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    内部控制审核业务约定书模版.docx

    • 资源ID:95465257       资源大小:16.01KB        全文页数:3页
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    内部控制审核业务约定书模版.docx

    内部控制审核业务约定书委托方(甲方): ××××公司受托方(乙方):xx会计师事务所有限公司根据中华人民共和国注册会计师法及中国注册会计师协会下发的内部控制审核指导意见的相关规定,甲方委托乙方进行内部控制的审核业务,现将双方的责任及有关事项约定如下:一、委托目的及业务性质就××××公司管理当局截至20××年××月××日止与财务报表编制相关的内部控制在所有重大方面是否完整、合理、有效,是否有重大缺陷进行审核。乙方按照内部控制审核指导意见规定,出具报告。二、审核范围被审核单位截至20××年××月××日止与财务报表编制相关的内部控制。三、双方的责任(一) 委托方的责任1.被审核单位应建立健全内部控制制度并保持其有效性,保护公司资产的安全和完整、保证公司经营活动的正常进行,保证会计资料的真实、合法、完整,保证财务报表充分披露有关信息;2. 委托方应对受托方开展内部控制审核工作给予充分的合作,提供必要的条件,并按受托方的要求,在约定的时间内提供被审核单位完整的内部控制制度、会计凭证、账册、报表以及其他在审核过程中所需要查看的各种文件资料;3.受托方认为需要发函向有关部门询证或进行必要的调查时,委托方应提供方便、积极配合,并承担必要的费用;4.委托方应按照约定的条件,及时足额的支付业务费。(二) 受托方的责任1.受托方应按照中华人民共和国注册会计师法和中国注册会计师执业准则与内部控制审核指导意见的要求,对被审核单位提供的财务报表和有关资料实施必要的审计程序,按照约定的时间出具内部控制审核报告;2.受托方对在执行业务过程中知悉的商业秘密负有保密责任。四、 内部控制的固有限制内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险,因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策、程序的遵循程度降低。五、 评价内部控制的标准会计法、公司法、内部会计控制规范等。六、 报告分发和使用的限制本次的内部控制审核报告仅作为被审核单位用于                 。七、 出具内部控制审核报告的时间要求(一) 委托方将于20××年××月××日前提供所需的全部资料。(二) 受托方将于委托方提供审核所需的全部资料后××天之内出具内部控制审核报告。如果在审计过程中因为委托方和被审核单位的原因以及出现不可预见的情况,影响审核工作如期完成,受托方可延期出具审核报告。八、 审核业务费金额及支付方式(一)本项审核业务收费为人民币(大写)××××元,其中工时成本××万元,其他代垫费用××万元。(二)上述审核费在本约定书经双方签署后,预付××××元,其余在出具审核报告时一次付清。如因审核工作遇到重大问题,致使乙方实际花费的工作时间有较大幅度的增加,经甲乙双方协商增加审核业务费用。九、 本约定书自双方签署之日起生效,约定事项全部完成后终止。十、 签约双方按照中华人民共和国合同法的规定承担违约责任。十一、双方对其他有关事项的约定本约定书一式四份,甲、乙方各执两份,具有同等法律效力委托方:(公章)受托方:xx会计师事务所有限公司(公章)法定代表人或授权代表:(签章)法定代表人或授权代表:(签章)年 月 日 年 月日

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