服装公司工作流程建立课件.ppt
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1、公司业务标准操作流程手册2007/07/01 执行 (200707 版本)2组织结构董事总经理品牌总经理商品部(Buying、Sales Price、Stock Ctrl)产品部(Product Design)直营店面(POS)生产部(Production)销售部(Retail、Franchisee、Training)财务部法务与规划部行政人事部MIS部南京仓库市场部(Marketing)视觉陈列部(Visual Merchandising)3流程清单pERP相关业务流程pMIS相关流程p人力资源相关流程p行政管理相关流程p法务管理相关流程p财务管理相关流程p运营管理相关流程4ERP相关业务流
2、程p库存管理库存管理n新品建立流程n物料管理流程n新供应商建立流程p销售订单销售订单n订货会流程p采购管理采购管理n采购订单流程n采购收货流程n采购退货流程p仓库管理仓库管理n仓库收货上架流程n配货流程n仓库出货下架流程n总仓盘点流程n收发差异调整流程p经销商管理经销商管理n新经销商建立流程n经销商出货流程n经销商退货流程n经销商信用管理流程p直营门店(直营门店(POS)管理)管理n新门店建立流程n门店请货流程n门店收货流程n门店销售流程n门店调拨流程n门店退仓流程n门店盘点流程p价格管理价格管理n变价价格建立流程n促销价格建立流程n礼券管理流程n经销商价格建立流程p财务管理财务管理n应付管理
3、流程n应收批发管理流程n应收直营管理流程n成本核算流程n成本调整流程5ERP-1:新品建立流程生产部生产部核对并维护系统中供应商的基本信息准备程序编号程序编号ERP01流程周期流程周期1.5个工作日个工作日MIS部部提供新品信息采集表作为导入模版常规新供应商建立流新供应商建立流程程生产部生产部整理新品资料,包括内部货号、零售价、条码信息、供应商等,并按照新品信息采集表汇总提供给MIS开始MIS部部审核新品信息采集表的规范性0.5DMIS部部在系统【A252】导入或【AD6】输入新品资料0.5D资料完整不规范不完整订货会流程订货会流程品牌总经理品牌总经理审核新品信息采集表的准确性0.5D未通过通
4、过6ERP-2:物料管理流程MIS部部确定系统内的物料定义并通知各相关部门,并提供新物料信息采集表作为导入模版常规程序编号程序编号ERP02流程周期流程周期3.5+2+9个工作日个工作日市场部市场部整理新品资料,包括内部货号、零售价、条码信息、供应商等,并按照新物料信息采集表汇总提供给MIS开始市场部市场部核对并维护系统中供应商的基本信息准备新供应商建立流新供应商建立流程程MIS部部审核新物料信息采集表的规范性1DMIS部部在系统【A252】导入或【AD6】输入新物料资料0.5D资料完整不规范不完整仓库收货上架流仓库收货上架流程程市场部市场部以物料采购单为核心执行物料采购相关工作交货期Lead
5、 time南京仓库南京仓库根据物料采购单并核对实际到货(数量品质等),在系统【A2B2】录入并确认物料入库单2DMIS部部根据直营店面数量和南京仓库要求数量打印物料条码并提供给销售部和南京仓库2D门店配货流程门店配货流程经销商出货流程经销商出货流程7ERP-2:物料管理流程(说明)p物料指数量可变、可转移的、有成本的并且在系统中进行管理并非正常销售的物品(物料的销售金额一般为零)p货架、道具等不作为物料来管理p仅市场部能够采购物料p根据物料采购的特殊性,物料采购单不一定需要通过系统来执行,可以直接在系统中处理物料的入库单据。p物料条码不体现在物料上,由MIS准备好后对南京仓库和直营店面发放,在
6、出入库时作为扫描录入的工具8ERP-3:新供应商建立流程MIS部部提供供应商信息采集表常规程序编号程序编号ERP03流程周期流程周期2个工作日个工作日法务:供应商合法务:供应商合同管理流程同管理流程生产部生产部根据法务确认后合同,如为新供应商或者供应商信息修改,填写供应商信息采集表,部门经理确认开始财务部财务部分配供应商帐号(应付账款帐号)并填写供应商信息采集表0.5DMIS部部根据供应商信息采集表在系统【A241】创建新的供应商0.5D生产部生产部检查系统中的供应商信息,如有错误则反馈给MIS部1D系统中信息有误9ERP-4:订货会流程MIS部部提供销售订单的标准导入格式,并与销售部订单Ex
7、cel的格式进行整合常规程序编号程序编号ERP04流程周期流程周期16个工作日个工作日新品建立流程新品建立流程商品部商品部根据新品计划,制作订货会用的手工订货报表开始+2D销售部销售部订货会中,根据经销商和自有(南京仓库)的手工订货表,输入为Excel后进行确认,然后转化为MIS需要的导入格式7DMIS部部在系统【A281】导入所有订单2D销售部销售部根据审批结果在系统中确认经销商订单和自有(南京仓库)订单1D不批准销售部销售部输出订单汇总,进行整体调控,如有变更需要与经销商重新确认订单,确认后在系统【A281】修改相关订单。输出更新好的订单汇总并报批3D品牌总经理品牌总经理批准经销商订单和汇
8、总订单1D采购订单流程采购订单流程批准10ERP-5:采购订单流程MIS部部根据订货会结果,将需要采购的产品由“临时产品”转变为“正式产品”准备程序编号程序编号ERP05流程周期流程周期(9)+2个工作日个工作日订货会流程订货会流程生产部生产部在系统【A2A2】选择不同的供应商在系统中生成采购订单开始采购收货流程采购收货流程生产部生产部在系统【A2A1】录入采购订单价格、分期付款计划等并确认,通知财务检查1D生产部生产部与贸易公司签订贸易合同,向国外供应商索取形式发票并保险,提供相关复印件给财务备案到货前-7D进口采购法务:供应商合法务:供应商合同管理流程同管理流程采购合同通过审批财务部财务部
9、基于合同核对系统中采购订单价格和付款计划录入的正确性1D信息录入错误国内采购11ERP-6:采购收货流程生产部生产部跟进生产进度,完毕后通知商品部准备程序编号程序编号ERP06流程周期流程周期4个工作日个工作日采购订单流程采购订单流程生产部生产部在系统【A2B2】对厂商入库单单据录入进货价格(包括进口产品的关税和增值税等信息)并确认,通知财务检查1D/当月生产部生产部跟进供应商发货计划,根据情况安排仓库进行收货,提供采购订单号到货5D南京仓库南京仓库将到货接收入待处理仓。根据采购订单核对实物。在系统【A2B2】创建厂商入库单并进行实物确认【A2B3】,通知商品部和财务部跟进到货+2D财务部财务
10、部在系统【A2B2】核对价格、关税等正确性1D/当月缺少采购订单号仓库收货上架流仓库收货上架流程程信息录入错误南京仓库南京仓库安排第三方物流去工厂取货。2D+在途自提FOB12ERP-7:采购退货流程南京仓库南京仓库提供采购到货质量异常报告、数量异常报告和其他采购合同规定的退货条件报告准备程序编号程序编号ERP07流程周期流程周期6个工作日个工作日生产部生产部根据采购退货计划,在系统【A2B2】录入采购退货价格并确认,通知财务检查1D生产部生产部制定采购退货计划并报批,明确数量和价格开始生产部生产部根据采购退货计划,在系统【A2B2】录入厂商退货单(数量)1D财务部财务部在系统【A2B2】核对
11、价格等信息正确性0.5D不批准品牌总经理品牌总经理审批采购退货计划1D南京仓库南京仓库根据采购退货计划,准备好待退货品,在系统【A2B3】进行实物(物流)确认,通知生产部跟进价格2D批准南京仓库南京仓库打印退货单,与所退货品一起发给供应商0.5D信息录入错误财务部财务部核查账务情况,许可仓库退货1D13ERP-8:仓库收货上架流程程序编号程序编号ERP08流程周期流程周期2.5个工作日个工作日(500PCS以下以下)南京仓库南京仓库/记账记账确认【A2D3】移仓单即时南京仓库南京仓库/QC对待处理仓货品进行质检开始南京仓库南京仓库/记账记账整理需要移入正品仓的合格货品,并在系统【A2B2】创建
12、移仓单0.5D南京仓库南京仓库/仓管仓管将货品整理到实际的正品仓货架并提交相关记录1D特殊情况南京仓库南京仓库/仓管仓管根据【A2D3】移仓单核对需要移入正品仓的货品0.5D合格货品南京仓库南京仓库/记帐记帐在系统【A2J22】录入并确认移架单0.5D采购收货流程采购收货流程经销商退货流程经销商退货流程门店退仓流程门店退仓流程采购退货流程采购退货流程可采购退货特殊处理特殊处理收发差异调整流收发差异调整流程程存在差异货帐相符14ERP-9:门店配货流程商品部商品部基于主动为单个门店铺货目的,在查看南京仓库和店面库存的基础上,制订店面铺货计划开始程序编号程序编号ERP09流程周期流程周期1个工作日
13、个工作日商品部商品部在系统【A4361】录入店家加单单据1D商品部商品部在系统【A442】转成店家拣货单即时商品部商品部基于新季产品入库款少量多的情况,根据门店销售报表制订铺货计划开始仓库收货上架流仓库收货上架流程程采购收货流程采购收货流程商品部商品部在系统【A437】录入产品加单单据1D商品部商品部基于卖一补一原则针对单个门店的销售每周两次进行补货,确定补货计划开始商品部商品部在系统【A435】录入B-Pack作业单据1D系统系统根据南京仓库库存情况决定是否确认配货单据即时仓库下架出货流仓库下架出货流程程单据确认15ERP-9:门店配货流程(说明)p“【A437】产品加单”是基于一款货品对多
14、个店面进行配货p“【A4361】店家加单”是基于单个店面配多个货品p“【A435】B-Pack”作业是参考销售,对单店进行多商品进行配货16ERP-10:仓库下架出货流程程序编号程序编号ERP10流程周期流程周期2个工作日,发货(个工作日,发货(2点前单据当天完成;点前单据当天完成;2点后隔天完成)点后隔天完成)门店配货流程门店配货流程南京仓库南京仓库/仓管仓管实际拣货,并将拣货完成情况汇报给记帐员。同时,将货品进行扫描装箱,打印相关装箱单。1D商品部商品部通知仓库人员拣货开始南京仓库南京仓库/记帐记帐汇总并打印拣货单,交给仓管人员执行即时门店收货流程门店收货流程南京仓库南京仓库/记帐记帐在系
15、统【A443】确认店家拣货单即时南京仓库南京仓库/记帐记帐根据装箱结果,在系统【A448】转成仓出店单即时数据同步门店请货流程门店请货流程正常南京仓库南京仓库/记帐记帐在系统【A2J21】根据拣货结果进行移架数据录入并确认1D实际拣货与拣货单有差异17ERP-11:总仓盘点流程程序编号程序编号ERP11流程周期流程周期45个自然日个自然日MIS再次核查系统中可能影响到盘点结果的待完成业务单据,如有问题,通知到南京仓库和销售部紧急处理1D(开始1D)MIS部部统计系统中可能影响到盘点结果的待完成业务单据,通知到南京仓库和销售部1D(开始5D)南京仓库南京仓库/记帐记帐核对并确认所有积压的收货单和
16、退货单3D(开始2D)南京仓库南京仓库/仓管仓管根据系统【A2E1】输出的空白盘点单,清点库存并汇报23NDMIS部部在系统【A2E3】确认库存结果0.5D南京仓库南京仓库根据公司库存管理政策(季度盘点),牵头制订盘点计划,下达总仓盘点通知准备品牌总经理品牌总经理审批盘点通知1D销售部销售部/Retail通知并监督店面核对并确认所有已收到货的仓出店单3D(开始2D)不批准批准MIS/南京仓库南京仓库开始盘点,在系统中冻结仓库库存开始南京仓库南京仓库/记账、主记账、主管管将盘点结果输入或者导入系统【A2E1】,仓库主管确认(系统自动解冻库存)1ND财务部财务部/MIS部部财务部在MIS的帮助下在
17、系统【A2E3】生成盘点差异表0.5D责任追究责任追究南京仓库南京仓库在财务部的监督下进行复盘2D有差异且不认可无差异或认可差异认可差异18ERP-12:收发差异调整流程程序编号程序编号ERP12流程周期流程周期5个工作日个工作日物料管理流程物料管理流程财务部财务部根据责任认定,出处理决定0.5D收方收方检查实物和单据。在不相符的情况下,按照实物签收,修改系统中的实收数,并确认系统单据。同时将差异通知发方和MIS2D发方发方联系物流等相关部门,确认差异原因和相关责任,出事件处理报告2DMIS部部调整系统差异使收发平衡0.5DMIS部部调整系统差异使收发平衡0.5D仓库收货上架流仓库收货上架流程
18、程仓库下架出货流仓库下架出货流程程经销商出货流程经销商出货流程经销商退货流程经销商退货流程门店收货流程门店收货流程门店调拨流程门店调拨流程门店退仓流程门店退仓流程MIS部部协助发方查找差异原因和相关责任2D经销商出货流程经销商出货流程外部(物流、经销商)承担差异责任内部责任责任追究责任追究19ERP-12:收发差异调整流程(说明)p当第三方物流承担收发差异责任时,第三方物流将作为一个特殊的经销商看待,来管理相关的应收账款项20ERP-13:新经销商建立流程MIS部部提供经销商信息采集表常规程序编号程序编号ERP13流程周期流程周期(5)+(9)+1个工作日个工作日法务:经销商合法务:经销商合同
19、管理流程同管理流程销售部销售部根据法务确认后合同,如为新经销商或者经销商信息修改,填写经销商信息采集表,部门经理确认开始财务部财务部分配经销商帐号(应收账款帐号)并填写经销商信息采集表0.5DMIS部部根据经销商信息采集表在系统【A228】创建新的经销商0.5D销售部销售部检查系统中的经销商信息,如有错误则反馈给MIS部0.5D系统中信息有误运营管理:新经运营管理:新经销商审批流程销商审批流程 21ERP-14:经销商出货流程程序编号程序编号ERP14流程周期流程周期2+2个工作日个工作日经销商经销商价格建立流程价格建立流程销售部销售部根据经销商的订单(分仓订货单),创建移仓申请单开始南京仓库
20、南京仓库根据移仓申请单拣货、包装并发货,在系统【A2C3、A2C6、A2F1】完成相关的拣货单、出货单并确认1D销售部销售部跟进经销商收货,确认出货单【A2F1】运输时间2D存在收发差异订货会流程订货会流程经销商经销商信用管理流程信用管理流程收发差异调整流收发差异调整流程程财务部财务部在系统【A2C1】确认移仓申请单,并通知仓库发货0.5D22ERP-15:经销商退货流程销售部销售部根据经销商退(换)货计划,在系统【A2F3】输入经销商退货单,并通知经销商退货。如换货,在系统【A281】输入相应经销商订单(分仓订货单)并确认0.5D程序编号程序编号ERP15流程周期流程周期3个工作日个工作日经
21、销商出货流程经销商出货流程销售部销售部根据经销商的退(换)货申请和系统中的相关参考数据确定经销商退(换)货计划开始南京仓库南京仓库基于系统的经销商退货单核对经销商的退货实物2D南京仓库南京仓库在系统中确认经销商退货单0.5D存在收发差异收发差异调整流收发差异调整流程程MIS部部经销商退货审批参考报表常规财务部财务部/品牌总经理品牌总经理财务部审核品牌总经理审批0.5D不批准批准无差异经销商出货流程经销商出货流程仓库收货上架流仓库收货上架流程程23ERP-16:经销商信用管理流程销售部销售部根据到货情况和经销商的要货情况,在系统【A2C1】输入移仓申请单做发货准备开始程序编号程序编号ERP16流
22、程周期流程周期1.5个工作日个工作日新经销商建立流新经销商建立流程程财务部财务部根据经销商的合同,预收保证金,在系统【A228】设置信用额度和信用期等条件准备系统系统信用额度审核控制即时增加信用额度经销商出货流程经销商出货流程通过经销商经销商价格建立流程价格建立流程订货会流程订货会流程财务部财务部根据经销商订货单(分仓订货单),跟进收取订金准备销售部销售部通知经销商打款0.5D催款财务部财务部收款并将收款信息输入系统0.5D品牌总经理品牌总经理/董事总董事总经理经理共同确认增加经销商的信用额度的决定1D财务部财务部根据信用额度增加决定,在系统【A228】调整信用额度值0.5D24ERP-17:
23、新门店建立流程程序编号程序编号ERP17流程周期流程周期4个月个月+(9)+1个工作日个工作日运营管理:自营运营管理:自营零售店铺开张流零售店铺开张流程程销售部销售部根据法务确认后合同,提供新店开张进度表给财务开始财务部财务部分配店面所属商场帐号(应收账款帐号)0.5DMIS部部根据新店开张进度表在系统【A626】创建新的零售店面和商场应收账款账号0.5D销售部销售部检查系统中的零售店面和商场信息,如有错误则反馈给MIS部0.5D系统中信息有误法务:零售合同法务:零售合同管理流程管理流程25ERP-18:门店请货流程直营店面直营店面根据自身销售和现有库存,在系统【S22】创建店家请货单常规程序
24、编号程序编号ERP18流程周期流程周期1个工作日个工作日仓库下架出货流仓库下架出货流程程销售部销售部/商品部商品部基于系统中【A4363】店家请货单,综合分析销售和可调配库存情况,调整门店请货单并确认1D数据同步商品部商品部在系统【ABD3】填写请货反馈表,将调整或取消原因告知店面0.5D如有调整或取消直营店面直营店面在系统【S76】查看请货反馈表常规数据同步26ERP-19:门店收货流程直营店面直营店面共同开箱详细清点,由店长和运输公司一起签字确认数量和交货日期即时程序编号程序编号ERP19流程周期流程周期2个工作日个工作日仓库下架出货流仓库下架出货流程程直营店面直营店面收货后,检查箱数以及
25、包装箱完整性0.5D数据同步直营店面直营店面与系统【S25】仓出店单据核对到货明细1.5D正常到货直营店面直营店面在系统【S25】确认仓出店单常规没有差异箱数有差异或外观有破损收发差异调整流收发差异调整流程程存在差异27ERP-20:门店销售流程直营店面(有电脑)直营店面(有电脑)对顾客进行销售,在系统【S21】用扫描枪录入销售的产品,并以合适方式收款。并且同时打印一式两份小票,并请顾客在小票上签字。每天程序编号程序编号ERP20流程周期流程周期1.5个工作日个工作日数据同步MIS部部协助销售部处理异常常规直营店面(有电脑)直营店面(有电脑)在系统按照要求执行日结账【S43】,并生成销售报表每
- 配套讲稿:
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