全经费投入计划单位:批准:审核:编制:序 号项目名称实施方案预计效果预计投入 (万元)使用单位实施单位计划完 成日期安全经费投入审批表申请单位申请时间项目名称申请目的实施方案预计实施 后的效果经费预算申请单位主管领导 (签字)申请单位经办人 (签字)安技部门 意见主管(签字):年月日财务部门 意见主管(签字):年月日公司领导 意见总经理(签字):年月日备注注:本表一式三份,审批结束,申请单位、安技部门、财务部门各存一份。安全费用清单项目名称:序号项目主要 内容明细预期投入实际 投入经 办 人主 要 西 据 名 称票 据 编 号备 注合计主管:制表:制表时间:备注:1、此表一式二份,在使用安全生产费用项目完成后由使用单位报一份安技部门存档, 另一份由使用单位留存。2、票据复印件应附在清单后同时上报安技部门存档。公司安全经费投入台帐编号单位安全经费类别项目 名称项目内容投入 金额 (万元)完成日期备注主管:制表:安技装备台帐序号装备 名称使用单位位置数量检验周 期责 任 人维 护、 检查 日期维 护、 检查 人装备状态备注日期制表:制表:日期:注:1、消防部门提供的消防工作组织网络也应应纳入台账备查。2、各基层单位应填写从本单位安全领导小组到班组的安全组织网络。安全会议记录编号:会议名称会议时间会会议召集单位主参会人员应到人数参 会参会单位及人员签到(如下:)单位签至1单位签-W*. 1单/、签会议主要内容:处理结果:安全防护用品台帐序 号名称规格供应商采购人生产日期有 效 期检 验 周 期使 用 单 位配 备 数 量存 放 位 置领 取H 期管 理 人使 用 人维 护 检 查 日 期维 护 检 查 人报 废 更 新 日 期备 注时间制表:个体防护用品发放台帐单位姓名工种种类1:种类2:种类3:种类4:种类5:使用年限领用日期使 用 年 限领 用B期使 用 年 限领 用 日 期使 用 年 限领 用H期使 用 年 限领 用 日 期制表:日期:特种作业人员台帐序号单位姓名性 别工种出生年月文 化 程 度从 事 本 I 种 起 始 时 间取 证 时 间证 件 编 码发 证 机 关复 审 时 间培 训 记 录事 故 及 违早 记 录备 注主管:制表:制表时间:重大、重要危险源台帐台帐编号:设备、设施(或作业场所)名称所 在 地 点所属单位潜在的主要危险、 职业危害发生严重危害事故的可能性预测事故种类与形式人员伤亡情况破坏设备(设施)情况有无二次危害直接经济损失事故后果 严重程度该危险源级别应采取的主要监控措施危险源辨识、风险评价小组成 员签字本危险源所在单位责任人已于年 月 日收到台帐副本。单位责任人签收备注主管:制表危险源 名称台 帐 编 号责任部门责 任 人检查周期检查日期检查内容检查结果 及处理检 查 人 签 字监 控、 整改 及验 收情况备 注员工伤害事故情况描述报告编号:姓名单位工种事故时间事故经过描述:当事人或目击者签字:日期主管意见:签字:日期1 .凡本公司各类事故发生后,各部门各级人员应在第一时间上报安技部门并组织 力量对人员和企业财产进行抢救,事故后组织保护现场。2 .本分析报告一式两份,必须在事故发生后的24小时内上交安技部门一份,另 留一份存档备份。制表:制表时间:员工伤害事故调查及处理报告编号:姓名性别年龄文化程度工作部 门工种进厂时间事故时间事故发生地点受过何种安全教育、特 种作业持证情况受伤部位事故性质:未遂事故轻度伤害重度伤害死亡事故事故经过描述:当事人或目击者签字:日期事故原因分析:事故责任认定及惩处意见:事故主要责任人签字:事故次要责任人签字:事故防范措施:完成整改责任人签字完成整改时间分厂主管领导意见:签字:日期安技部门意见:签字:日期整改情况验证人签字:验证时间:说 明注:1、发生事故后应立即召开事故分析会,并填写此表; 2、此卷-式2份,单位及安技部门各存份制表:制表时间:会议决议执行情况:主管:记录人:制表时间: 年 月日检查记录检查时间:检查项目:受检单位存在问题-rm事故台帐编号所在 部门事故时间事故类别伤者姓名性别年龄工种参 加 工 作 时 间受 伤 部 位1: 伤 认 定 书 编 号r. 伤 鉴 定 等 级事 故 主 要 经 过防 范 措 施防 范 施 完 成 情 况验 证 人制表:日期:批准:应急预案演练计划序号应急预案名称计划演练时间演练方式演 练 目 的组织部门配 合 部 门应急物资准备编制:急预案演练记录编号:预案名称演 练 地 点组织部门总指挥演 练 时 间参加部门 和单位演练类别实际演练 桌面演练 提问讨论式演练全部预案部分预案内容:物资准备和人员培训 情况演练过程 描述预案适宜性充分性评审适宜性:全部能够执行执行过程不够顺利口明显不适宜充分性:口完全满足应急要求口基本满足需要完善口不充分,必须修改演练 效果 评审人员到位情况迅速准确口基本按时到位 口个别人员不到位 口重点部位人员不到位职责明确,操作熟练口职责明确,操作不够熟练 职责不明,操作不 熟练物资到位情况现场物资:现场物资充分,全部有效 现场准备不充分 现场物资严 重缺乏个人防护:口全部人员防护到位 口个别人员防护不到位 大部分人员防 护不到位协调组织情况整体组织:口准确、高效 协调基本顺利,能满足要求 口效率低,有 待改进抢险组分工:合理、高效 基本合理,能完成任务效率低,没有完成任务实战效果评价达到预期目标 基本达到目的,部分环节有待改进 没有达到目 标,须重新演练外部支援部门和 协作有效性报告上级:报告及时口联系不上 消防部门:按要求协作口行动迟缓 医疗救援部门:按要求协作口行动迟缓 周边政府撤离配合:按要求配合口不配合存在问题和改进措施记录人:评审负责人:时间:应急装备台帐序 号名称使用单位位置数量检验周 期责 任 人维 护、 检查 日期维 护、 检查人应 急 资 源 状 态备 注制表:日期安全工作考核与奖惩台帐序号日期单位姓名性别年龄职务或工种2 彳当 %JI)考核部门主管:制表:安全工作奖励(惩罚)考核表考核项目(内容)被考核部门(个人)主要事迹 (奖励填写)存在问题 (处罚填写)考核 意见和结果奖惩情况考核部门 意见部门主管签字:年月 日审批意见批准人签字:制表:考核时间:主管:检查人(签字):不安全隐患限期整改通知书编号:XX单位:经检查,公司存在下列隐患需你单位及时整改序号存在地点隐患内容整 改悬 见限 期 整 改 时 间整改负责人签字:实际完成日期:整改完成情况验证检查人签字:备注:本通知一式两份,负责整改单位、安技部门各一份,各单位整改完后应将整改情况及时反馈给安技部门备查。生产副总经理: 表:主管:隐患整改台帐编号单位存在地点隐患内容整改措施整 改 部 门负 责 人限期完成日期实际完成日期验证结果验证人备注制表:日期:隐患报告登记表单位:序 号隐患地点事故隐患内 容拟采取措施建议报 空人 签 字报 告 接 收 人 签 字报 生时 间整 改 情 况主管:制表:注:此表一式二份,一份交安技部门,一份部门留底备查。培训记录表培训时间培训地点培训教师培训题目培训方式培训学时参加培训人员范围(共 人 见签到表)培训内容摘要:培训有效性评估:评估人:日期:年 月 日记录人:日期: 年 月 日培训签到表培训时间:地点:

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