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    医院财务工作自查自纠工作总结报告.docx

    • 资源ID:96903456       资源大小:15.82KB        全文页数:4页
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    医院财务工作自查自纠工作总结报告.docx

    医院财务工作自查自纠工作总结报告一、医院预算编制的原则、依据、方法和说明1、根据1预算法政府会计制度医院财务制度 和医疗机构财务会计内部控制规定,以及“三级公立医 院绩效考核指标任务”等政策性规定;依据可靠性原则,量 入为出、以收定支、收支平衡、略有结余;依据合理性原则, 合理安排各项资金,优先保证刚性支出,如人员工资、社会 保障费用、对个人和家庭的补助支出及水电气等,其次满足 医疗运营必不可少的支出,如药品、卫生材料、必要的设备 购置等进行编制,确保职工收入水平有所提高,保证基本医 疗所需经费。2、20*年,按照医院医疗工作量稳定增长的预期目标, 以及医改的有关规定,医院医疗收入年增长幅度控制在10% 以内,药品收入(不含中药饮片收入)控制在医院医疗收入 的'30%内,卫生材料支出控制在医疗收入(不含药品收入) 的20%内。以及医院每门诊人次收费水平、每住院人次费用 水平同期比较相对保持平稳、群众医疗负担相对减轻等目标 任务进行编制。3、医院预算编制方法,采取固定预算、增量预算、弹 性预算与零基预算相结合的方法进行编制。按照上述,根据医院总体发展规划和年度事业发展计划, 结合医院财力情况,综合判断医院20*年度财务收支预期目标,确保医院稳定发展各项必需支出的要求,结合学科建设 及人才培养、医院总体各项建设的要求并参考上一年预算执 行情况,根据政府会计制度等规定,编制20*年医院财 务收入、费用预算(详见表三、四、五)。、医院本期总收入预算73480万元,比20*年预算增加5480万,增加,其中:(一)财政拨款收入预算4000万元。其中:1、财政基本拨款收入预算1500万元(含离退休人员费用和退休人员等补助),比20*年增加300万元。2、财政项目拨款收入预算2500万元。(二)医疗收入预算65480万元,比20*年预算增长3480万元,增长,比20*年决算增长。其中:1、药品收入预算17000万元,比20*年增加1260万元, 占医院医疗收入比重的。2、卫生材料收入预算H500万元,比20*年增加1950 万元,占医院医疗收入(不含药品收入)比重的。3、非药非耗材医疗收入预算36980万元。比20*年增 加270万元,增长,其中:医疗服务收入(不含药品、耗材、 检查、化验收入)占比为(三)科教收入20万元(四)捐赠收入120万元(五)利息收入80万元(六)租金收入80万元(七)其他收入3700万元E院本期总费用预算72950万元,比20*年预算增加4950万o(一)按费用性质分类:1、业务活动费用预算65250万元,比20*年预算增加 4250万元,增长,其中(1)财政项目拨款经费预算2500万 元2、单位管理费用预算7200万元,比20*年预算增加 500万元,增长,占医疗成本的10%o其中财政基本拨款经 费1500万元。3、其他费用500万元。(二)业务活动费用和单位管理费用预算72450万元, 按支出用途性质分类:1、人员经费预算31000万元,占业务活动费用和单位 管理费用的,其中:在职职工人员经费29500万元,离退休 人员费用1500万元。2、商品和服务费用预算38210万元。其中:(1)卫生材料支出预算11500万元,比20*年增加2000万元,占医疗收入(不含药品收入)的。(2)药品费预算17000万元,比20*年增加1000万元, 占医疗收入的(3)其他费用预算9710万元。3、固定资产折旧费预算3080万元。4、无形资产摊销费60万元。5、计提专用基金-医疗风险基金预算100万元。四、年末盈余(医疗盈余)预算530万元。五、E院各部门预算情况1、医疗设备及医用耗材采购预算亿元,其中医疗设备 购置82*万元,5万元以下预计采购124万元,5万-50万 元预计采购2585万元,50万-200万元预计采购4148万元, 200万元以上设备预计采购1350万元。耗材采购预算亿元。2、项目建设资金预算为2700万元,其中邮政大楼、门 急诊大楼顶棚施工600万元;门诊流程再造、功能布局调整、 装修改造等1000万元;老住院病区装修改造1000万元;住 院病区连廊及邮政大楼、门诊大楼间顶棚设计招标100万元 等。

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