欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    2023年单位内部控制建设工作实施方案.docx

    • 资源ID:97710180       资源大小:12.44KB        全文页数:6页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:15金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要15金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    2023年单位内部控制建设工作实施方案.docx

    2023年单位内部控制建设工作实施方案为提高内部管理水平,规范内部控制,有效防控廉政及 其他风险,积极推进我单位内部控制制度建设,根据财政部 行政事业单位内部控制规范、关于全面推进行政事业内 部控制建设的指导意见及我市财政局关于加快推进广政 事业单位内部控制建设有关工作的通知文件要求,结合我 单位实际,特制定本工作实施方案。一、工作目的根据有关法律、行政法规以及行政事业单位内部控制 规范规定,围绕“以预算管理为主线、以资金管控为核心” 的总思路,通过建立和实施我单位内部控制制度体系,强化 内部控制管理,全面提升内部管理水平和能力,有效防控内 部廉政风险。二、实施范围全单位各个科室,单位办公室为牵头部门。三、组织领导组织机构及人员配置1 .设立内部控制工作领导小组,组成人员如下:组长:领导名字成员:办公室人员、会计、出纳、办公室主任领导小组职责:对内部控制体系的建设工作进行总体筹 划、组织、领导和推进,对内控工作中的重大事项进行决策; 分阶段对内控体系建设成果进行验收和检验,确保内控机制 有效运行等。内控领导小组下设办公室。内控办主任由领导名字同志 担任,工作人员由办公室主任、会计组成,办公室主任为专 职联络员。内控办职责主要是具体负责内部控制领导小组日 常工作,组织、协调和督办各科室开展内控工作等相关工作。2 .成立内控监督评价办公室。内控监督评价办公室由办 公室人员、办公室人员组成。内控监督评价办主要职责是负 责建立健全内部监督制度,明确各部门或岗位在内部监督中 的职责权限,对内部控制规范的建立和实施情况进行内部监 督检查和评价。工作机制1 .建立定期例会与专题会议相结合的联席会议制度定期例会由内控办负责准备,领导小组组长主持,领导 小组全体成员参加,每季度或半年召开一次例会;特殊情况, 领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组 长或副组长决定召开,也可以由内控办根据工作需要经请示 内控领导小组组长或副组长同意后负责组织召开。例会及专题会通过会议议决的方式对以下主要事项作 出决定:听取内控办工作汇报,部署内控重大事项和管理措 施;内控控制基本制度、专项内控制度方法的拟定、修订事 项;内控工作领导小组年度工作计划、内控办年度专项检查 计划;内控工作领导小组年度工作报告、内控考核评价结果 及运用等事项;风险事件解决方案,风险定级、责任追究、 改进现行制度的建议等事项;其他需要会议议决的事项。2 .建立内部控制领导小组会议决定事项的督办制度及 考核制度内控办负责了解内控机制建设情况,催促联席会议、专 题会议议定的落实,及时向领导小组组长、副组长报告。内 控年度考核评价由我单位内控办组织实施,考核评价结果经 由内控工作领导小组会议议定后根据需要以适当的方式予 以披露或通报,考核结果作为各科室、各部门工作考核的参 考依据之一。四、工作内容明确岗位职责。严格按照“三定”方案和工作细那么等相 关规定,厘清单位各科室及其岗位职责,不缺位、不越位, 到达“过程留痕、责任可追溯”的基本要求。梳理内部业务流程、划分责任边界。理清各科室及岗位 职责后,各科室应梳理出本部门各项业务流程,明确每项业 务流程上下游的岗位职责、部门职责、领导职责及其责任边 界,并且归纳、表述清楚。查找制定风险防控措施。各科室应根据各业务流程的特 点,查找每项业务流程风险点,确定需要进行重点控制的流 程节点,制订有针对性、符合科室实际的防控措施。制定业务管理制度。根据业务实际,将风险防控措施有 效融入业务管理制度,确保制度的合理性、可操作性。五、工作步骤及任务分工第一阶段:前期准备工作。单位领导就内部控制制度组 织实施进行工作发动和布置,拟定并印发内部控制规范建设 工作方案,成立内控相关机构。第二阶段:草拟相关制度,并提交内控领导小组审定后 印发。具体分工如下:市单位政法单位合同管理制度、市 单位政法单位工程建设管理制度由办公室牵头,市单位 政法单位关键岗位与人事控制制度、市单位政法单位重大 经济事项决策制度实施方法由政治部牵头,市单位政法 单位预算管理制度、市单位政法单位预算收支管理制度 市单位政法单位现金管理制度、市单位政法单位银行存 款管理制度、市单位政法单位票据管理制度由财务牵头, 市单位政法单位采购及资产管理制度由办公室和财务室 共同负责,其他科室配合。第三阶段:风险评估阶段。按规定对本单位机关层面和 经济业务活动层面风险进行识别、分析、评估。第四阶段:总结评价阶段。按规定开展单位内部控制基 础性自评工作,总结经验、取得的成效、找出存在的问题, 并提出工作建议。六、工作要求高度重视,精心组织。各科室各部门要充分认识贯彻实 施内控规范的重要意义,并将其作为当前及今后一项重 要的基础性、常态化工作来抓,精心组织落实,做到边学习、 边完善、边规范、边执行,逐步建立规范内部控制规范体系。细化职责,落实责任。各部门负责人作为内控规范实施 的第一责任人,要高度重视,切实担负起领导责任,带头组 织推动内控规范实施,做到任务到岗、责任到人。部门带头,齐抓共管。各科室要按照统一部署,主动开 展工作,加强沟通、相互协调、密切配合,全面提升风险防 控和内部管理水平。加大力度,按时完成。采取多种方式积极做好内部控制 规范体系建设的宣传培训工作,要调动一切有利因素,确保 按时完成内部控制建设工作各项任务。

    注意事项

    本文(2023年单位内部控制建设工作实施方案.docx)为本站会员(太**)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开