2022年大学内部审计工作总结范文三篇.docx
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1、2022大学内部审计工作总结范文三篇篇一x年学校的审计工作紧密围绕教化系统内部审计要点和学校的年度工作重心,以“三个代表”重要思想为指导,主动落实科学发展观,在对以往审计工作仔细梳理、总结的基础上,确立了以风险为导向,以经济效益审计为重点的年度审计中心,并主动稳妥的制定了年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进一步提高,从业人员的工作任务明确,责任心进一步加强,保证了全年各项任务的顺当完成。一、财务收支及效益审计年初确定了8项财务收支及效益审计任务,其中财务收支审计1项,评建专项资金审计2项,专项审计调查2项,预决算审计2项,审计回访1项。特殊是本年支配了合校以来我校的首次年度预算及预算执行
2、状况审计,使得内部审计的覆盖面和范围进一步拓宽。支配的学校6个亿12个专项启动建设资金的财务决算审计,任务重难度大,年度内正在依据教化部的要求协作学校的建设管理单位分项分步组织实施。经过从业人员一年来的共同努力,完成了工会经费审查委员会托付的x年工会财务收支状况审查;机电学院实习工厂及工程训练中心财务整合审计及投资效益审计;学校x年预算及预算执行状况审计;动科学院畜牧探讨所x年至x年的财务收支状况审计;火地塘教学实习基地专项资金审计;x年学校支配的3840万元试验室建设专项经费,1010万元的教学实践基地建设专项经费效益审计调查;学院收入状况专项调查;大型仪器设备管理和运用状况的专项审计调查;
3、x年水保所财务审计整改状况回访等工作任务。在完成年度任务的过程中,共发出审计通知书3份,出具审计报告8份。审计资金77639万元,审出违规资金16.4万元,财务处理不当资金4.5万元,订正不合规账务处理资金16.4万元,挽回损失金额3万元,审出管理过程中存在的36多个详细问题,同时提出整改的审计看法和建议26条。科研课题结题审计全年完成35项,审计金额758万元。审查并审签了学校24个各级各类财务银行账户的银行对账单612份,审查累计金额达3220xx万元。二、工程审计x年基建修理工程项目审计安排完成250余项,审计金额15000万元。截至12月19日共审结基建修理工程项目303项,审计项目金
4、额21030万元,审减金额835万元。其中托付社会造价询问机构协审27项,审计金额16571万元,审减金额548万元,审定金额16024万元。自审项目276项,审计金额4459万元,审减金额287万元,审定金额4172万元。基建修理工程合同审计全年共完成审计153份,提出合同内容修改建议55条,建议均在合同正式文本签署中得到体现,充分维护了学校的利益,降低了合同风险。三、审计其他工作1、审计根据学校档案标准化管理的要求,整理移交了x年的审计档案201份,录入当年审计档案201份,x年共发布审计文件198份。2、结合审计专业特点,审计干部职工参加了学校基建修理工程的招标活动,竣工验收等活动;参加
5、了学校仪器设备和大宗物资的选购招标活动;参加了学校资产和废旧物资的清理和处置活动,并从规避风险的角度提出了很多合理化建议。3、为了贯彻教化部产业改制的有关精神,审计参加了学校校办产业改制的研讨工作,上年支配本年年初完成的学校对内对外投资状况的专项审计调查,为顺当完成产业改制供应了关键性基础数据资料。4、审计干部边工作边学习,不断充溢新法规,新学问,并结合工作搞探讨,全年有两篇专业论文已发表,4名财务审计干部参与了专业人员接着教化,选派了一名工程审计人员外出脱产进修学习,新学问的学习、研讨和储备,为保质保量的完成工作任务供应了理论支撑。5、为了实行教化部转发的托付会计师事务所审计招标规范,实现我
6、校审计托付业务的公开、透亮,审计处在仔细分析探讨的基础上,结合学校实际,出台了落实该规范的实施看法,对规范我校审计托付业务具有指导作用。篇二20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志仔细学习、领悟三个代表重要思想和xx大会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校教化工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导刚好供应决策依据。全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等
7、方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成果突出,我校审计处被评为XX年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。一、基础建设20xx年是我校各项改革快速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计处仔细实行审计厅、教化厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,主动协作其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高相识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。1、参加制定了学校物资选购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。2、在学校机构
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