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    20XX年财务科年终工作总结.docx

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    20XX年财务科年终工作总结.docx

    20XX年财务科年终工作总结20XX年财务科年终工作总结 本文关键词:财务科,工作总结,年终,XX20XX年财务科年终工作总结 本文简介:20XX年财务科年终工作总结1以下是工作总结为大家供应的20XX年财务科年终工作总结,还为大家供应优质的年终工作总结、年度工作总结、个人工作总结,包括党支部工作总结、班主任工作总结、财务工作总结及试用期工作总结等多种工作总结范文,供大家参考!:一、制度化建设:在20*年已制定且已实施各项有20XX年财务科年终工作总结 本文内容:20XX年财务科年终工作总结1以下是工作总结为大家供应的20XX年财务科年终工作总结,还为大家供应优质的年终工作总结、年度工作总结、个人工作总结,包括党支部工作总结、班主任工作总结、财务工作总结及试用期工作总结等多种工作总结范文,供大家参考!:一、制度化建设:在20*年已制定且已实施各项有关规章制度的基础上,根据局领导的统一布置支配制定了本科室的目标责任制管理方法,对科室全年的工作实行目标管理与考核;制定了本科室平安生产管理制度;制定了会计电算化工作规范,制定了科室XX年工作要点。在建立健全和完善有关财务制度和工作岗位责任制的过程中,我们把握科室管理职能、重在向科室工作人员中宣讲强化制度理财的重要性和必要性,明确科室人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求,悬挂科室工作人员工作职责牌匾,切实促进科室工作人员增加做好工作的紧迫感和责任感,真正做到工作有目标、行为有准则、办事有规范、管理有制度。二、日常财务管理工作:在日常财务管理工作中,一是抓财务基础工作规范,强调提高会计基础工作质量,在会计核算和会计监督上要求作到举一反三,对以前发生的会计技术差错仔细地进行整改调账,使财务基础规范工作质量有所提高。二是吸取阅历教训,在做好会计核算和会计监督工作上下功夫,根据会计法等财经法律法规、水利工程管理财务会计制度和国有建设单位财务会计制度的要求,切实履行财务收支审批手续,财务监督从源头上抓起,仔细进行财务核算,合理归集收入、成本支出费用,妥当进行账务处理。三是加强除险加固工程项目投资管理,主动作好项目资金年度实施安排,严格根据工程项目投资安排和概算运用资金,仔细细致刚好地对施工单位的工程进度款申请书支付内容予以审核,严格根据结账程序和合同规定结算工程款项。四是通过调查探讨与反复测算,制定并上报了XX年我局财务收支预算。五是全面启动了局机关会计电算化管理工作,应用会计软件输入会计数据,由电子计算机对会计数据进行处理,并打印输出会计账簿和报表,结束了我局手工记账进行会计核算和管理的历史。与此同时指导帮助公司财务进行会计电算化软件安装与应用,实行会计电算化,标记着我局财务与资产管理工作步入了一个崭新的发展阶段。三、与时俱进,加强财政四项改革工作管理:根据有关法规、政策和制度规定,我们顺应财政四项改革要求,进一步加大了部门预算、国库集中支付、政府选购、收支两条线的工作力度。一是我局XX年部门预算得到了上级财政和主管部门的批准,依据下达的收支预算总额,严格执行部门预算中编列的详细项目、科目组织预算执行。限制预算总额,在支出预算内统筹支配好各项工作,重点保证了工资发放、机关运转和我局水库除险加固等基建事业发展的须要,主动为局领导出谋划策,把好支出关口,精打细算,厉行节约,努力提高资金运用效益。二是严格遵守国库集中支付制度,加强对国库集中收付财政信息系统的管理,依据已批复的部门预算和水库除险加固工程等项目,主动申报单位资金运用安排,刚好填报财政干脆支付申请书,保证了财政资金的刚好足额拨付到位。三三是按部门预算中列入的项目做好有关政府选购工作,如依据局领导的工作布置,刚好申报与选购阳新办公大楼办公家具、空调、微机、复印机等,在XX年部门预算中反映的政府选购项目做到了应采尽采。四、内部审计、“小金库”清理、经济合同鉴定、供应经济管理决策信息和参谋作用等工作:XX年上半年,我们对富泉公司、长宏公司、汉办、温办20*年的财务收支进行了内部审计,对在内审中发觉的违反有关财经纪律和财务规定的行为提出了整改措施。参与了阳新办公楼装饰工程、家具选购、阳新办公楼一层和二层回购、有关建设工程造价询问等合同的审核和鉴定。针对阳新安居工程未办理峻工决算、温办综合楼二层改造为职工住房、清收职工欠款、部分工程建设项目无预算开支、对富泉公司的拨款管理、加强公务款待费和差旅费管理等问题,以书面报告的形式向局领导提出了管理看法,为领导管理经济工作起到了参谋作用。依据上级主管部门关于开展“小金库”专项治理的通知和局领导的支配,刚好组织实施我局“小金库”专项治理清查,向上报送了自纠自查报表和报告。针对省财政厅驻黄石办事处在对我局财务检查中指出的问题,我们吸取教训并实行措施仔细地进行了整改,XX年是财务科践行科学发展观,以人为本,理顺机制,更新财务理念,服务大众的一年。这一年,财务科在处长的领导和全体成员的共同努力下,立足现状,努力提高有限经费的运用效率,为专项工程和运营管理工作的开展供应了资金保障,圆满完成了财务管理任务,实现了财政经费的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下。一、财务收支基本状况(截止11月底)。1、收入状况XX年通行费收入安排13101.00万元,实际收入14073.47万元,完成安排的107.41。路产索赔收入35万元。2、人员及公用经费收支状况:本年度安排1857.73万元,拨款1696.54万元,支出管理费1452.44万元,支出与拨款数相比节余244.1万元。2、日常养护收支状况:本年度安排190万元,拨款190万元,支出231.4万元,超支41.4万元。二、主要财务工作。1、完成XX年财务决算编报工作。1月初,财务科接受XX年度局财务决算软件培训,全面梳理XX年财务工作,顺当完成了XX年度财务决算报表编报工作,为XX年财务工作的全面开展打下了良好基础。2、财政供给人员状况填报工作。3月份,财务科起先填报财政供给人员状况信息表。财政供给人员信息表是厅财政支付中心拔付我处人员经费的依据,其数据的正确与否干脆关系到我处人员的工资福利待遇。XX年我处共填报财政供给人员244人,其中正式人员63人,收费人员181人,这为我处人员及公用经费的报批供应了干脆的数据依据。7、概算调整工作。今年是奥运年,我路段是重要的奥运通道之一,为保证参赛人员、观赛人员的顺当进京,我处对主线站、匝道都进行了具体部署,收费人员英语培训,制作专用标记牌、宣扬标语等一系列迎奥运工程也相应实施,这使我处的公用经费承受了巨大的压力。财务科见机行事,乘势而行,刚好向上级沟通申请资金调整,派专人负责,全程追踪概算调整事宜,申请奥运专项资金326.91万元,养护专项资金180.92万元,其余30.61万元,共计538.44万元,巨大的缓解了管理处经费压力。8、强化经费监督,做到收支平衡。新年伊始,财务科就对上年度经费支出进行具体分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,科学合理的对XX年经费安排进行具体分解,从整体上对经费有了统筹支配。在详细工作中依法合理有效的运用每一项资金:养护专项资金严格根据工程建设资金支付程序办事,建立严格资金支付流程,加快专项工程的决算,做到先审后支,不审不支,支出必有来源;人员及公用经费实行“先批后支,安排先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。9、践行科学发展观,建“学习型”科室。高素养、高水平的职工队伍是搞好财务管理工作的重要保证。财务科全面践行科学发展观,大兴学习之风:有安排、有支配、有重点的搞好学习培训,主动参与厅、局召开的会计培训,不断加快学问更新,优化学问机构;在预算、决算管理工作中,向现代化建设的实践学习,在实践中总结阅历,建立了行之有效适合管理处执行的财务预算管理制度,在工作中将制度再完善;保持阳光心态,使学习的过程成为养成优良道德品质的过程,自觉践行社会主义荣辱观,六是六非教化,加强思想道德和品德修养,讲操守,重品德,始终保持健康的生活情趣和高尚的精神追求,保持科室良好精神风貌,在日常工作中,主动向上,秉公用权,依法理财,建设学习型科室。10、会计档案的归档工作。今年是管理处建立发展的第十个年头,财务科的会计档案经验了建设期,建设期与运期期并存、运期期三个阶段,会计人员也几经交替,为规范会计档案,提高财务管理水平,财务科对建处以来的会计档案进行整理、归档、封存。一是统一档案盒格式,订制专业会计档案盒;二是将近十年会计档案统一编号,归档。这样使会计档案在规范化的征程上迈了一大步。11、理顺机制,更新观念,打造财务监督与服务并重的工作理念。全面践行科学发展观,突破已经习惯的财务管理思维与模式,从源头上理顺财务机制,增加服务意识,以服务为宗旨,一心一意为机关、收费站做好服务保障工作,在工作中认仔细真,踏踏实实办事,主动加强与银行金融机构的联系,协调解决通行费交取问题,主动加强与财政、税务等政府部门的协调力度,为管理处争取更多的资金和政策支持,全力打造财务监督与服务并重的工作理念。XX年是中国改革开放三十周年,也是管理处建立发展的第十个年头。发展之际谋发展。站在新的历史起点登高远眺,心中无限企盼。在即将到来的XX年,在世界金融危机的大影响下,财务科将接着以xx大精神为指导,全面贯彻践行科学发展观,接着增加风险意识、忧患意识和历史责任感,接着弘扬勤俭节约、依法理财,开拓创新、勇争一流的团队精神,知难而上,英勇面对将来新的挑战与考验。3、申请车辆报废的工作。2月份,我科与办公室协作对对我处车辆进行盘点,对建设期购置的奥迪轿车、六缸三星越野吉普车、解放双排三辆车,申请车辆报废,车辆相关材料、上级鉴定取证工作都已完成。这次申请报废变更了我们重选购,轻管理的固定资产传统管理模式,对于我们如何更好地履行“管资产、管人、管事”的职责,特殊是管好固定资产资这盘账,防范国有固定资产的流失,确保国有资产平安完整,奠定了强有力的基础。4、审计工作。今年7月,我科对处机关食堂和收费站食堂收支状况进行内部财务审计,通过审计,对食堂财产物资的选购、计量、验收等风险薄弱环节进行了有效监督和制约,防范了食堂财务风险,这对进一步健全内部限制制度,节约成本,提升财务管理水平积累了丰富的实践阅历。5、完成政府选购万元。今年是我处固定资产实行政府选购全面实施的第一年,为此,财务科加强学习,把握重点,创新财务监管工作新模式:一方面仔细学习党的xx大和省厅国有资产政府选购等会议精神,结合国有资产财务监管工作的实际须要,有针对性地改进“重选购、轻管理”传统管理模式,切实更新思想观念。另一方面进一步加强国有资产监管理论与政策法规等方面的业务学问学习,尤其加强对新企业会计准则等专业学问的学习探讨与探究,全面做好政府选购工作第一步。XX年财政预算支配政府选购资金万元,选购内容为车辆及办公用品,其中,车辆购置费万元,用于购置两辆现代轿车,一辆帕萨特轿车,一辆凯美瑞轿车;办公用品购置费万元,用于购置电脑6台,摄相机1台,照相机1台,传真机2台,打印机6台,电视机1台,复印机1台。今年政府选购任务与XX年当期全部完成。这为创新国有资产财务监督管理工作新模式打下坚实基础。6、完成XX年预算编报工作。今年,是管理处经费改由财政干脆拨付的其次年,财务科在去年全面预算管理的基础上,全面践行科学发展观,深化相识,提出了“全方位预算、全员参加、全过程限制”的全面预算管理思路。由各科室负责人为责任人,采纳全员参加,专人填报,财务科汇总的方式,对养护专项经费和专项公用经费进行编制,人员及公用经费的编制在XX年预算编报的基础上,以“实事求是、科学合理”为原则,进行了重新核定。XX年财务收支预算中共上报通行费收入安排14500万元;上报人员及公用经费安排1407.22万元,日常养护安排万元,专项安排万元,资金总额较XX年增长%。保证了下一年管理处工作的正常开展。第10页 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