财务岗位职责工作流程.docx
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1、财务岗位职责工作流程 财务岗位职责和工作流程 一、岗位职责 1、科学合理的制定规章制度及工作流程。依据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算方法及成本核算方法。 2、依据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;审核出纳全部报销凭证,保证其正确性。 3、监控公司成本费用状况,监督各部门的经费支出,对异样状况要刚好向领导汇报并实行措施。 4、精确、刚好地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证;登记总帐和各类明细帐,将总账与报表、明细账核对;对款项的收付,货物的收发、运用,资产资金增减
2、进行核算。 5、正确计算收入、费用、成本,正确处理财务成果。 6、负责编制科目汇总表,依据科目汇总表编制公司月度财务报表、年度会计报表。刚好、精确、真实、完整地供应各种会计信息,照实反映公司生产经营状况,提出改进财务管理工作的建议和措施,为领导决策供应牢靠依据。 7、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧。 8、负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。 9验收并保管增值税进项发票抵扣联、发票联。严格根据会计档案管理方法的规定刚好做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作。 10刚好购买各类发票,依据收集完整的业务资料,开具发票并刚好逐笔登记记录
3、,加强票据的日常管理,对票据的领取、运用、缴销、结存等状况进行特地登记,核对相关部门人员票据领用状况。 11按时(15号前)编制报送公司规定的各种内部报表:业务汇总表、网上销售明细表,网上销售利润核算表,每月督促并核查仓库盘点报表等。 12、依据合同、选购申购单、工作联系单、进货发票、选购汇总表,出入库单,审核选购数量、价格、品种、供应商是否精确、符合要求,确定付款期限,提出付款申请,交总经理审批。 13、充分做好打算工作,协作完成每年审计事务所的财务审计工作。 14、负责每年公司的工商年检,一般纳税人资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。 15、根据会计法的有关规定,仔细贯彻有关财经政策
4、、法规、组织,维护财经纪律,组织会计人员的业务学习,不断提高业务素养。 16、遵守会计人员职业道德,适时组织财务人员进行业务学习,不断提高会计人员的业务水平,管理和监督各岗位财务人员履行职责,对财务人员进行考核。 17、负责组织制定本科内部会计监督管理制度及对各项财务会计工作定期探讨、建议、布置、检查、落实;对会计岗位进行合理设置、分工并适时调整。刚好有效处理各项临时问题。 18、督促按时清理债权、债务,防止拖欠,严格限制呆账,加强对报表的审查,做到刚好、精确,并按时报送有关部门。 19、审核出纳提请的集中支付授权凭证及用款安排并上报财务经理;对二级财务业务进行检查与指导;对密码器的签发实行分
5、级限额授权,以确保资金平安; 20、保管好会计凭证、帐册、报表等档案资料,刚好整理、装订,按期送档案室收档保存。 21、优质高效地完成由总经理依据公司发展须要而规定的其他任务,并向总经理干脆负责。 二、日常业务核算方面的详细要求: 1、固定资产核算方面: (1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理方法; (2)参加编制固定资产更新改造和大修理安排; (3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制; (4)计算提取固定资产折旧和大修理资金; (5)参加固定资产的清查盘点。 2、材料物资核算方面: (1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理方法; (2)审查汇编材料物资的选购资金安排; (3)负责材
6、料物资的明细核算; (4)会同有关部门编制材料物资安排成本书目; (5)协作有关部门制定材料物资消耗定额; (6)参加材料物资的清查盘点。 3、库存商品核算方面: (l)负责库存商品的明细分类核算; (2)会同有关部门编制库存商品安排成本书目; (3)协作有关部门制定库存商品的最低、最高限额; (4)参加库存商品的清查盘点。 4、工资核算方面: (1)监督工资基金的运用; (2)审核发放工资、奖金; (3)负责工资的明细核算; (4)负责工资安排的核算; (5)计提应付福利费和工会经费等费用。 5、成本核算方面: (1)拟定成本核算方法; (2)制定成本费用安排; (3)负责成本管理基础工作;
7、 (4)核算项目成本和期间费用; (5)编制成本费用报表并进行分析; 6、收入、利润核算方面: (1)负责编制收入、利润安排; (2)办理销售款项结算业务; (3)负责收入和利润的明细核算; (4)负责利润安排的明细核算; (5)编制收入和利润报表; (6)帮助有关部门对产成品进行清查盘点。 7、资金核算方面: (1)拟定资金管理和核算方法; (2)编制资金收支安排; (3)负责资金调度; (4)负责资金筹集的明细分类核算; (5)负责企业各项投资的明细分类核算。 8、往来结算方面: (l)建立往来款项结算手续制度; (2)办理往来款项的结算业务; (3)负责往来款项结算的明细核算。 9、总账
8、报表方面: (l)负责登记总账; (2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表; 3)负责管理睬计凭证和财务会计报表。 10、稽核会计方面: (l)审查财务成本安排; (2)审查各项财务收支; (3)复核会计凭证和财务会计报表。 三、财务岗位账务处理工作流程: (一)每月日常账务处理流程图 (二)月末结转及提取相关税金 1结转当月地方小税科目 查询当月应交税金各附加小税科目的明细账将当月各税种存在借方发生额的金额作记录编制相应的会计分录将其转平 借:管理费用房产税 土地运用税 车船运用税 贷:应交税金应交房产税 应交土地运用税 应交车船运用税 2结转当月增值税 (1)结转当月
9、增值税 查询当月应交税金中应交增值税的明细账将当月应交增值税的各子科目发生额作记录编制相应的会计分录将其转出 借:应交税金应交增值税销项税额 应交增值税转出多交增值税 贷:应交税金应交增值税进项税额 应交增值税已交税金本年数 应交增值税已交税金出口交税 应交增值税转出未交增值税 (2)转出当月未交或多交的增值税 依据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额编制相应的会计分录将差额转出 借:应交税金应交增值税转出未交增值税 贷:应交税金未交增值税 或如下: 借:应交税金未交增值税 贷:应交税金应交增值税转出多交增值税 3计提当月主营业务税金及附加 查询以及计算出当月增值税额
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- 关 键 词:
- 财务 岗位职责 工作 流程
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