2022年公司内部审计制度.docx
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1、2022年公司内部审计制度 制度名 公司内部审计制度 电子文件编码 GLZD102 页码 6-1 一、总则 第一条 为进一步完善公司内部审计,增加公司自我约束,完善公司内部限制制度,优化公司业务流程,改善经营管理,提高经济效益,依据国家的有关法规和公司的基本法精神制定本制度。 其次条 公司的内部审计主要负责对公司经营管理的各方面各环节进行独立监督和评价,以确定其是否遵循了公司的方针、政策和安排,是否符合公司规定的程序与标准,是否有效和经济地运用了资源,是否正在实现公司的目标。 第三条 公司审计部门依照本制度和总裁的指示独立行使审计职权,不受其它部门和个人的干涉。 第四条 内部审计的基本原则:独
2、立性原则、合法性原则、实事求是原则,客观公正原则、廉洁奉公原则、保守隐私原则。 二、机构和审计人员 第五条 公司设立审计部门,依照本制度行使审计职权,对公司最高领导层负责并报告工作。 公司依据须要,可在所属公司派驻专职审计人员。 第六条 公司审计部门应配备与工作相适应的专职人员。专职审计人员应具有审计、会计、经济、工程等相关技术职称,具备与所从事的审计工作相适应的思想素养和业务实力。 第七条 公司审计部门应有安排地开展审计人员岗位培训和考核,不断提高内部审计人员的思想素养和业务实力。 第八条 审计人员忠于职守,客观公正,保守隐私,不得滥用职权,徇私舞弊。 第九条 审计人员办理审计事项,与被审部
3、门和审计事项有利害关系时,应当回避。 签发人 责任人签名 制度名 公司内部审计制度 电子文件编码 GLZD102 页码 6-2 三、审计机构的职责 第十条 公司审计部门依照本制度对公司、公司所属子公司、控股公司、境外公司及下属实体行使审计职权。 第十一条 依据公司生产经营目标,对各项经营安排的制定及执行状况进行审计,包括公司生产安排、销售安排、人力资源安排、财务安排、产品开发安排等。 第十二条 对各业务流程和有关内部限制制度的合理性、健全性、有效性进行评审。 第十三条 对下列财务、会计事项进行审计: 1.财务预算的执行及决算; 2.与财务收支有关的经济活动的合法性、合规性; 3.资产的管理状况
4、; 4.公司的筹资及对外投资的合法性、可行性及其效益性。 第十四条 对有关经济事项合同的合法性、合规性和效益性进行评审。 第十五条 对公司基本建设项目进行审计监督。 第十六条 对公司内部负有重要岗位责任人员的离任(职)进行审计。 第十七条 对公司资源(包括人力、物力和财力等)运用的效益性进行审计。 第十八条 对公司最高领导交办的其它事项进行审计。 四、审计机构的权限 第十九条 审计人员依照有关制度行使审计职权,被审计部门和个人应予以主动协作。 其次十条 审计人员的主要职权包括: 1.检查与审计事项有关的各种文件和资料; 2.参与有关会议; 签发人 责任人签名 制度名 公司内部审计制度 电子文件
5、编码 GLZD102 页码 6-3 3.对审计中的有关事项进行调查并索取证明材料; 4.审计过程中发觉的正在违反公司制度、损失奢侈行为,经请示总裁后作出临时制止确定; 5.项目审计结束后,作出审计结论,提出审计看法。 6.JP3对有关审计事项提出改进管理,提高经济效益的建议; 7.检查审计确定的落实状况。 五、审计工作程序 其次十一条 审计部门应依据公司中、短期发展目标制定相应的工作规划,且每年要制定年度审计工作安排。 其次十二条 年度审计工作安排经公司最高领导层批准后,做为执行的依据。 其次十三条 审计部门在实施详细审计任务前成立审计小组,审计小组负责人应制定详细的审计工作方案。 其次十四条
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