2022年医院内部控制的工作计划.docx
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1、2022医院内部控制的工作计划一、内控体系建设工作总体目标依据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求,结合蚌医二附院“十三五”发展战略的要求,提高效益,回报社会,惠及职工。根据“全面启动、分批实施、务求实效”的原则,以全面测试、梳理医院内部限制现状为基础,以防范风险和提高效率为重点,以分析单位内部限制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段,建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证医院经营管理合法合规,资产平安,财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现医院发展战略。医院内部限制体系建设的总体目标是:根据医院内控建设工
2、作的整体部署,于20xx年年底前完成内部限制的建设和实施工作,力争到20xx年底,遵照行政事业单位内部限制规范(试行)和医院内部限制制度(试行)、蚌医二附院内部限制体系建设实施方案,在全院范围内建立统一、规范、完善的内部限制体系并使之有效运行。二、内部限制体系建设原则及要素内部限制体系建设的主要任务是:建立覆盖医院各项经营管理活动的内部限制体系;制定评价标准、监督检查并促进内部限制制度有效执行;实现内部限制与全面风险管理有机结合,提高基础管理水平和风险防控实力。此次内控建设详细包括全面预算、收支管理、选购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的医院运营管
3、理的各个方面。根据安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推动行政事业单位内部限制建设的实施看法(财会20xx212号)的要求,以行政事业单位内部限制规范(试行)为统领,梳理、修订、健全单位现有各项规章制度,细化、完善各项经营管理业务(工作)流程,建立适应医院经营管理实际须要的内部限制制度体系。1、建立内控体系的必要性:完善的内部限制制度体系是约束、规范医院管理行为的准则,是削减风险、风险防控的基本保证,可以保障经营管理合法合规、资产平安、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和管理水平,促进医院发展战略和目标的实现。2、建立与实施内部限制遵循下列基本原则:(1)全面性原则。内部限制
4、应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖医院的各种业务和事项。(2)重要性原则。内部限制应当在全面风险管理限制的基础上,关注意点领域和高风险领域。(3)制衡性原则。内部限制应当在医院治理结构、机构设置及权责安排、业务流程等各方面相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。(4)适应性原则。内部限制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水同等相适应,依据业务发展和管理须要持续改进内部限制制度,并随着状况的改变刚好加以调整,建立动态调整机制,防止制度缺失和流程缺陷。(5)成本效益原则。内部限制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效限制。3、建立与实施有效的内部限制涵盖如下五要素:(1)内部环境。
5、内部环境是实施内部限制的基础,主要包括治理结构、机构设置及权责安排、人力资源政策、企业文化等。(2)风险评估。风险评估是医院刚好识别、系统分析经营活动中与实现内部限制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。(3)限制活动。限制活动是医院依据风险评估结果,采纳相应的限制措施,将风险限制在可承受度之内。(4)信息与沟通。即刚好、精确地收集、传递与内部限制相关的信息,确保信息在医院内部、医院与外部之间进行有效沟通。(5)监督。内部监督是对内部限制体系建立与实施状况进行监督检查,评价内部限制的有效性,发觉内部限制缺陷时,应当刚好加以改进。4、以价值管理为主线,以风险管理为导向,全面梳理和优化各项业务(工
6、作)流程,明确关键领域和限制点,制定修订完善制度流程,制作内部限制制度汇编,建立形成内部限制制度体系。5、根据管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求,推动内部限制信息化建设,各业务流程嵌入信息系统,实现限制措施在线运行。三、建立内部限制组织体系为确保医院内控建设工作顺当推动,保证内控机制有效运行,医院将建立内部限制组织体系,通过建立健全内部限制的组织体系,使管理层及决策层能刚好获得适当信息;全体员工能共同参加内部限制建设,共担内部限制责任;各层级、各部门、各岗位明确内部限制职责。内部限制的组织架构有四个层面,分别是决策、管理、执行、监督。决策层面包括:院长办公会、内部限制建设领导小组;管理层
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- 2022 医院 内部 控制 工作计划
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