2022年审计科干部年述职报告.docx
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1、2022年审计科干部年述职报告 今年以来,我们工商企业审计科仔细学习贯彻党的路途、方针、政策,以党的xx大精神为指引,在局党组的正确领导下,紧紧围绕全市经济工作重点,坚持“内强素养、外树形象”的指导方针,仔细贯彻执行局党组的各项工作要求,发扬求真务实的工作作风,始终把握审计工作的基本准则,做到客观公正、依法审计,仔细履行审计监督职能,高质量完成全部审计工作任务,取得了较好的成果。在审计工作中,我们全科人员做到了廉洁自律,严格执法,模范遵守审计纪律,维护了良好的审计形象。截止2022年10月底,我科共审计单位4个,查出违规金额3678万元,管理不规范金额21万元,促进被审计单位上缴财政资金和税费
2、178万元,已收缴款131万元,提出合理建议9条。 一、履行工作职责及主要任务完成状况圆满完成预算执行状况审计依据局里统一支配,我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位xx年年度预算执行状况的审计,并延长审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提高资金运用效益、加强对专项资金监管等建议,促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金安排机制,重视专项基金的平安完整和保值增值。细心打算,较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务根据省审计厅的要求,我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业xx年年度税收征收管理的专项审
3、计调查。调查起先前我们仔细学习了省厅的调查实施方案,并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查,确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。调查工作中我们坚持集中组织,统一标准、统一调查形式、统肯定性处理,同时坚持和市地税部门沟通,取得地税部门的支持和协作,使审计调查工作进展顺当。调查中我们主要发觉:一是部分企业纳税申报不精确,存在少缴税款的状况;二是税法规定和行业制度相勃,税款缴纳和实际列支期限不相一样;三是部分企业所属部门薪酬统一支付,个人所得税无法计算清缴的问题。同时,分析了产生问题的缘由,并提出了相应的审计建议,被审计单位全部接受了审计建议,并落实整改了审计调查
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