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    采购部物资采购发票管理的暂行办法.docx

    • 资源ID:98000391       资源大小:8.64KB       
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    采购部物资采购发票管理的暂行办法.docx

    物品交仓库,仓库先作代管处理或暂估入帐,此部分也应与采购部对应集中造册登记,待有正式 发票时再做更正处理。五、采购部采购的物品必须明确配合后续部门输入电脑时的需要,填写规范、内容齐全、价格 的口径要跟仓库一致。六、发票:要求先:收票后才按月结时间进行结算。采购物资进仓的同时,要求有发票的必须 要有发票,无论是现金支付还是月结的,特别是月结的,先收发票非常有利于我司合理的、整体 的有序安排税款,并且结合其他大公司的做法莫不如此!(我公司的关联企业除外)七、物资进仓后,采购、仓库、财务必须三条线,保证单据传递(按进仓单的流程规定执行) 的顺畅、及时到达各接收单据的位置,避免因不及时造成漏单、重复、出错,以至三方数据不统 一,特别是月末扎数的时候,要注意三方时点(最后一日下午4: 00)的统一,月结后所有以前 的单据第二天上午11: 00要到财务处(遇节假日休息,时间顺延)。八、本意见经讨论通过后于年 月 日开始实行,在执行中再行完善、修改、补充。公司财务管理部

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