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    《销售管理费用审计》课件.pptx

    • 资源ID:97142280       资源大小:5.39MB        全文页数:25页
    • 资源格式: PPTX        下载积分:15金币
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    《销售管理费用审计》课件.pptx

    销售管理费用审计销售管理费用审计pptppt课件课件销售管理费用审计概述销售管理费用审计程序和方法销售管理费用审计内容销售管理费用审计案例分析销售管理费用审计结论和建议目录目录CONTENTCONTENT销售管理费用审计概述销售管理费用审计概述01提高销售管理效率通过审计,发现销售管理费用使用中存在的问题和不足,提出改进建议,提高销售管理效率。保障企业资产安全销售管理费用涉及企业的资产安全,通过审计可以及时发现和防止各种舞弊和贪污行为,保障企业资产安全。确保销售管理费用的合规性通过审计,检查销售管理费用的开支是否符合相关法律法规和企业内部规定,确保其合规性。审计目的和意义销售管理费用的开支范围、时间跨度和相关责任部门等。审计范围销售管理费用的相关人员、流程、制度、凭证等。审计对象审计范围和对象审计原则独立、客观、公正、依法审计。审计标准国家法律法规、企业内部规章制度、行业标准等。审计原则和标准销售管理费用审计程序和销售管理费用审计程序和方法方法02审计准备阶段明确审计目的,确定审计范围和重点。安排审计时间、人员和资源,制定详细的审计计划。了解被审计单位的基本情况,评估潜在的审计风险。初步了解被审计单位的内部控制制度,确定是否需要进行控制测试。审计目标确定审计计划制定审计风险评估内部控制测试对被审计单位的内部控制制度进行测试,评估其有效性。控制测试根据审计目标和风险评估结果,进行实质性测试,获取充分、适当的审计证据。实质性程序根据审计发现的问题,对财务报表进行调整,确保其真实、完整地反映被审计单位的财务状况。审计调整记录审计过程和结果,形成完整的审计工作底稿。审计工作底稿编制审计实施阶段审计结论汇总意见和建议报告撰写报告报送审计报告阶段01020304对审计结果进行汇总和分析,形成初步的审计结论。根据审计结论,提出针对性的意见和建议,帮助被审计单位改进管理。撰写详细的审计报告,清晰地阐述审计过程、结果和建议。将审计报告报送给相关领导和被审计单位,确保其知悉并采取改进措施。采用合适的抽样方法,从总体中选取一定数量的样本进行测试,以推断总体特征。抽样技术通过比较和分析被审计单位的历史数据、行业数据和其他相关信息,评估其财务状况和经营成果的合理性。分析性程序对被审计单位的账户记录、凭证等资料进行逐一审查,以获取充分的证据支持审计结论。细节测试与被审计单位的管理层、员工等进行有效沟通,了解实际情况,解决疑问和问题。沟通协调审计方法和技术销售管理费用审计内容销售管理费用审计内容03对销售过程中产生的费用进行审计,包括销售人员工资、奖金、差旅费、业务招待费等。销售费用审计概述审计流程审计重点对销售费用的记录、核算、审批等环节进行审查,确保费用发生的合理性和合规性。关注销售费用的真实性、合规性和效益性,防止虚假报销、违规开支等问题。030201销售费用审计对市场推广过程中产生的费用进行审计,包括广告费、宣传费、市场调研费等。市场费用审计概述对市场费用的计划、预算、执行和效果评估等环节进行审查,确保费用使用的合理性和有效性。审计流程关注市场费用的真实性、合规性和效益性,防止虚假宣传、违规使用等问题。审计重点市场费用审计 物流费用审计物流费用审计概述对物流运输过程中产生的费用进行审计,包括运输费、仓储费、装卸费等。审计流程对物流费用的记录、核算、审批等环节进行审查,确保费用发生的合理性和合规性。审计重点关注物流费用的真实性、合规性和效益性,防止虚假记录、违规开支等问题。03审计重点关注售后服务费用的真实性、合规性和效益性,防止虚假报销、违规开支等问题。01售后服务费用审计概述对售后服务过程中产生的费用进行审计,包括维修费、退换货费、客户投诉处理费等。02审计流程对售后服务费用的记录、核算、审批等环节进行审查,确保费用发生的合理性和合规性。售后服务费用审计销售管理费用审计案例分销售管理费用审计案例分析析04总结词销售管理费用审计流程详细描述该案例介绍了某公司销售管理费用的审计流程,包括审计目标、审计范围、审计方法、审计程序和审计结论等方面的内容。案例一:某公司销售管理费用审计案例销售管理费用审计重点总结词该案例重点介绍了某电商平台的销售管理费用审计重点,包括收入确认、成本核算、营销费用、物流费用等方面的审计要点和注意事项。详细描述案例二:某电商平台销售管理费用审计案例总结词销售管理费用审计结果分析详细描述该案例对某汽车销售公司的销售管理费用审计结果进行了深入分析,包括各项费用的合理性、合规性、效益性等方面的分析,并提出了改进建议和优化措施。案例三销售管理费用审计结论和销售管理费用审计结论和建议建议05010204审计结论销售管理费用总体控制良好,符合公司预算和标准。销售人员的差旅费用存在一定程度的超支现象,需加强管理和监督。广告宣传费用投入产出比有待提高,需优化广告策略和预算分配。销售管理费用的内部控制流程基本健全,但仍需进一步完善。03对销售人员的差旅费用进行严格审核和监督,控制不合理支出。重新评估广告宣传策略,调整预算分配,提高投入产出比。加强销售管理费用的内部审计,完善内部控制流程。提高销售人员的成本控制意识,加强培训和教育。01020304建议和改进措施进一步完善销售管理费用的内部控制体系,提高管理效率。提高销售团队的综合素质,加强培训和人才引进。加强与市场和竞争对手的对比分析,持续优化销售策略和费用投入。探索新的销售模式和渠道,降低销售费用,提高盈利能力。对未来的展望感谢您的观看感谢您的观看THANKS

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