脱贫攻坚审计整改工作方案3篇.docx
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1、脱贫攻坚审计整改工作方案3篇 脱贫攻坚审计整改工作方案第1篇 县审计局对我县2022年度脱贫攻坚进行了专项审计。依据县审计局审计报告、县审计局关于县2022年度脱贫攻坚专项审计的审计确定,召开2022年脱贫攻坚专项审计整改工作会议,专题探讨整改工作,并制定本方案。 一、总体要求 全面落实中心、省、州关于脱贫攻坚的决策部署,坚持以脱贫攻坚统揽全县工作大局,紧盯精准识别、精准扶贫、精准脱贫三个环节,增加政治自觉,坚持问题导向、目标导向、效果导向,把审计整改工作作为一项重大政治任务来抓,以最坚决的看法、最快速的行动、最有利的措施,全力抓好整改落实工作。 二、整改原则 (一)坚持问题导向。建立整改工作
2、台账,落实整改工作清单,逐一细化整改措施和整改方案,逐项明确整改责任,逐一整改销号。 (二)主动认领任务。主动认领,举一反三,对标新要求、强化新担当,以解决问题为根本,以推动工作为目的,以整改落实的实际成效推动各方面工作取得新进展。 (三)压实工作责任。务必从严从实、不折不扣做好审计整改工作。全局要高度重视,快速行动,压实工作责任,确保整改实效。要强化标本兼治,注意统筹结合,确保整改落实工作全面完成、按期完成。 (四)坚持建章立制。以实现规范化、督查常常化、自身建设制度化为目标,着力建立健全相关规章制度,建立完善已工作运行、监督约束、考评绩效为是主要内容的长效机制。 三、整改内容 (一)精准扶
3、贫政策措施落实不到位问题 1.相关部门及乡镇审核不力,导致已清退人员获得财政贴息6737.44元。 整改措施:一是强化信息共享,将每年动态调整的贫困人口信息以攻坚办正式文件分发至相关部门。二是强化基础数据审核,刚好与农业银行、信用联社审核拟享受贴息对象状况。三是建立贫困对象扶贫小额信贷信息审核部门联席机制,确保信息共享、信息畅通。四是建立整改台账,确保按时销号。 整改单位:县脱贫攻坚领导小组办公室 整改责任人: 整改时限:2022年12月10日前,并长期坚持 2.县人社局及相关乡镇审核不严,导致就业扶贫政策落实不到位,涉及资金1000元。 整改措施:一是在年度就业岗位统筹支配上,督促县人社、水
4、利、林草等部门梳理实施方案,并经脱贫攻坚领导小组办公室例会探讨同意后实施。二是督促涉及相关行业部门严格落实贫困村退出公益性岗位不得少于5个的标准,做好公益性岗位开发。 整改单位:县脱贫攻坚领导小组办公室 整改责任人: 整改时限:长期坚持 (二)扶贫领域腐败和作风方面的问题 县扶贫移民局履职尽责不到位,导致职业培训学校以虚假资料套取资金25280元。 整改措施:一是责职业培训学校马上整改,退还套取培训资金25280元;二是加强培训资料审核,在以后的劳务培训中,不仅审核培训机构在报销的发票、资料,同时,还将对培训机构培训期间产生的相关票据进行审核;三是严格根据中华人民共和国会计法第九条和第十四条要
5、求,完善相关工作制度;四是将加大此类培训的监管力度,落实专人全权负责培训工作,做到全程跟班监管,刚好驾驭了解培训的相关工作和进度。五是制定县技能培训和创业致富带头人培训管理方法,规范培训内容、时间、补助标准、资料审核、资金拨付、就业创业等内容,确保培训工作发挥实效;六是对相关责任人予以追责;七是建立整改台账,确保按时销号。 整改单位:县扶贫开发局 整改责任人: 整改时限:2022年12月10日前,并长期坚持 (三)扶贫项目效益不佳的问题 村活动室后期管理不当,设施设备损坏等。 整改措施:一是扶贫开发局负责活动室建设工作,活动室后期管护由县委组织部牵头,活动室建设完毕后,刚好做好活动室移交工作;
6、二是协作组织部门开展后期管理工作。 整改单位:县扶贫开发局 整改责任人: 整改时限:长期坚持 县扶贫开发局将进一步提高政治站位,树牢四个意识严格根据整改方案要求,全力抓好整改落实及回访跟踪,确保多有审计发觉问题整改到位。一是进一步加大整改落实力度,严格根据整改时限推动各项工作,确保在时限范围内整改到位。二是适时开展督促跟踪工作,通过督查督导,刚好发觉问题、解决问题,防止类似问题再发生、再反弹。三是扎实开展回头看,着力做好举一反三和建章立制等工作,推动审计发觉问题整改工作落地见效。 脱贫攻坚审计整改工作方案第2篇 在全市范围内组织开展了2022年扶贫审计发觉问题整改核查和即时帮扶机制建立健全状况
7、调查。本次核查涉及教化扶贫、健康扶贫、住房保障、饮水平安、扶贫资金管理运用、产业扶贫项目建设运营等7个方面23项问题。截至目前,我市2022年扶贫审计报告中涉及的全部问题全部整改,审计发觉问题整改金额416.54万元,推动政府、部门出台和修订各项落实政策及制度20余项,各县区均已出台建立健全防止返贫致贫动态监测和即时帮扶机制的相关方法,并做好不稳定脱贫户、脱贫边缘人口、受疫情影响的无业贫困劳动力及缺乏劳动实力的兜底保障户等群体返贫致贫风险的针对性预警和帮扶措施,严防返贫致贫。 下一步,全市审计机关将进一步提高政治站位,扛牢抓实扶贫审计任务,在打赢脱贫攻坚战的关键时刻呈现审计担当,为我市如期高质
8、量打赢脱贫攻坚战贡献力气。 脱贫攻坚审计整改工作方案第3篇 脱贫攻坚政策落实和扶贫资金管理运用状况审计反馈问题的整改报告 港北区审计局派出审计组于2022年7月24日至9月25日对港北区2022年脱贫攻坚政策落实和扶贫资金管理运用状况进行审计,重要事项追溯(延长)至有关年度或延长审计相关单位。审计组于2022年10月16日出具了广西壮族自治区贵港市港北区审计局审计报告(港北审报20228号),审计报告反馈了港北区脱贫攻坚政策落实和扶贫资金管理运用中存在4个问题,针对反馈的问题,相关责任部门刚好实行措施落实整改,现将整改状况汇报如下: 一、整改工作开展状况 (一)全面统筹,落实责任抓整改。针对反
9、馈问题,区扶贫和水库移民局高度重视,对整改工作进行全面统筹,刚好形成了2022年港北区审计局审计发觉反馈问题整改方案,明确了整改责任、整改措施刚好限。各整改单位依据反馈问题制定本部门的整改方案及措施,并根据整改方案抓工作落实。 (二)加强指导,精准定位抓整改。对于整改方案中明确的存在的问题和整改措施,各整改单位加强整改措施的探讨和指导跟踪,防止整改工作停留于纸面,整改效果停留在台面。对详细问题明确了分管领导、责任股室、整改时间、进度支配,建立销号制度,确保整改到位。 (三)举一反三,长效监管抓整改。对于一些共性问题,通过举一反三,结合中心巡察问题和自治区督查检查的问题共同推动整改,问题整改过程
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