2022年审计工作总结4篇.docx
《2022年审计工作总结4篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年审计工作总结4篇.docx(27页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022审计工作总结4篇本文书目审计工作总结市审计局关于上半年工作总结审计工作总结范文精选审计局年度工作总结范文篇一:今年以来,我局在县委、县政府和市审计局的领导下,主动开展各项审计监督活动,较好地发挥审计保障经济社会运行的免疫系统功能作用。上半年,共完成审计项目10个,查出违规资金629万元,管理不规范资金5277万元,应上缴财政619万元,核减政府投资项目工程造价398万元,移送有关部门案件线索3项。提交审计专题、综合性报告和信息简报23篇,被批示采纳15篇。一、上半年开展的主要工作(一)开展财政预算执行审计。对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计,进一步摸清
2、全部政府性资金来源,分析了收入结构、可动用资金、负债等状况。在本级财政预算执行审计中,反映了预算编制不完整不精确、预算追加项目没执行、部分预算执行不到位、预算收入管理不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显,房改资金挤占廉租住房保障资金等问题,处理上缴财政462万元。部门预算执行审计反映了预算不精确、基本支出挤占项目经费等状况。政府存量资金专项审计反映了财政存量资金的存量不适度,大量的财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门,增加了政府负债等问题,并提出了审计建议。(二)开展税收征管状况审计。对土地增值税征管状况进行了专项审计,反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于
3、管理缘由没有刚好缴纳入库、部分企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不刚好等问题,要求地税部门收回漏缴税款88万元,并堵塞征管上的漏洞。(三)开展清风肃纪审计。对公务支出公款消费进行了专项审计。反映了公务支出公款消费中存在的公务接待不规范、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途运用专项经费等问题,并督促26家主管部门进行整改。对办公用品政府集中选购进行了专项审计,反映了办公用品选购没有编制预算,部分办公用品选购存在无序性和盲目性、部门自行选购办公用品存在价格虚高等状况,存在部分选购价高于网上协议价、同种型号设备不同供应商价格不同、不同单位向同个供应商选购同种型号设备价格不同等问题。(
4、四)开展民生资金审计。对xx县度新渔村建设整村推动工程进行专项审计,反映了重复申报或虚报整村推动工程项目套取财政补助资金、施工单位虚报工程量、同类型项目价格差异较大、工程验收把关不严、后续管理维护缺乏等问题。目前已追回被骗取财政资金27万元。此外,组织开展了森林建设项目实施和资金资金管理跟踪审计。(五)开展政府投资审计。对xx县城镇保障性安居工程进行跟踪审计,反映了个别项目没有落实规费减免政策、公积金收益提取未刚好上缴财政和住房保障信息化管理有待加强等问题。促使住建部门落实保障性安居工程规费减免政策,收缴住房公积金收益67万元用于城镇保障性安居工程。完成中小学校舍平安工程竣工决算审计、环岛马路
5、半屏大桥至长坑段马路工程竣工结算审计,核减工程造价398万元。开展了110kv新城()输变电海堤段电缆沟工程结算审计、法院扩建及整修工程竣工决算审计、后寮标准农田提升工程竣工决算审计等4个政府投资建设项目竣工结算决算审计。接着主动探究固定投资项目跟踪审计,开展了大门镇至小门大桥马路工程、便民中心工程等跟踪审计。(六)开展经济责任审计。召开经济责任审计进点会议,明确经济责任审计工作任务,强调部门工作联动机制,落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。主动探究经济责任审计工作方式方法,逐步由离任审计转向任中审计,全年7个审计项目中共有4个是任中审计。依据组织部门和国资办的要求,目前,已组织开展了
6、对4位在任党政领导干部的经济责任审计。(七)接着加大内审指导工作力度。一是进一步建立健全机制,接着把内部审计工作作为我局十项重点工作内容之一,并将内部审计工作经费列入年初预算。3月份已将xx县内部审计工作规定申报作为县政府行政规范化文件,有望于下半年出台。二是加大对内审机构的指导。围绕内部审计安排制定、企业审计重点、内限制度完善等方面内容,组织内审机构内部业务沟通学习3次,并帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制,助推企业上市。帮助指导教化、计生、住建等部门做好公务支出公款消费资金内部审计。三是主动组织6个内部审计项目参与全市内部审计优秀项目评比,xx县内审机构加强业务沟通等2则信
7、息在中国审计报刊登。(八)狠抓审计质量提升年活动。结合实际开展审计质量提升年活动,探究创新审计报告格式和审计方案编制方法,进一步规范了审计业务内部管理流程,着手探讨审计项目质量规范化管理方法。开展审计项目评优活动,激励审计干部树立大要案意识,争做优秀审计项目,举荐6个审计项目参与全市优秀审计项目评比。坚持以人为本,激励新进审计人员7人参与审计师资格考试,努力加强审计队伍建设。着力推动审计信息化建设,根据早支配、早部署的原则,在年初支配审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用,今年利用计算机技术开展了土地增值税征管状况审计。今年被市审计局授于审计信息化组织推动先进单位。(九)扎实开展党的群众路
8、途教化活动。一是加强组织领导。成立活动领导小组,明确工作职责,多次召开党组会议和活动领导小组会议,探讨局路途教化工作,结合审计工作实际制定实施方案。二是加强学习教化。开展了理论中心组、读书班、我有一套审计技术方法沟通、专题学习会、微型党课、审计价值观主题发言以及大探讨等形式多样学习活动,观看了焦裕禄、南平红荔、信仰、党的纪律等电教片电影共13期。三是广泛听取看法。就四风问题广泛征求基层农村党员群众、被审计单位、行风监督员、退二线领导干部、内审机构等部门看法建议,发放及回收征求看法表110余份,共征集到各类看法建议90条次、梳理分类成79个详细问题。四是开展基层走亲活动。对霓屿上郎村、正岙村两个
9、结对村5位困难对象进行走访,帮助解决生活生产中的实际困难。开展审计进社区活动,到岭背社区开展卫生共建活动,并为外来务工人员、贫困学生建立5个小书架工程。帮助银海社区和上郎村16名困难群众实现16个微心愿。五是开展即知即改活动。加强内部审计业务指导,帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制,助推企业上市,对教化、住建、计生等单位开展公务支出公款消费专项审计指导。强化考勤、学风会风问题,加强审计组在被审单位现场实施的上下班考勤检查,严格执行离岗请假登记制度,做好考勤结果公开。建立谈心谈话制度,开展干部职工谈心谈话活动20余次,缓解审计一线干部精神压力,激发审计干部团结拼搏、攻坚克难、争创
10、一流精神。半年来,我局审计工作虽然取得了一些成果,但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有肯定的距离,特殊是在实行国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有许多工作有待重视和加强。二、下半年的工作支配接着实施十项重点工作,深化开展党的群众路途教化活动:一是领导干部经济责任审计。根据以权定责、以责定评、以评定审的思路,完善经济责任审计量化指标,完成大门镇、县计生卫生局、县文化体育局等7个单位7位领导经济责任审计。力争经济责任告知对象经济责任告知率达到101%,经济责任报告对象年度经济责任报告率达到90%,离任交接对象离任交接率达到101%。二是稳步推动固定资产投资审计。完成x
11、x县后寮标准农田提升工程竣工决算、xx县人民法院门台工程结算、xx县连港蓝色海岸带一期工程结算、xx县南塘中西闸改造加固工程竣工决算等10个固定资产投资审计。加强跟踪审计力度,完善跟踪审计方法,在已跟踪两个项目的基础上,下半年接着对新西河、滨海大道、环西湖亮丽工程三个项目进行跟踪审计。三是接着围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。开展xx县物业修理资金专项审计调查、涉农专项资金、科技经费、土地出让金等重点资金审计,开展xx县海霞中学、xx县元觉义校、xx县马路管理局等单位财务收支审计。四是圆满完成党的群众路途教化活动。做好查摆问题开展指责阶段各项工作,广泛开展谈心谈话,仔细查摆四风问题
12、,撰写比照检查材料,高质量开好专题民主生活会。全面整改落实存在的各类状况,开展正风肃纪行动,建立健全长效机制,推动审计事业全面发展。篇二:上半年,罗湖区经济责任审计办公室根据全面推动、突出重点、健全制度、规范管理、提高质量、深化发展的工作思路,依法仔细履行审计监督职责,深化审计内容,有序扎实地开展审计工作,主动完成上半年的工作任务。一、上半年主要工作状况(一)仔细开展经济责任审计上半年,由该办干脆负责实施的有区人民医院和区慈善会单位经济责任人的任期审计项目。在审计过程中,该办注意将审计实施与相关制度有效连接,有的放矢、突出重点:一是结合当前工作形势发展和社会关注的热点问题,不断拓展和深化经济责
13、任审计内容,突出对各单位落实中心八项规定相关要求的审计,把领导干部所在单位三公经费、会议费和培训费等支出的状况纳入审计监督范围,促进中心相关要求的实行和工作作风转变,主动发挥审计机关在反对四风以及厉行勤俭节约、反对铺张奢侈方面的监督作用。二是加大对领导干部实行区委区政府重要部署、重大经济决策状况的审计力度,围绕被审计领导干部岗位职责要求,着重监督检查履职尽责状况,关注经济决策权、政策执行权、经济管理权和资金运用权的行使状况,关注领在履行经济责任的过程和效果;三是加强综合分析,加强对被审计单位内部制度建设的关注和财务管理规范化的监督,查找、反映存在的漏洞和薄弱环节,并配套跟进一系列督促整改措施,
14、帮助被审计单位刚好改进管理,堵塞漏洞,完善制度。截至6月底,已完成区人民医院审计项目,反映的问题也已得到订正和妥当解决,被审计单位根据审计建议主动整改,加强财务管理,审计结果综合运用水平不断提高。(二)全面梳理以来经济责任审计工作状况一方面,加强与联席会议其他成员单位的协作协作,刚好收集、整理区审计局以来经济责任审计工作的相关资料,并参加了由区委组织部门召集的经济责任审计结果评议联席会议,客观介绍了区管领导干部经济责任审计的状况,供应了评议对象履行经济职责的相关参考信息,协作区委组织部、区人力资源局对经济责任审计结果进行评议,进一步强化了审计结果的运用;另一方面,全面总结了我区以来区经济责任审
15、计工作状况、审计发觉的问题及整改等相关状况,为区经济责任审计工作领导小组年度会议的召开做好打算。(三)按时完成部门预算执行状况审计工作依据分工,该办负责延长审计区人大常委会和区卫生计生局的部门预算执行状况。在审计实施过程中,坚持将预算总体状况与执行详细状况相对比,重点审计了度部门预算执行过程中人、财、物管理、项目经费的运用与管理状况等,仔细检查预算执行状况的真实性、合法性和合理性,注意揭示预、决算管理中存在的问题。同时,把各单位落实中心八项规定等系列规定精神的状况纳入审计范围,重点关注六项费用支出是否严格根据批复的预算执行,是否存在超预算、无审批无公函、超范围超标准支出等行为,有无违规挤占其他
16、项目资金或违规转嫁的问题,通过审计促进工作作风转变,提高财政资金运用效益。截至6月底,已按时完成该审计工作并将报告提交给主办科室。(四)实施区卫生计生局度部门预算执行状况绩效审计为加强对预算执行状况的审计监督,该办于近期组织开展了区卫生计生局度部门预算执行状况的绩效审计, 在对该单位度财务收支及其经济活动的真实性、合法性进行审计的基础上,关注预算支出的合规性及效益性,评价其总体预算执行状况以及在履行职责时财政资金运用所达到的经济、效率和效果程度。截至6月底,已完成该项目现场审计,正在撰写征求看法稿。(五)主动参加社区两委换届工作在主动完成科室年度审计任务的同时,该办还依据局的统一支配,将开展党
17、的群众路途教化实践活动与审计监督紧密结合,主动参加社区两委换届选举工作,发挥审计监督服务作用。一是深化基层宣扬换届纪律。走访多个办事处、工作站及社区了解状况,主动协作组织、民政等有关部门做好宣扬工作,维护换届选举的正常秩序。二是主动服务,面对面沟通协调。主动与街道、社区沟通协调,督促指导其按相关规定落实社区两委换届干部经济责任审计工作,做好资产登记和财务清算,刚好公布审计结果以接受群众监督。三是寓服务于监督,帮助社区解决实际问题。对社区两委班子运行中涉及经费收支、财务管理等经济职能方面的制度规范进行梳理并提出改进建议,协调处理审计工作中遇到的问题,促进工作的顺当开展,推动审计发觉问题的整改落实
18、,促进社区提高会计核算、完善财务管理。截至6月底,该项工作已经完成。二、下半年工作设想一是深化学习贯彻党的十八大精神,坚持学习有关法律法规和审计业务学问,加强政策法规和专业技能培训,进一步提升政策理论水平和综合分析实力,努力适应经济责任审计工作的新形势、新要求。二是理清工作思路,突出重点、统筹支配,仔细完成区委、区政府和局领导交办的各项任务。三是结合当前工作形势发展和社会关注的热点问题,不断拓展和深化审计内容,在审计实施过程中严格遵循审计准则和相关审计规范,强化审计风险防范意识,不断改进方式方法,努力提高工作效率和审计质量。四是坚持改革创新,以贯彻实施党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任
19、审计规定实施细则为契机,结合我区实际,进一步修订完善相关制度,提出改进工作的建议和措施,加快规范化建设。五是进一步丰富审计工作内涵,针对审计发觉的问题,仔细抓好整改,主动促进审计成果的转化和运用,不断提升审计工作成效和水平。市审计局关于上半年工作总结审计工作总结(2) | 返回书目中共市委、市人民政府:上半年,*市审计机关在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,仔细履行审计职责;在审计项目实施过程中,我们注意结合本年度十大项目的有关实施要求,努力推动审计创新转型。上半年,全市审计机关共完成审计项目110个,查出违规金额*万元,管理不规范金额*万元,经审计处理应上交财政1493万元,应削减财政拨款
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 年审 工作总结
限制150内