供销社内部审计的问题建议探析(共2803字).doc
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1、供销社内部审计的问题建议探析(共2803字)供销社内部审计的问题建议探析 摘要:随着我国经济水平的不断提高,市场经济得以飞速发展,从而促进了内部审计的出现和发展。通过对组织内部业务进行控制和评价来达到确保组织运行向着所规定的方向进行,以达到充分利用资源的目标,能够在一定程度上促进供销社的发展。但是供销社改制的过程中存在些许影响内部审计发展的问题,本文通过讲述这些存在的问题以及如何解决来促进内部审计在供销社内的发展。关键词:供销社;内部审计;职能;问题;对策一、内部审计的职能顺应市场经济的要求出现的内部审计通过增加供销社的经济收入、维持供销社工作正常的运行来发挥职能。(一)监管职能随着人们生活水
2、平的提高,在一定程度上促进了供销社的发展,在供销社发展的过程中要求领导者掌握组织中的各个部门运行机制,但领导者数量少的特点使得监督管理方面有所欠缺,并不能时时刻刻进行监督管理。这就要求内部审计来发挥作用,通过预算、财务数据等来依靠组织的原则处理经济问题,维护组织的利益,实现资源利用效率的最大化。同时对于组织中的鱼目混珠现象要及时指出,避免贪污腐败的现象发生,从而有效保证了组织运行的真实性和正确性,为促进供销社的发展提供了坚实基础。(二)协同职能内部审计通过事先评估组织要进行的经济活动的风险以及有效改善供销社的经营方式来促进供销社实现其发展目标。内部审计与组织中的各个部门相互独立,但却又存在着协
3、同作用。通过内部审计可以有效加强组织中各个部门之间的联系,从而能够实现密切组织运行机制的目标,使得该组织能够在各个部门的共同支撑下发展。同时,内部审核还对部门风险评估起到了一定的推动作用,与风险管理组织一起评估推测,避免风险的潜在危机。(三)分析职能分析职能指的是内部审计对供销社所进行的经济活动进行分析,通过分析相关的财务数据来掌握供销社的运行情况,分析运行过程中供销社在经济活动中的优势与劣势,对供销社以后的发展提出可行方案,协助管理者进行供销社重要经济活动的决定,内部审计人员对经济活动进行分析并反映给管理者,保证管理者进行正确的决策。二、存在的问题(一)未能正确认识内部审计现如今兴起的会计师
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- 供销社 内部 审计 问题 建议 探析 2803
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