审计局副局长2022年度述职述廉报告3篇.docx
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1、审计局副局长2022年度述职述廉报告3篇 审计局副局长2022年度述职述廉报告第1篇 一、工作经验 1980.091982.07 XX省商业学校安排统计专业学生 1982.071984.07 XX县百货公司会计员 1984.071997.07 XX县(市)审计局干部 1998.06至今 XX市审计局副局长 (其间:1999.06 2001.12参与中心党校函授学院本科班经济管理专业学习) 二、主要事迹摘要 *同志现任XX市审计局副局长,2022年主要职责是帮助局长分管固定资产投资审计工作、固定资产投资审计科和固定资产投资审计中心。在市委、市政府的正确领导下,忠于职守,勤奋工作。圆满完成了上级给
2、予的各项工作职责,多次受到上级的表彰和赞扬。 1、加强学习,提高素养。能加强理论和业务学习,不断提高自身素养,进一步提高了政治敏锐力、鉴别力和政策水平,增加了贯彻党的路途、方针、政策的自觉性、坚决性。同时强化自身的廉政建设,廉洁自律,自觉抵制不正之风和腐败现象的侵蚀,正确行使手中的权力,提高工作的责任感、使命感。坚固树立一心一意为人民服务的思想,时刻谨记权为民所用、情为民所系、利为民所谋,时刻保持一名共产党员的先进性、纯粹性和模范带头作用,做到一身正气、廉洁从审。 2、依法审计,求真务实 在审计工作中,能够仔细贯彻执行审计法给予的审计权限,始终做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对分
3、管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深化审计一线,深化审计工作现场,身体力行,刚好协调和解决审计工作中遇到的详细问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是对一些热点、难点、重点、事关百姓切身利益的审计项目,能够深化到基层进行审计调研,了解、驾驭第一手资料突破制约审计瓶颈。大力弘扬依法、求实、严谨、奋进、奉献的审计精神。 3、仔细履职,成效显著。 作为固定资产投资审计工作的分管领导,努力克服固定资产投资审计业务人员少、审计任务繁重的实际困难,不断指导审计人员改进方法、提高效率、严谨审计、确保质量,建立健全各项投资审计工作制度,做到以制度管人、管事,规范约束审计人员行为,始终做到忙而不乱,投资审计
4、工作有序有效进行。2022年,审计投资项目933个,核减投资额14105万元,平均核减率17.64%。为政府节约了大量的建设资金,得到市领导的好评。 2022年3月,带组代表XX市局赴XX县开展土坯房改造资金专项审计和住宅修理专项资金审计调查,查出骗取资金、重复补贴和漏缴住宅修理资金问题,得到市局高度赞扬。其中:土坯房改造资金专项审计相关违纪状况移交宁都县纪委后,有8人受到责任追究,该项目被评为赣州市优秀项目。 审计局副局长2022年度述职述廉报告第2篇 为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于银行的性质发生变更,要求银行的财务规章制度要进行重新修订和完善。
5、依据市局(银行)的财务制度,结合*银行的实际状况,组织汇编了*的财务制度。为了总结阅历教训,更好的完成20*年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下: 一、审计方面的工作 1、依据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求 (1)接着巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参加企业管理,每周必需下各核算的银行了解业务运行状况,发挥主观能动性,多为经营者供应有参考价值的信息和建议,这一要求作为20*年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思
6、想,增加危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素养,适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查,依据市局(银行)审计重点,我部门对12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕*银行的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,刚好为*银行领导供应决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强*银行财务工作的审计和监督职能,今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年,阅历丰富的财务人员,充溢加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽
7、快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理给予的职责,加强(*)银行财务管理和稽核检查力度,规范*财经秩序和调动广阔财务人员的工作主动性和责任感,财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法,通过大家仔细地学习和探讨,主动思索,并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。 二、财务方面的工作 1、增加财务服务意识,20*年,我们一如既往地按科学、严格、规范、透亮、效益的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金运用效益,把为*银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 2
8、、切实加强财务管理,依据*银行规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采纳按统一管理,分级负责的原则进行管理。财务审计部主要详细负责*银行各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、*银行的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。 3、预算管理得到稳步推动,一是细化预算内容。依据各分、*银行明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况,按科目进行了分类统计,为各分、*银行的20*年全面预算奠定基础。二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、*银行反馈回来的看法适当调
9、整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、*银行,使各单位对本银行的预算有一个全面的了解,增加了预算的透亮度。三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况,不定期的向预算委员会反馈状况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过特地的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行状况良好,各分、*银行的预算观念也较以前有大大的提高和增加,为做好20*年全面预算工作积累了阅历。 4、强力整顿财经秩序,依据市局(银行)财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案,*银行围绕市局规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创建和积累的财宝的工作
10、思路,以摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展为指导思想,严格根据市局(银行)的自查要求,仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对帐外帐、小金库和虚列(乱列)成本费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合,根据边整边改的原则,将查出来的问题依据时间、性质等分门门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。 5、加强资金管理的作用,为了规范*经济运行秩序,加强各分、*银行的资金管理,降低和杜绝资金的运用风险,提高资金运用效率,促进*健康发展。*银行从20
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