玉林街道办事处.docx
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1、玉林街道办事处 2022年玉林街道办事处 部门预算 目 录 第一部分 玉林街道办事处概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 其次部分玉林街道办事处2022年部门预算状况说明 第三部分 名词说明 第四部分 2022年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表 八、财政拨款 “三公”经费表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出预算表 第一部分 玉林街道办事处概况 武侯区玉林街道办事处 2022年部门预算说明 一、基本职能及主要工作
2、(一)主要职能及机构设置状况 1、主要职能 玉林街道办事处作为武侯区人民政府的派出机关,应仔细贯彻执行当和国家的的路途方针、政策,仔细做好 基层党建、基层民主建设;防邪维稳、综合治理、法治建设、司法调解、信访调处、企业与自主择业军转干部、流淌人口管理等相关工作;国有资产管理;城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保等行政监管工作;文化、体育、教化、卫生、社会福利和双拥共建等各项社会事业建设;就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人工作等各种社会事务的日常管理;制定并实施街道经济发展规划、经济工作的指导、协调、监督、服务和管理工作、经济发展、招商引资、经济统计等工作,帮助开
3、展街道工商、税务等的检查、监督工作,负责街道固定资产投资、税源组织、协税护税、企业平安生产和企业服务等工作。及区政府交办的其他工作。 2、机构设置 (1)党政办公室:担当基层党建、基层民主建设;纪检监察、宣扬、精神文明建设、统战、干部人事与人才、目标管理、保密、群团、机关事务等相关工作;负责辖区人大、政协和党代表工作。 (2)促进和谐社会建设办公室:担当辖区内防邪维稳、综合治理、法治建设、司法调解、信访调处、企业与自主择业军转干部、流淌人口管理等相关工作;帮助做好人民武装、征兵和预备工作。 (3)财务科:担当财务收支管理、国有资产管理、财政性资金运用监管和财务、项目投资审计等相关工作。 (4)
4、城管与综合行政监管科:担当辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保等行政监管工作;负责防火、防灾、防震、防汛、救灾的日常监管工作;帮助工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育、劳动保障等部门开展相关市场监督检查工作。 (5)社会事务管理科:担当辖区内文化、体育、教化、卫生、社会福利和双拥共建等各项社会事业建设;就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人工作等各种社会事务的日常管理;负责指导社区居委会自治和推动社会组织发展。 (6)便民服务中心:担当面对社会个人的公共服务事项的办理,包括辖区内人才、劳动、就业、社保,救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人、暂住人员
5、等各种社会事务的受理和办结工作;根据工作要求受区级行政机关托付,受理企业、社会组织的行政许可事项。 (7)综合执法队:担当辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保及其他应当下沉到街道的城市管理执法工作,帮助开展工商市场、市场物价、质监、药监、文化体育、劳动保障等方面的综合执法工作。 (8)街道投资促进中心:负责制定并实施街道经济发展规划、经济工作的指导、协调、监督、服务和管理工作、经济发展、招商引资、经济统计等工作,帮助开展街道工商、税务等的检查、监督工作,负责街道固定资产投资、税源组织、协税护税、企业平安生产和企业服务等工作。 投资促进科:担当招商引资渠道建立和管理、项目
6、洽谈跟踪和协调服务、招商资源和项目收集以及外经外贸等职能。 项目促建科:担当促进重点项目建设,固定资产投资,受理投资立项申报、经济指标统计等职能。 企业服务科:担当企业服务,无照无证企业和个体工商户的检查清理、科技、科协、学问产权、信息化工作等职能。 协税护税办:担当税源组织管理和协税护税工作,依法帮助税务机关做好协管范围内的税收征管工作,维护正常的税收经济秩序,按规定程序刚好、足额解交已收税款,规范运用和保管各类税收票证,定期做好各类统计报表的报送工作。 (9)安监站:担当辖区平安生产管理工作。 (10)街道纪工委监察室:督促基层党组织和党员干部遵守党章和其他党内法规;检查党的路途方针政策和
7、决议、确定在街道的执行状况;帮助街道党工委加强党风廉政建设和反腐败工作;开展党员干部反腐倡廉教化;对党员干部行使权力和廉洁自律状况进行监督;受理群众信访举报,调查或帮助调查处理党组织和党员违纪案件;受理党员的控告和申诉,保障党员权利;指导社区纪检监察组织的工作;刚好向上级纪检监察机关报告党风廉政信息和状况;完成上级纪检监察机关交办的其他工作任务。 (11)市场监管所:有效做好所辖区域食品药品化妆品医疗器械等日常监管;负责食品药品化妆品医疗器械等投诉举报的现场调查处理;建立所辖区域食品药品化妆品医疗器械等的基础台账;组织开展对所辖区域食品药品化妆品医疗器械等生产、销售企业的宣扬培训,以及有关询问
8、和指导,普及食品药品平安学问,落实食品药品化妆品医疗器械等生产、销售企业主体责任;落实食品药品平安事故应急预案及应急措施,参加重大活动食品平安保障工作 (二)2022年主要工作 2022年,玉林街道将坚决实行好区委七届六次全会、区七届二次党代会精神,坚决不移地把各项部署落实到行动上、体现到实绩上,为奋力跻身全面体现新发展理念的国家中心城市城区第一方阵凝合意志、汇合力气,为实现武侯区“三步走”战略目标贡献玉林力气。 1、大力实施品牌提升行动,彰显“美在玉林”。统筹优化街区景观风貌设计,进一步塑造“快节奏、慢生活相得益彰”的城市空间,深化挖掘辖区内有历史文化底蕴的老院子、老房子,实施“玉林院子”城
9、市品牌主题营销,进一步强化玉林的空间之美、生活之美。 2、大力实施经济攻坚行动,形成“活力玉林”。依托人民南路文创金融新经济集聚发展区和环华西国际才智医疗谷建设,加快建设健康医疗、现代金融、文化创意等三大产业生态圈,优化辖区产业形态和产业布局。增加高端招商实力,瞄准“六个500强”企业开展高端、精准招商。增加项目储备实力,用好用活辖区闲置资源和产业项目资源。 3、大力实施城市提升行动,打造“花开玉林”。坚持“一街一策”开展背街小巷治理,用“绣花”的功夫精细化管理好城市。全面启动“花开玉林”二期2广场22街巷整治工程,培育华西坝历史文化和玉林都市休闲2个文化特色风貌片区,打造“玉林路上品芙蓉”玉
10、林特色街区,将11个院落整治工程与背街小巷整治行动有机结合,培育三国文化、诗词文化、华西坝文化等文化院落。 4、大力实施“文化聚落”行动,培育“文润玉林”。 加快推动街道“文化聚落”星罗棋布安排,大力实施“文化+”工程,依托蜀绣微博物馆、大师传承堂、芙蓉诗社等10个文化聚落载体资源,每周邀请非遗传承大师、民间手工艺达人为辖区居民群众免费开展剪纸、蜀绣等传统文化培训,让传统文化落实、落地、落进人们的生活。同时创新策划开展2022玉林“天府文化年”特色主题文化活动,联合中心电视台开展“奶奶厨房”的团年饭直播活动,进一步扩大天府文化、武侯形象、玉林品牌的知名度和影响力。 5、大力实施社会治理行动,建
11、设“才智玉林”。加快建设“多网合 一、多方联动、多元共治”的“才智玉林”综合管理服务平台,构建“感知无处不在、链接无处不有、数据无处不通”的才智玉林管理服务网络。全面推广24小时无人超市服务网,为居民供应政务、党建、生活等便利服务,让百姓更多享受服务的便利和生活的美妙。成立社区服务公司,增加社区造血功能,培育壮大社区服务产业,打通社会服务最末端和社区服务最前端“最终一公里”。 6、大力实施党建提升行动,推动“奋进玉林”。持续推动党建引领社区发展治理,大力推动党支部标准化规范化建设,压实党支部职责,整合辖区党建资源,形成“小网格大党建”党建共同体。持续推行“区块链”城市基层党建模式,抓实行业、商
12、圈楼宇党建,扩大“两个”覆盖。开展“不忘初心、牢记使命”主题教化,深化推动“擦亮党员身份”实践活动,教化引导党员群众把思想和行动统一到十九大精神上来。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,2022年部门预算为本级预算,不含二级预算单位。 其次部分 玉林街道办事处2022年部门预算状况说明 一、2022年财政拨款收支预算状况的总体说明 2022年财政拨款收支总预算5077万元。收入包括:一般公共预算拨款收入5077万元;支出包括:一般公共服务支出2597.84万元、国防支出3.5万元、科学技术支出1.5万元、文化体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出945.28万元、医疗卫生与安排生育支
13、出31.7万元、节能环保支出14.5万元、城乡社区支出1046.43万元、农林水支出3万元、资源勘探信息等支出20.92万元、救济其他地区支出40万元、住房保障支出209.24万元、预备费153.09万元。 二、一般公共预算当年拨款状况的说明 (一)一般公共预算当年拨款规模改变状况 玉林街道办事处2022年一般公共预算当年拨款5077万元,较2022年削减675.45万元,削减11.74%,变动的主要缘由是老旧院落改造。 (二)一般公共预算当年拨款结构状况 一般公共服务(类)支出2597.84万元,占51.12%;国防(类)支出3.5万元,占0.06%;科学技术(类)支出1.5万元,占0.03
14、%;文化体育与传媒(类)支出10万元,占0.20%;社会保障和就业(类)支出945.28万元,占18.62%;医疗卫生与安排生育(类)支出31.7万元,占0.62%;节能环保(类)支出14.5万元,占0.29%;城乡社区(类)支出1046.43万元,占20.61%;农林水(类)支出3万元,占0.06%;资源勘探信息等支出20.92万元,占0.41%;救济其他地区支出40万元,占0.79%;住房保障支出209.24万元,占4.12%;预备费153.09万元,占3.01%。 (三)一般公共预算当年拨款详细运用状况 1、2022301行政运行预算数为2282.4万元,比2022年预算数2287.44
15、万元削减5.04万元,下降0.22%,变动的主要缘由是厉行节俭、削减经费预算。主要用于工资奖金津补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、办公费、会议费、培训费、托付业务费、公务接待费、其他商品服务费支出、其他对个人和家庭的补助。 2、2022302一般行政管理事务预算数为96.38万元,比2022年预算数45.94万元增加50.44万元,增长109.8%,变动的主要缘由是增加了在职人员食堂经费、街道干部教化培训经费。主要用于培训费、其他商品服务费支出。 3、2022399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算数为4.5万元,比2022年预算数0万元增加4.5万元,变动的主要缘由是今年支配了因
16、公出境经费。主要用于因公出国(境)费用。 4、2022502一般行政管理事务支出预算数为2万元、与2022年预算数2万元持平,主要用于办公费。 5、2022602 一般行政管理事务支出预算数为5万元,比2022年预算数2万元增加3万元,增长150%,变动的主要缘由是办公设备购置、人员经费。主要用于劳务费、办公设备购置。 6、2022708 协税护税支出预算数为1.5万元,比2022年预算数4.6万元削减3.1万元,下降67.39%,变动的主要缘由是政策变动,导致经费支出削减。主要用于办公费、印刷费、劳务费。 7、2022199其他纪检监察事务支出预算数为9万元,比2022年预算数20万元削减1
17、1万元,下降55%,变动的主要缘由是厉行节俭,。主要用于办公费、印刷费、托付业务费。 8、2022302 一般行政管理事务支出预算数为102.56万元,比2022年预算数93万元增加9.56万元,增长10.28%,变动的主要缘由是增加了经济普查等经费预算数。主要用于办公费、印刷费、劳务费、其他商品服务支出。 9、2022308招商引资预算数为20万元,比2022年预算数50万元削减30万元,下降60%,变动的主要缘由是工作安排的调整。主要用于其他商品服务支出。 10、2022999其他群众团体事务支出预算数为2万元,比2022年预算数8万元削减6万元,下降75%,变动的主要缘由是调整工作支配。
18、主要用于办公费、其他商品服务支出。 11、2022102 一般行政管理事务支出预算数为69.5万元,比2022年预算数132.5万元削减63万元,下降47.55%,变动的主要缘由是调整工作支配。主要用于办公费、印刷费、劳务费、托付业务费、其他商品服务支出。 12、2022199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算数为5万元,比2022年预算数0万元增加5万元,变动的主要缘由是今年支配了党建工作经费、。主要用于办公费、差旅费、其他商品服务支出。 13、2030601兵役征集支出预算数为1万元,比2022年预算数3万元削减2万元,下降66.67%,变动的主要缘由是厉行节约,削减了经费预算。
19、主要用于办公经费、劳务费。 14、2030603人民防空支出预算数为1万元,比2022年预算数1.5万元削减0.5万元,下降33.33%,变动的主要缘由是厉行节约,削减了经费预算。主要用于办公经费、其他商品服务支出。 15、2030607民兵支出预算数为1.5万元,比2022年预算数4万元削减2.5万元,下降62.5%,变动的主要缘由是厉行节约,削减了经费预算。主要用于办公费、劳务费、其他商品服务支出。 16、2060799其他科学技术普及支出预算数为1.5万元,与2022年预算数1.5万元持平,主要用于办公费、印刷费。 17、2079999其他文化体育与传媒支出预算数为10万元,比2022年
20、预算数20万元削减10万元,下降50%,变动的主要缘由是厉行节约,削减了经费预算。主要用于办公费、印刷费、培训费、劳务费、托付业务费、其他商品服务支出。 18、2080102 一般行政管理事务支出预算数为65万元,比2022年预算数8万元增加57万元,增长712.5%,变动的主要缘由是便民服务中心修理工程,增加了经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费,劳务费、托付业务费、其他商品服务支出。 19、2080202 一般行政管理事务支出预算数为8.5万元,比2022年预算数30万元削减21.5万元,下降71.67%,变动的主要缘由是厉行节约,削减了经费预算。主要用于生活补助。
21、 20、2080204 拥军优属支出预算数为1万元,比2022年预算数0万元增加1万元,变动的主要缘由是调整工作支配、增加经费预算。主要用于生活补助。 21、2080208基层政权和社区建设预算数为557.78万元,比2022年预算数657.4万元削减99.62万元,下降15.15%,变动的主要缘由是厉行节约,削减了经费预算。主要用于办公费、印刷费、托付业务费、其他商品服务支出。 22、2080299其他民政管理事务支出预算数为1万元,比2022年预算数8.88万元削减7.88万元,下降88.74%,变动的主要缘由是厉行节约,削减了经费预算。主要用于劳务费、其他商品服务支出、生活补助。 23、
22、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为135万元,比2022年预算数120万元增加15万元,增长12.5%,变动的主要缘由是国家政策改变引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费支出。 24、2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算数为55万元,比2022年预算数47万元增加8万元,增长17.02%,变动的主要缘由是国家政策改变引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费支出。 25、2080599 其他行政事业单位离退休支出预算数为2万元,比2022年预算数50万元削减48万元,下降96%,变动的主要缘由是正常工作开展作出调整。主要用于
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