2017年最新订单审查程序课件资料6p.pdf
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1、欢迎阅读公司 LOGO 文件标题文件编号: DX-2010068 保密级别:机密文件版次: A01 文件发放范围:序号单位签收序号单位签收序号单位签收1 总经办7 冲压车间13 人事行政部2 市场部8 压铸车间14 财务管理部3 销售部9 精加车间15 供应链管理部4 工程部10 膜切车间16 交货管理部5 模具部11 组装车间17 生产计划部6 自动化部12 切片车间18 仓储中心审批:王江山审核:陈立山编制:王俊杰中山桑芭丝服装有限公司程序文件订单审查程序编号:S-QP-07 版本/ 修改状态: A/0 生效日期:年 月日页码:第 1 页,共 2 页拟制:审核:批准:精品资料 - - -
2、欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - - 欢迎阅读1 目的为使本公司能在质量、价格、交期等方面均能满足客户要求,而对顾客的要求进行识别评审,以符合供需双方利益。2适用范围本程序适用于客户订单的受理、评审、变更等。3 职责3.1 业务部负责客户订单的受理、通知生产或订单变更的联络。3.2 工厂部负责计划生产及交期确认。4 工作程序4.1 样衣确认流程按照样衣制作管理程序的规定步骤进行样衣制做及送样确认。4.2 报价流程客户有报价需求时,由业务员根据样衣构成,从材料
3、直接费用、间接费用等方面因素汇总制作“报价单”,经过业务主管或副总审核后,报价给客户。4.3 订单受理流程4.3.1 业务部相关业务员接到客户订单后,应对订单上品名、规格、数量、单价和交期进行确认后,记录于“订单受理一览表”。4.3.2 业务员将记录后的客户订单盖空白“订单评审专用章”,呈交业务主管会同工厂部生产计划员评估其最后交期是否可满足,若可满足则于客户订单上签名确认,呈交副总经理核准。4.3.3 业务部将客户资料分发给工厂部、质管部,生产计划员根据客户要求交期编制“生产计划表”,安排生产及出货。4.3.4 若经会审确认无法在客户要求的交货期限内完成生产计划,则由业务部同客户进行协商,达
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