质量管理部门审计.docx
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1、质量管理部门审计 质量管理部门审计 一、 说明 1. 本模板适用于药品生产企业自检、审计小组(人员)或企业托付进行审计的第三方,上述人员应对其自查、审计工作负质量责任。 2. 针对质量管理部门担负的质量责任,提出对该部门自查、审计的关键要素,不断持续改进药品质量保证体系,消退质量隐患,以确保药品生产企业符合药品GMP要求。 3. 本模板包括审计记录、审计报告、整改安排及整改落实状况,如需进一步说明,建议标注。审计人员在审计过程中所作的具体记录,建议作为审计报告附件。 4. 建议企业至少每年一次根据本模板考察其质量管理部门运行状况,在此基础上进行完善和改进。工作完成后建议至少呈报给企业最高质量负
2、责人。 5. 定期评审企业质量管理体系是否符合药品GMP要求,以确保药品质量的平安、有效是企业负责人的质量责任。 二、 审计记录 1.人员和培训 YES NO 1.1 是否有合理的质量保证组织机构图? 1.1.1 质量管理部门是否独立? 1.1.2 质量管理部门是否有足够的权力? 1.1.3 质量保证组织机构图中是否体现质量部门履行了对物料、生产过程监控、成品放行等职责。 1.2 是否配备了足够的人员? 1.2.1 是否有足够的QA人员履行物料审核、生产过程监控、批记录审核、偏差调查、变更限制、用户投诉、不良反应监测、自查等相应的职责? 1.2.2 是否有足够的QC人员履行物料、中间产品及成品
3、及全部相关的检测职责? 1.3 培训是否到位? 1.3.1 全部人员是否都经过了专业培训和GMP培训,并保证能够履行相应的职责 1.3.2 是否有培训安排?并按安排实施? 1.3.3 培训是否至少应包括以下方面 - 药品相关的法规、GMP和相关指导 相关SOP - 质量保证岗位培训 人员培训记录 人员岗位职责 实际操作 2.文件 YES NO 2.1 企业是否有物料、工艺用水、中间产品、成品、工艺介质(如压缩空气等)的技术文件? 2.1.1 是否有质量标准? 2.1.2 是否制订内控标准? 2.1.3 是否依据质量标准制定相应的检验规程 2.2 部门是否有一套完整的质量管理规程、SOPs及其书
4、目? 2.2.1 质量管理规程、SOPs及其书目是否是现行的? 2.2.2 生产质量管理文件是否由质量管理部门审核? 2.2.3 与生产质量有关的文件和记录是否得到有效的限制? 2.3 质量保证部人员是否有具体的书面工作职责? 质量保证 3.物料监控 YES NO 3.1 供应商审计是否按相关指南进行? 3.2 物料是否从合格供应商购买? 3.3 是否履行物料、仓贮监控的职责? 3.4 物料的取样、检验、放行是否符合要求? 3.5 物料到复验期是否进行复验? 3.6 进口原辅料是否有口岸药品检验所的检验报告? 3.7 标签、说明书是否与药品监督管理部门批准的相一样? 3.8 不合格物料的处理是
5、否符合规定? 3.8.1 是否有QA的处理看法和签字? 3.8.2 是否有物料销毁记录,物料销毁是否经QA批准及监控? 4.生产过程监控 YES NO 4.1 是否对生产过程中的关键操作和关键工艺参数进行监控? 4.2 对生产用设备是否履行监控的职责?(如修理保养、标识、清洁灭菌等)? 4.3 对卫生是否履行了监控的职责(如人员卫生、工艺卫生等)? 4.4 生产过程中不符合工艺规程的操作是否刚好制止及上报? 4.5 是否对中间产品履行审核放行的职责? 4.6 生产过程中的不合格品是否按规定处理,并有记录? 4.7 生产过程中出现的异样状况的处理是否经QA批准? 4.8 生产过程中产生的偏差是否
6、经调查并有记录? 4.9 是否对工艺用水的生产进行监控? 4.10 返工、重新加工或尾料的回收是否符合要求?并经QA评估和批准? 4.11 是否履行了对干净区监测的职责? 4.12 是否监控生产过程中操作人员刚好、照实填写批记录? 5.成品放行 YES NO 5.1 是否按要求对批记录进行审核?内容至少应包括: 具有全部相关人员的签字 全部相关数据的完整真实及精确性 - 生产各阶段的产率及物料平衡的计算符合要求,全部计算有其次人进行复核 - 批量和设备装载量是否与验证的范围相一样 对批检验记录进行审核 5.2 报废成品是否在QA的监控下销毁? 6.产品质量回顾 YES NO 6.1 产品质量回
7、顾是否包含了以下内容? - 关键物料的质量,尤其是来自新供应商的关键物料 全部不符合质量标准的批次及其调查 - 全部重大偏差及相关的调查、所实行的整改和预防措施的有效性 - 生产工艺或检验方法的全部变更 新药和变更注册批准后产品上市后的质量跟踪 以往产品工艺或设备的整改措施是否完善 - 相关设备和设施,如空调净化系统、工艺用水系统、压缩空气等的确认状态 - 对托付协议的回顾审核,以确保内容更新,并对执行状况进行审核 - 对托付检验和托付生产的质量回顾 6.2 是否对回顾审核的结果进行评估,并有是否须要实行整改和预防性措施或进行再验证的评估看法? 7.验证 YES NO 7.1 是否制定了验证总
8、安排,并按验证总安排组织实施? 7.2 是否有完整的验证方案、验证记录和报告,并存档? 8.用户投诉及不良反应 8.1 是否有用户投诉、不良反应及产品召回的管理规程? 8.2 是否有用户投诉及不良反应的处理记录?记录是否具体? 8.3 是否有专人负责处理投诉并确定应实行的措施? 8.4 如投诉处理负责人不是质量负责人,则全部投诉、调查或产品召回的信息是否向质量负责人通报? 8.5 假如发觉或怀疑某批产品存在质量缺陷,是否检查其它相关批次,以查明其是否受到影响?并有具体记录和相关人员的签字? 8.6 如发觉药品生产企业出现生产失误、产品变质、不良反应或其它重大质量问题,在考虑实行相应措施时,是否
9、刚好向当地药品监督管理部门报告? 9.退货 YES NO 9.1 是否有文件具体规定退货处理程序? 9.2 退货的管理是否符合要求? 9.3 退货记录是否按程序具体记录,品名、规格、批号、客户、退货缘由、数量、处理结果及日期?是否有QA人员的处理看法及签字? 10.自检 YES NO 10.1 是否有文件对自检的组织及实施要求作了具体的规定? 10.2 是否按要求定期组织自检? 10.3 是否成立自检小组,并由相关部门的人员都参加了自检? 10.4 是否对人员、厂房、设备、文件、生产、质量限制、药品放行、投诉、药品召回等项目进行检查,以确认其符合质量保证的要求? 10.5 是否有具体记录和报告
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- 质量管理 部门 审计
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