费用报销管理制度.docx
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1、费用报销管理制度费用报销管理制度 本文关键词:报销,管理制度,费用费用报销管理制度 本文简介:无锡灵山景区经营公司禅修文化分公司费用报销管理制度(征求看法稿)第一章总则第一条为了加强对本公司费用开支的内部限制和管理,保证费用开支合理、合法。加强费用的监管并明确监管人责任,严格把好费用开支关,堵塞费用开支上的漏洞,特制定本制度。费用管理采纳“预算限制,分项管理,归口限制”原则,各级费用管理的责费用报销管理制度 本文内容:无锡灵山景区经营公司禅修文化分公司费用报销管理制度(征求看法稿)第一章总则第一条为了加强对本公司费用开支的内部限制和管理,保证费用开支合理、合法。加强费用的监管并明确监管人责任,
2、严格把好费用开支关,堵塞费用开支上的漏洞,特制定本制度。费用管理采纳“预算限制,分项管理,归口限制”原则,各级费用管理的责任担当者,都必需做到责任内容清晰,职权范围明确。其次条本规定所称的费用开支项目包括管理费用、营业费用和财务费用。第三条管理费用,是指公司各管理部门为组织和管理经营活动所发生的各种费用支出,包括折旧费、摊销费、工资、职工福利费、工会经费、职工教化经费、办公费、通讯费、计算机费用、广告策划费、水电费、差旅费、会务费、业务款待费、顾问及询问费、审计及评估费、保险费、聘请费、税金、劳动爱护费、社保统筹金、住房公积金、坏帐损失、车辆费用等。第四条营业费用,是指公司在经营场所发生的费用
3、。包括工资、职工福利费、临时工费用、办公费、差旅费、通讯费、广告费、宣扬费、水费、电费、燃料费、修理费、检测费、排污费、绿化费、保洁费、车辆费用、低值易耗品等营业场所发生的费用。第五条财务费用,是指公司为筹集经营所需资金而发生的费用支出,包括利息费用、汇兑损益、金融机构手续费以及筹集经营资金发生的其他费用。为基建投资建设而筹集资金所发生的利息费用,在尚未竣工交付运用前发生的财务费用,计入在建工程项目,不在此核算范围内。其次章公司职能管理部门归口管理的费用及开支内容第六条综合办归口管理的费用及开支内容:1、会务费:公司召开(会议地点在公司以外)的会议场地租用费、住宿费,路程费等。2、询问管理费:
4、公司聘请专家、专业询问机构进行询问、管理的费用。3、工资:指公司管理部门人员所发生的各项工资支出。4、工资性支出:指公司管理部门人员所发生的养老保险、医疗保险、住房公积金等各项工资性支出。5、培训费:经批准参与各种学习、培训、进修期间的培训费、资料费及聘请老师的讲课酬金等相关费用。(在职工教化经费列支)6、聘请费:公司聘请各类人员的摊位费、聘请广告费等。7、劳动爱护费:职工劳保、防护用品,防暑降温费,工作服等。8、职工福利费:员工用餐、员工保险费、独生子女费、职工子女药费、员工生日庆祝等费用(在按工资总额计提14的范围内限制运用)。9、计算机费用:网络费、计算机维护费、软件费及单价2000元以
5、下的硬件添置费。10、年检许可费:各种证照年检、许可费用。11、办公费:不能区分发生部门的公共办公费用,环境布置费等。12、车辆费用:部门专管车辆油费、各项规费、过桥过路费、修理费。13、水费:管理部门所发生的用水费用。14、电费:管理部门所发生的用电费用。15、员工食堂:食堂火油、餐具、洗涤剂、杂品等。16、职工福利费:员工体检费(不含新员工体检费及妇科体检)、义务献血养分补贴费、煤气初装费(650元/人)(在按工资总额计提14的范围内限制运用)。第七条财务管理部归口管理的费用及开支内容:1、财务费用:为筹集生产经营所需资金而发生的各项利息净支出、汇兑损益、金融机构手续费、担保费等。2、代理
6、费:税务顾问、网上纳税申报等代理费用。3、保险费:公司车辆保险、财产保险、游客公众保险等各项保险费用。4、发票购置费:购买、印制各种发票的费用支出。5、年检许可费:税务登记证、银行贷款证等年检许可费用。6、税金:指房产税、车船运用税、土地运用税、印花税等。7、折旧费用:指公司管理部门所属固定资产计提的折旧支出。8、摊销费用:指公司无形资产和长期盼摊费用的摊销支出。第八条餐饮部归口管理的费用及开支内容:1、水费:餐饮部所发生的用水费用。2、电费:餐饮部所发生的用电费用。3、工资:指公司餐饮部门人员所发生的各项工资支出。4、保洁费:指营业场所发生的清洁卫生费第九条厨房部归口管理的费用及开支内容:1
7、、水费:厨房部所发生的用水费用。2、电费:厨房部所发生的用电费用。3、工资:指公司厨房部门人员所发生的各项工资支出。4、保洁费:指营业场所发生的清洁卫生费5、燃料费:指厨房部所生的燃料费用。第三章费用开支流程及规定第十条费用报销原则1、公司对费用开支业务实行预算管理公司各部门报销费用前,都必需做好自己的年度,季度,月度预算,报交财务部。2、公司各项费用支出都应取得合法票据办理财务付款,因特别状况,无法刚好取得合法票据,先办理付款手续的,需按规定填制“暂无票据说明单”办理付款。3、有规定标准的费用,不得提前报销以后月度费用。4、公司各项费用支出根据规定的审批流程及权限报销。5、全部费用必需刚好办
8、理报销,超过6个月以上不予受理。跨年度费用超过2个月的不予报销。为刚好结帐,每个月的最终一个工作日不予办理报销业务。第十一条差旅费报销规定1、报销范围差旅费包括出差及参与会议期间发生的来回车船费、订票费、市内交通费、住宿费、伙食补助以及探亲路费等。2、报销审批程序员工因公出差应事先填写出差审批表,具体注明出差事由、来回时间等,经部门负责人及总经理审批。出差人员出差返回后,7个工作日内将差旅费及相关费报销凭证及出差审批表根据审批权限审批后办理报结帐。员工出差须借款应填写“借款单”,预料借款金额经相关权限人批准后到财务部办理借款手续。3、报销标准乘坐交通工具标准:公司总经理火车可乘软卧,其余人员一
9、律乘硬卧,特别状况由总经理批准。住宿费报销标准:住宿费实行限额凭据报销,超标部分不行报销,报销时按出差的实际天数计算。出差人员住宿费及交通费标准见下表:(单位:元/天/人)岗位级别交通工具住宿标准餐饮补助(每餐)交通费用(每天)火车飞机(一标间)12小时12小时一般地区特别地区省内地区一般地区特别地区一般地区特别地区总经理软卧公务仓180每餐25每餐30每餐50据实报销部门经理硬卧1201204060其余员工8080注:一人出差住房按二人标准计算。4、其他规定(1)凭票报销的差旅费用,须取得合法凭证,否则不予报销。(2)出差参与会议,由会议统一支配食宿的,不得再重复报销住宿费用和伙食补助。(3
10、)出差期间内业务单位或下属公司款待食宿的,不再报销住宿费和伙食补助。(4)出差期间报销餐费的,不再报销伙食补助。(5)以下状况之一者可乘坐出租车,但发票上需写明缘由及起讫路途:无公交车可到达,或虽有公交车到达,但已超过公交车运行时间的。陪伴贵宾。随身携带笨重物品或珍贵物品的。其他特别状况。第十二条业务款待费的报销规定1、报销范围业务款待费是指因工作须要而支付的住宿接待、餐饮费等款待费用和礼品费用。2、报销程序和要求业务款待费用的支出根据“事前请示、审批,事中加强管理,事后逐笔核销的程序进行。款待费用发生前,应填制“款待费用登记表”,经总经理签批后方可报销,特别状况,经总经理确认后补办手续。第十
11、三条通讯费用的报销规定(公司固定电话、移动电话)1、固定话费是指各个部门办公地点安装固定电话所发生的费用,由各部门在预算规定的限额内限制运用。2、移动话费是指根据公司规定可报销话费的人员所发生的手机通讯费用。移动话费实行“限额报销、超支自理”的方法,限额如下:职务级别通讯费(元/月)总经理330部门经理200主管100选购员(兼司机)150出纳50员工可凭证式发票于次月10月至20日按不超过下列标准报销当月手机话费。移动话费报销实行部门集中报销的方式,统一填写“付款报销单”,并由员工在对应摘要栏签字确认,经部门主管签字,总经理审批。3、移动话费按年累计计算,但不得预报以后月份的额度。4、每月1
12、0号综合办编制通讯费报销清单,经总经理审批后由财务部统一充值,话费余额在通讯费报销标准2个月以上暂停充值。第十四条车辆补贴的报销的规定(1)享受对象和标准1、享受对象和标准(私车公用)公司部门中层及以上人员。2、补贴标准享受对象补贴标准(元/月)总经理2500副总经理1800部门经理1500部门副职1200(2)交通补贴申请及审批1、员工在自购车辆后携带本人驾驶证、车辆行驶证填写车辆补贴申请表,经部门负责人、综合办审核后报总经理审批。2、审批后的车辆补贴申请表交财务管理部备案。3、登记的私车公用每月须运用超过三分之二个工作全日。当月不足三分之一工作全日的,以实际工作全日按标准计算。4、享受私车
13、公用交通补贴的人员在职位发生改变时,从次月起享受新的职位标准。(3)交通补贴发放1、交通补贴采纳费用报销的形式发放,可报销费用包括以下几个类别:油料费、过路桥费、停车费、修理费、抢修费、抢修拖车费、市内应急交通费等。2、报销人员凭以上类别有效票据按财务管理部有关流程月度报销(报销的票据不得载有车辆的牌照号和车主姓名)。3、私车公用补贴在核定的标准范围内实行限额报销,超出或不足部分可在季度内调剂;调剂时,应向后顺延,不得提前支取当季报销额度。4、享受私车公用的人员不得额外报销市内交通费,在本市范围内办理公出,不得要求公司派车。(4)补充规定1、夫妻双方同在灵山工作,均属于享受私车公用交通补贴的人
14、员。在运用同一车辆时,根据就高的原则补贴一方,另一方不享受。2、享受车辆补贴的员工,除验车、年检、修理等特别状况外,不得乘坐公司班车。第十五条报销审批程序(一)、预算内费用:全部预算内的各项费用都必需有经办人签字,经部门负责人及归口管理部门负责人批准后,按以下流程审签后办理报销。1、业务款待费、差旅费在2000元以内(含2000元)的、其他费用在5000元以内(含5000元)的费用开支,由分管领导、财务负责人、总经理审签后办理报销。2、业务款待费、差旅费在2000元以上的、其他费用在5000元以上的费用开支,由分管领导、财务负责人、总经理和财务总监联签后办理报销。(二)、预算外费用:按预算外审
15、批流程执行。第十六条附则本规定自发布之日起实施,由财务管理部负责说明。出差审批表填报人所属部门出差地点来回时间出差事由:批准:主管部门负责人分管副总总经理*年*月*日暂无票据说明单选购员:供应商:选购日期:选购金额:取回票据日期:选购项目:说明:总经理签字财务经理审核车辆补贴申请/审批表部门:申请日期:姓名职务驾驶证号准驾车型行驶证号补贴金额部门看法*年*月*日部门分管领导审核:*年*月*日行政管理部看法*年*月*日归口分管领导审核:*年*月*日总经理批准:*年*月*日8篇2:差旅报销管理制度差旅报销管理制度 本文关键词:差旅,报销,管理制度差旅报销管理制度 本文简介:重庆中邦汽车销售服务有限
16、公司差旅报销管理制度第一条、总则1.1目的:为了加强差旅费管理,提高办事效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际状况,特制定本制度。1.2适用范围:本细则适用于黔江分公司全部因公出差。其次条、出差审批程序2.1出差申请程序:2.1.1填写“出差申请单”,明确出差任差旅报销管理制度 本文内容:重庆中邦汽车销售服务有限公司差旅报销管理制度第一条、总则1.1目的:为了加强差旅费管理,提高办事效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际状况,特制定本制度。1.2适用范围:本细则适用于黔江分公司全部因公出差。其次条、出差审批程序2.1出差申请程序:2.1.1填写“出差申请单”,明确出
17、差任务、出行路途、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门经理(主管)审核签字后报总经理审批,若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。2.1.2须要借款,应填写“借款单”,依据出差申请单确定借款金额。借款单凭出差申请单经部门经理(主管)、财务部会计审核后报总经理审批方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。出差申请单审批完成后交行政人事部考勤人员处备案。2.1.3出差人员的考勤:考勤人员应依据出差人员的“出差申请单”及经核实的报销单据给出差人员进行考勤。2.2审批权限:2.2.1员工出差,由部门经理(主管)同意后报总经
18、理审批。第三条、交通报销标准3.1出差应优先选择乘坐火车或汽车,特别或紧急状况下需乘坐飞机的,必需经总经理批准方可。3.2本市内的外出办事人员凭车票据实报销,注明办事地点、办事事由等。市内办事原则上不报销出租车费,因工作须要经部门经理审核后报总经理批准可报销。3.3长途交通票据假如遗失,须写出书面报告,且有1人以上同行人员或有关人员签字证明,经部门经理签署看法,报总经理审批报销。3.4乘坐公司自备车辆出差的,交通费不报销,路桥费、汽油费及修理费用据实报销(修理费用不含交通事故而发生的修理费)。第四条、住宿标准及报销标准4.1出差人员的住宿费用实行定额内据实报销,超支部分自理,节约归己。出差地点
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