2022年财务部岗位职责.docx
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1、2022年财务部岗位职责财务部岗位职责11、监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作,定期收集各仓库出入库单据和结算表。2、原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算,编制相应的凭证,审核生产物料领用情况。3、核对财务库存数据,针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。4、按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。5、按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。6、监督各仓库的保管工作,定期进行抽查或盘点,对差异事项及时提出处理意见。7、编制成本核算报表,进行生产成本分析,寻找生产成本节约空间;为管理层提出改进建议。8、为规范生产成本核算流程,提供建议方法和解决方案。9、
2、公司领导交办的其他工作。财务部岗位职责21、负责公司的财务会计工作,严格遵守有关财经纪律和经济法规,协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。2、组织制定完善的财会制度和相应的实施细则,经批准后严格执行,对其中出现的问题及时制止、纠正,严重的应及时向公司领导汇报。3、负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划,参与制订公司的经营计划,经批准后组织实施。4、负责监督、检查公司各项财务计划执行情况,提出财务分析报告,并提出加强经营管理和财务管理的建议,供公司领导参考。5、主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议,组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。6、掌握税收政
3、策,负责与税收机关的协调。7、负责对所有下属企业的财务监督与协调,审核所有上报的财务报表,及时回答公司领导、股东、政府部门的质询。8、组织一调度公司资金,重点负责向金融机构融资。9、拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。10、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作,改善工作质量和服务态度,做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。完成总经理临时交办的工作。财务部岗位职责31、遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作:现金收付和银行结算业务。2、按财务制度规定掌握现金库存量,不以“白条抵库”抵充库存现金。3、及时登记现金和银行存款的日记帐,随时掌握银行
4、存款余额,不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务管理副经理审核。、4、保管库存现金和有价证券,严格执行保卫、保密纪律,确保库存安全和完整。5、保管有关印章、空白收据和支票。6、及时进行核对现金及银行存款明细账,确保月末现金和银行存款与科目余额相符,发现差错及时查清。7、在工作职责范围内,对不符合规定的单据,有权拒绝办理。8、完成领导交办的其他工作。财务部岗位职责41、在公司总经理的直接领导下,负责组织和领导本公司的财务工作,提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。2、根据财经法规和公司的管理制度,负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。3、负责制定本公司
5、财务岗位职责,进行岗位考核,保证公司财务工作落到实处。4、负责公司内控制度建设,规范会计核算,如实反映财务状况和经营成果。5、依据公司各相关管理制度,对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销,在得到总经理批准后,方可办理财务报销手续。6、组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表,并定期向总经理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。7、负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况,使预算管理落到实处。8、严格执行收支两条线,维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。9、负责组织现金、存货
6、、固定资产等资产的盘点清查工作,不定期对现金进行盘点,加强客户信用和应收账款回笼管理,确保授信安全。10、依据生产的特殊性完善成本核算管理办法,组织成本费用分析,深入挖潜降低成本的可能,提高效益。11、规范会计档案管理,保证会计资料的安全完整。12、监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。13、接受和配合内部和外部的审计、检查工作,及时纠正违规事项。14、加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调,并保持良好关系。15、做好本部人员的培训工作。16、负责协调财务部与其他各部门之间的.工作关系。17、公司领导交办的其他事项。财务部岗位职责5在公司总经理的领导下,依据国家有关财税
7、方面的法律法规和集团财务管理制度,履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能,为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。1、严格执行公司各项财务管理制度。2、制定具体的会计核算标准、核算规范制度。3、开展决算、清算、汇算等会计核算工作。4、组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告,编制、审核公司的会计凭证。5、牵头组织公司全面预算管理工作,审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。6、组织编制年度资金需求计划,拟定年度融资计划及财务费用预算表。7、建立和维护融资渠道,选择融资方式并制
8、定公司融资方案,降低融资成本。8、调度公司经营资金,制定和审批年度、月度运营资金使用计划。9、汇总、编制公司资金收支计划,合理调配资金,定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细,督促各项资金的回收。、10、参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级,按合同条款及客户赊销信用政策,审核、控制经营部的发货。11、制定存货、固定资产等资产盘点计划,并组织开展年度盘点工作。12、跟踪在建工程完工进度,及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。13、审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。14、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。15、组织公司税务筹划、税务申报与缴
9、纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。16、结合公司的实际需要,购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。17、建立、完善部门各类管理规章制度、流程,并严格执行。做好财税方面有关证照的年检,加强财务人员的培训和部门建设。18、完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。财务部岗位职责61、负责往来会计科目核算及凭证的编制工作,承担相应的采购、销售管理职责。2、及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对,编制相应凭证。3、审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票,编制相应凭证。4、负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。5、往来款收付事项凭证的编制,并
10、正确指定对应的现金流类别。6、编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等,季度计提坏帐准备及凭证的编制。7、负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款(周转备用金除外)的催收工作。8、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。9、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。10、在纳税申报时,应认真核对各项申报数据,保证与相关会计科目余额或发生额一致。11、公司领导交办的其他工作。财务部岗位职责71.负责对各项财务管理工作进行指导,并对其会计核算、资金对账状况等综合财务管理质量进行考核。2.负责部门领导授权范围内的其他综合财务管理工作。3
11、.负责组织对财务部员工内、外部的财务知识和财务技能培训。4.负责按时编制财务报表,及时向保监会、税务局等有关的监管部门报送监管报表。5.负责每月对财务数据、预算执行情况进行汇总、分析,并撰写财务分析报告。6.负责预算方案的编制、汇总、沟通、调整和上报工作,对经批准的预算及时进行分解下达。财务部岗位职责81.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理,对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。4.支票的签发要
12、严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。5.办理银行业务要核对发票金额是否准确,经领导批准后方可签发,不得随意办理汇款。6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。7.对库存现金要严格按限额留用,不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。9.债权、债务及时登记,及时查清。10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。12.按时完成领导交办的其他工作,并及时反馈执行情况。财务
13、部岗位职责91. 执行酒店各项会计政策;负责酒店全盘账务处理跟踪管理。2. 负责会计记账凭证的审核,确保财务系统数据的完整及准确。3. 按照各项费用报销审核制度的规定,审核各项报销单据。4. 负责酒店各项预算报表、财务报表的编制和报送。5. 负责酒店同税务、财政和银行方面的衔接和沟通。6. 负责酒店经营活动的预测和分析,出具财务分析报告,为领导决策提供可靠、准确的依据。7. 负责酒店固定资产的跟踪管理,定期组织财务人员对酒店资产进行盘点。8. 负责审核应付会计编制的酒店应付款支付计划,负责根据酒店的资金收回情况编制酒店完整的月度资金计划。9. 负责酒店财务部培训计划的制定及执行,使各级财务人员
14、得到充分的业务培训。财务部岗位职责10销售会计职责第一条 在财务部部长的领导下,根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程,对公司的产品销售和销售费用进行核算。第二条 拟定产品销售和销售费用管理制度与核算流程。第三条 负责产品的发货、回款、退换货和销售费用的会计核算,定期与销售部核对其相应的应收账款和预收账款。第四条 建立健全发出商品分类明细账,指导销售部建立健全发出商品明细账,做到账账相符。第五条 严格按照相关的管理制度,核算销售费用,并根据需要对销售费用进行合理的分类统计和分析。第六条 组织销售部对应收账款进行账龄分析,督促销售部对客户信誉进评定地。 天津财 税网版权所有第七条 要完成
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