2022审计监察部职责条例4.docx
《2022审计监察部职责条例4.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022审计监察部职责条例4.docx(6页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022审计监察部职责条例4 审计监察部职责条例4审计部职责条例1.主要内容与职责范围为规范本公司内部审计工作,加强现代企业制度建设,依据公司法、审计法、企业内部限制基本规范和审计署关于内部审计工作的规定,结合公司详细状况,特制定本条例,规定我公司审计监察部的基本职能、主要工作范围、权限以及责任。2.基本职能2.1组织本公司及所属各单位、各部门学习贯彻国家审计、财经法规和方针政策,组织制定审计工作标准。2.2做好各项审计工作,加强审计评价和监督。2.3刚好提交审计报告,为管理和决策供应依据。3.主要工作范围3.1确定年度审计工作目标,制定年度审计安排。3.2进行财务安排或者各单位、各部门预算的
2、执行和决算审计。3.3进行基建项目、重大修理项目及大宗物资选购项目预(概)算、决算审计。3.4进行财务收支及各种经济合作协议、投资方案等有关的经济活动审计。3.5进行内部限制制度审计。3.6国家财经法规和部门规章制度的执行;与其他经济组织的合营或合作项目的执行状况、投入的资金、财产的经营状况及其效益;对有财务收支权限和经济管理责任的管理人员的任期审计;特定事项的专项审计等其他审计事项4.权限4.1依据内审工作的须要,要求有关单位、部门按时报送生产、经营、财务收支安排、预算、决算、报表和其他有关的文件、资料等;4.2审核凭证、账表、决算,检查资产和财产,检测财务会计软件,检查有关的文件和资料。4
3、.3对审计涉及的有关事项进行调查,并取得有关的文件、资料等证明材料4.4对正在进行的严峻违反财经法规,严峻损失奢侈的行为,作出临时制止的确定4.5对阻扰、阻碍审计工作以及拒绝供应有关资料,经董事长批准,可以实行必要的临时措施。4.6参与有关的会议,召开与审计事项有关的会议。4.7提出订正、处理违法违规行为的看法以及表扬和嘉奖严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的行为的建议。提出改进管理、提高效益的建议。5.责任5.1应当严格遵守内部审计人员职业道德规范,忠于职守,做到客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守隐私。对各种重大经济合作协议、投资方案审计不刚好、不正确,造成的损失担当责任。5.2应当不
4、断提高内部审计业务质量5.3应当依法接受审计机关对内部审计业务的指导和监督检查。扩展阅读:审计监察部岗位职责审计监察部部门职责一、拟定公司内部审计管理方法和规章制度。二、拟定审计工作安排。三、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。四、对公司和部门内部制度的执行状况进行审计并提出改进建议。五、对经济合同的签订及执行状况进行审计监督。六、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。七、独立开展公司的审计监控工作,规范公司的生产经营及财务收支行为,随时驾驭盈亏状况及潜亏因素,并提出审计建议,促进经营管理,为公司领导和各部门了解实际状况,制定政策供应依据。八、对在审计过程中提出的看法、建议及整改措
5、施的落实状况进行跟踪检查,对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出看法和建议。九、完成公司领导交办的其他审计工作。审计监察部部门人员岗位职责审计监察部经理职位名称干脆上级岗位职责审计监察部经理董事长所属部门干脆下级审计监察部审计专员1、在董事会的指导下,拟定公司审计监察相关制度,并提交董事会审定;2、组织公司财务及所属控股公司财务进行内部审计,对公司内部严峻违纪的行为进行专项审计,并提交审计报告;3、参加并监督公司合并、分立、投资、租赁、资产转让、项目清理等重要经济活动;4、负责对拟签订的合同(协议书)进行审核把关工作,负责合同的跟踪管理;5、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督;6、负责
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 审计 监察部 职责 条例
限制150内