2022年年内部审计年终工作总结.docx
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1、2022 年内部审计年终工作总结篇一:X集团公司审计部自20xx年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的xx大精神为指导,仔细贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,根据集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金运用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,主动履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了肯定成果。现将20xx年集团公司内部审计工作状况总结如下:一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训
2、,一是组织审计人员仔细学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想相识,充分相识集团公司成立审计部的重要意义,充分相识开展审计工作是实行党的xx大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的须要,是确保干部职工遵纪遵守法律、清正廉洁、干净做事的须要,是促进集团公司健康、持续发展的须要,要增加工作责任心和工作使命感,根据集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务学问的培训,提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,
3、取得审计工作成果。二、明确工作目标,确保内部审计工作顺当开展为确保内部审计工作顺当开展,审计部明确了工作目标:一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作,主动开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资选购、基建项目、中期债、大额资金运用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责随意识和管理水平,提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大
4、审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发觉的问题,刚好提出建议看法,使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务审计部根据集团公司的工作精神和工作部署,从20xx年9月起先内部审计工作,通过全体审计人员仔细努力、兢兢业业工作,完成了内部审计工作任务,取得良好成果。(一)开展财务大检查,提高财务管理水平审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查,检查重点为新公司建章建制,老公司查错纠弊。在财务大检查过程中,要求新公司制定完善的财务管理制度,使公司财务管理工作有章可循,有据可依,切实做到以制度管理财务,促进财务
5、管理制度化和规范化,实施有效的财务监督,保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符,防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中,主要发觉固定资产未盘点,应收账款未对账的问题,要求老公司加强对固定资产的管理,建立健全固定资产账册,严格固定资产日常核算、管理和处置,对固定资产增减及收入、支出要刚好入账,确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查,年终进行全面清查盘点,做好固定资产的实物登记管理,确保固定资产完整和不流失。要求老公司刚好做好应收账款对账工作,同时加强应收账款催收工作,防范应收账款流失,降低公司经济效益。(二)开展小金库整治工作,规范财务管理秩序审计部20xx年
6、11月开展小金库整治工作,要求各单位领导一是深刻相识到“小金库”的存在,扰乱了集团公司财务管理秩序,影响集团公司财务资金的平安,诱发、滋生腐败行为,严峻败坏党风政风和社会风气。二是要根据集团公司的要求,健全和加强制度建设,进一步完善各项管理制度,严格执行国家财经法规和财务管理规章制度,加强部门经费运用与管理,从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作,规范了财务管理秩序,对促进党风廉政建设,防范产生腐败行为起到主动作用。(三)主动开展专项审计,推动集团公司整体工作发展审计部在20xx年下半年主动开展专项审计工作,一是10月份协作主管部门对公司进行检查,协作水务一体化小组对审
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