2022201-年度财务决算报告.docx
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1、2022201*年度财务决算报告 201*年度财务决算报告XXXXXX公司第X届第X次董事会201*年度财务决算报告XXXXXXXX公司201*年度财务决算报告一、总体状况介绍企业经营业绩考核指标完成状况:产销量、收入、税前利润的完成状况二、税利利润构成税前利润构成及与安排数比较如下:单位:万元、万吨项目产/销量(万吨)营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用营业利润利润总额201*年实际数201*年预算数增减率%请对实际数、安排数增减缘由分析:(一)售价全年累计销售原煤万吨,主营业务收入万元,平均单价元/吨与安排单价元/吨增加(削减)元/吨,主要缘由:。XXXXXX公司第X届第
2、X次董事会201*年度财务决算报告(二)生产成本单位:万元、元/吨预算数项目发生额产量(万吨)1、干脆材料2、干脆薪酬成本3、燃料动力小计4、一般制造费用5、固定提取费用生产成本单位成本发生额单位成本实际数单位成本变动率%与预算差异缘由:(三)销售、管理、财务费用单位:万元、元/吨预算数项目发生额产量(万吨)1、销售费用2、管理费用3、财务费用小计单位成本发生额单位成本实际数单位成本变动率%与预算差异缘由:请对实际数、安排数增减缘由分析:1、销售费用2、管理费用3、财务费用XXXXXX公司第X届第X次董事会201*年度财务决算报告三、主要资产、负债、全部者权益变动状况(一)资产变动状况资产类主
3、要项目变动表金额(万元)主要项目货币资金应收票据及应收账款预付账款其他应收款及应收利息存货固定资产及在建工程无形资产及递延所得税资产总计期末年初差额增减比例占资产比重(%)期末年初请就资产类主要项目变动缘由进行分析、说明1、货币资金削减(增加)的缘由是:2、3、(二)负债变动状况负债类主要项目变动表金额(万元)主要项目应付账款应交税费预收帐款应付职工薪酬其他应付款应付股利负债总计期末年初差额增减比例%占资产比重(%)期末年初请就负债类主要项目变动缘由进行分析、说明XXXXXX公司第X届第X次董事会201*年度财务决算报告(三)全部者权益变动状况请就权益类主要项目变动缘由进行分析、说明全部者权益
4、期初余额万元,期末余额万元,主要变动内容有(1)(2)、(3)、。四、现金流量状况请就主要项目进行分析、说明(一)经营活动产生的现金流(二)投资活动产生的现金流(三)筹资活动产生的现金流五、固定资产(或基建)投资状况金额(万元)主要项目固定资产投资其中:矿建工程士建工程设备购置费安装工程建管费利息其他基本建设费用预算数实际数差额增减比例请对实际数、安排数增减缘由说明:XXXXXX公司第X届第X次董事会201*年度财务决算报告六、专项资金提取运用状况单位:万元科目名称专项储备其中:维简费平安费用矿山环境治理保证金煤矿转产发展资金年初余额本年增加本年运用年末余额说明专项资金提取运用状况附件:(依序
5、列出附表的名称及其他附件名称)1、201*年度资产负债表2、201*年度利润表3、201*年度现金流量表4、201*年度原煤完全成本分析表5、201*年度原煤产品成本构成明细表5、201*年度销售费用明细表6、201*年度管理费用状况表7、201*年度固定资产投资完成状况表8、XXXXXX公司X年X月X日扩展阅读:201*年度财务决算和201*年度财务预算报告201*年度财务决算和201*年度财务预算报告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、精确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。风险提示:公司201*年度财务预算、经营安排、经营目标并不代表公司对201*年度的盈利预料,能否实现
6、很大程度上取决于市场状况改变与经营团队努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特殊留意。201*年,在董事会的正确领导下,在管理层以及全体员工的共同努力下,公司接着保持稳定良好的发展态势。公司201*年度财务决算和201*年度财务预算报告如下:201*年度财务决算报告一、201*年度财务报表的审计状况公司201*年度财务报表已经天健正信会计师事务所审计,并出具了天健正信审(201*)GF字第0201*1号标准无保留看法的审计报告。二、主要会计数据及财务指标变动状况报告期内,公司财务状况良好,总资产、归属于上市公司股东的全部者权益增长快速,增幅分别达57.38%、102.99,资产负债率
7、下降了18.15个百分点。其主要缘由,一是公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,144.41万元。二是报告期内公司保持了良好的盈利实力,净利润增加,净资产增长。报告期内,公司经营业绩良好,营业收入和归属于上市公司股东的净利润均大幅增长,增幅分别达50.34%、68.46%。其主要缘由是,公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于报告期内全部投产,同时,公司非公开发行股票募集资金投资项目也逐步投产,依托于一体化产业链的品质和成本的综合优势,公司鸡肉销量增长了32.52%。报告期内,归属于上市公司股东的净利润增幅大于营业收入的增幅,主要缘由:一是公司鸡肉单位销售价格的升幅高于鸡肉单位销
8、售成本的升幅,使得主营业务毛利率较上年上升了1.98个百分点;二是期间费用与营业收入的比重较上年下降了0.36个百分点,显示了公司良好的费用限制水平和规模效应。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较201*年度增加了68.23%,主要是由于生产销售规模扩大,产销两旺,虽然因预期原料价格上涨而大量增加了原料储备、存货大幅增长而占用部分资金,但报告期内经营活动产生的现金流量净额仍与当期净利润相当,表明公司经营状况和收益质量良好。三、财务状况、经营成果和现金流量分析(一)资产、负债和净资产状况:1、资产构成及变动状况截止201*年12月31日,公司资产总额504,281.66万元,比年初增加18
9、3,852.42万元,增幅57.38%。主要资产构成及变动状况如下:单位:万元主要变动缘由:(1)201*年年末流淌资产总额172,288.44万元,比年初增加65,428.14万元,增幅61.23%,主要是货币资金增加23,811.59万元、应收账款和应收票据增加11,193.64万元、预付款项增加3,200.02万元、其他应收款削减310.57万元、存货增加27,398.89万元所致。变动缘由分别是:A、货币资金较年初增加23,811.59万元,增幅45.84%,主要缘由是报告期内,公司销售大幅增长并保持了良好的盈利水平和资产营运实力,经营性现金净增加较多。B、应收账款较年初增加10,60
10、5.47万元,增幅119.59%,缘由是随着公司经营规模扩大,本报告期内营业收入大幅增加,有信用账期的大客户销售额增加较多,应收账款相应增加。C、预付款项较年初增加3,200.02万元,增幅40.71%,主要缘由有二:一是公司建设“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程”建设项目,设备选购预付款增加。二是为保证饲料原料足量供应,依据合同约定,公司在报告期末预付了部分大宗原料选购款。D、应收利息年初余额为0,年末增加了134.57万元,系公司为提高资金效益,将部分短暂闲置的资金办理了定期存款,尚未到期,按相应的存款利率计提利息。E、其他应收款较年初削减310.57万元,减幅64.54%,主要是报
11、告期内公司收回的玉米选购保证金。F、存货较年初增加27,398.89万元,增幅79.26,主要缘由是公司生产经营规模持续扩大,存货储备如肉鸡存栏量等大幅量增加,同时,原材料购进成本等的上升也导致库存成本提高。(2)201*年年末非流淌资产总额331,993.22万元,比年初增加118,424.29万元,增幅55.45%,主要是固定资产和生产性生物资产增加所致。A、固定资产原值净增加128,378.93万元、增幅67.61%,主要是本公司非公开发行股票募集资金投资项目“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”逐步投产。截止201*年12月31日,共有1个饲料厂、1个肉鸡加工厂、1个孵化厂
12、、25个肉鸡场、12个父母代种鸡场以及3个祖代种鸡场建成投产,固定资产相应增加。B、生产性生物资产原价年末余额较年初数增加8,352.23万元、增幅111.54%,主要缘由包括:1、报告期内非公开发行募集资金项目“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”的种鸡场接连投产,期末父母代种鸡存栏数量相应增加;2、公司向上游延长产业链,三个祖代种鸡场已建成并投入运营,新增了祖代种鸡存栏数。C、递延所得税资产较年初增加106.91万元,增幅118.55%,主要是与资产相关的政府补助和内部交易未实现利润产生的可抵扣短暂性差异增加。2、负债结构及变动缘由分析201*年年末负债总额131,983.19
13、万元,比年初削减了10,036.97万元,减幅7.07%。(1)负债结构单位:万元(2)主要变动缘由A、短期借款较年初削减17,900.00万元,减幅33.77%,主要缘由系本年偿还已到期的借款以及为提高资金的运用效益提前偿还部分借款所致。B、应付账款较年初增加18,530.00万元,增幅199.65%,其缘由,一方面是随着公司生产经营规模的扩大,报告期内原辅料、包装物等选购量增加,对供应商的选购应付款相应增加;另一方面是公司“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程”建设项目的设备选购应付款增加。C、应付职工薪酬较年初增加1,111.57万元,增幅74.02%,主要缘由是随着公司生产经营规模的
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