2022年内部审计工作计划例文格式.docx
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1、2022 内部审计工作计划例文格式一、审计工作开展状况依据董事会工作支配,按安排、有步骤的开展各项现场与非现场审计。20xx年出具审计报告书 份,其中:业务审计报告 份,现场离任审计报告 份,非现场离任审计报告 份,经济责任审计报告 份。通过审计检查,规范了营业网点的业务操作,提高了依法经营意识,增加了管理制约机制,从而为业务发展奠定了良好的基础。其二,为了仔细落实干部沟通制度,对中层管理人员进行岗位调整,共进行岗位监督交接 次,其中:行长调整交接 次,支行会计主管调整交接 次,对交接过程进行了严格的监督,保证交接手续齐全、完整,调整人员刚好就位,确保了工作的连续性。其三,会同相关部门销毁做废
2、银行卡、做废印章工作。二、主要工作内容(一)抓规章制度建设,加强基础管理工作1、加强制度建设。根据“商业银行内部限制指引”的要求,遵循“业务发展,内控优先,开展工作,制度先行”的工作思路,立足本行经营发展实际,以构筑更加坚实稳固的风险防控体系为工作重点。年初我部对现行规章制度进行系统化、规范化的整理,编纂了系统、明晰的制度,便与员工学习、运用,以促进各项业务标准化、规范化,确保制度的实效性。本制度汇编汇合了 年度编制的全部制度,共编制 个规章制度。同时,收集内部限制状况信息,做好内限制度建设。2、完善惩罚方法。随着监管力度及业务发展的加强,原有的惩罚方法已不适应当前业务发展的需求,对原有的惩罚
3、方法进行了修订,确保各项金融规章制度的贯彻执行,强化内部管理,防范金融风险,预防经济案件的发生。3、制定员工考核方法,考核的指导思想是依据岗位内容和员工综合素养,合理进行岗位分工,充分调动员工的工作主动性和主动性。促进人员管理与合理运用。岗位考核的内容主要包括履职状况、工作质量及工作看法三方面,结合本部门实际状况,对相应岗位制定了详细考核内容及权重。采纳定性与定量考核相结合的原则,考核的形式包括:岗位干部员工自评、部门考核小组考评。(二)搞好业务审计工作审计部根据年初工作安排,进行了反洗钱等 项业务审计。加强了部门及支行的经营管理,完善了内控监督机制,通过审计,提高了业务风险防控及管理实力。1
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