食堂费用管理办法.docx
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1、食堂费用管理办法 延庆基地食堂费用管理方法 1、目的:为规范延庆基地食堂费用管理特制定本方法 2、范围:本方法包括食堂各项费用的收支、盈余和民主管理。 3、管理方法: 3.1延庆基地食堂的各种燃料、卫生费用、器皿、炊具、食堂员工工资费用由公司负责。 3.2延庆基地食堂的各种食材、调味用品的费用由综合办公室根据自收自支的方法进行管理。基地员工聚餐、节日活动防暑降温费用由公司单独报销。 3.3延庆基地食堂的费用管理应设立独立账本(纸介质、电子)和专用银行卡。食堂费用的账务管理由延庆基地综合办会计管理,出纳事务由延庆基地出纳管理。银行卡由出纳管理,会计统计出外来队伍就餐费用后,每月发出餐费缴费通知单
2、。由出纳进行款项的催缴工作,当餐费到帐后由出纳告知会计进行登帐,并同时出纳对交款人和会计出具收据。 3.4各种收入的管理: 延庆基地食堂的收入由公司赐予员工的餐费补助、员工运用现金购买的餐费和外协单位在食堂用餐缴纳的餐费构成。 3.4.1补助费用的管理: A、补助费用包括公司对本单位员工根据出勤赐予的餐费补助和应由公司担当餐费的外来人员的用餐费用(如第三方检验、业主、客户在延庆基地用餐的费用)。 B、延庆基地员工餐补的收入由综合办公室统计延庆基地员工的上月实际出勤天数和各种应由公司担当餐费的其他人员用餐费用后给公司人力资源部打报告采纳报销的方法拨付食材报销金额。 C、延庆基地员工的餐补数量,以
3、实际在公司上班的出勤天数为餐补的计算天数,出差人员不享受分公司的每日餐补。金额为:15元/天(含节假日)。 D、在延庆基地的员工的餐费补助采纳打卡的方式打入员工餐卡,打卡时间为每月的前6个工作日,综合办公室出纳应在每月起先的3个工作日内根据上月的考勤统计出每位员工的打卡金额,经综合办会计审核,基地副主任审定,主任批准后作为各位员工充卡金额的依据。亦作为食堂每个月餐补收入的凭证。该凭证在综合办公室保存一年半时间。出纳根据批准的冲卡金额在每月初的前6个工作日内给员工冲卡,冲卡时应同时记录每位员工的卡内金额总数供应会计计算每月盈余。员工离职时根据卡内金额的80%返还本人。 E、餐费补助报告由综合办起
4、草,经基地副主任审核、主任批准后上报公司人力资源部。员工考勤、由公司担当费用的人员用餐登记作为支撑文件同时上报,支撑文件应做到签字齐备。 3.4.2现金收入的管理: A、现金收入的来源是员工餐卡充值的费用和外来人员运用现金在食堂临时用餐所缴纳的现金形成的食堂收入。 B、公司员工按用餐缴纳餐费的金额为:早餐:4元、中餐:10元、晚餐:6元,非公司员工按餐缴纳餐费的金额为:早餐:5元、中餐: 12元、晚餐:8元。 C、餐费现金交到综合室出纳处后,由出纳给现金缴纳人出具收款收据。现金和收据底单由出纳负责保管,现金收入应妥当保管于综合室保险柜或刚好存入食堂费用专用银行卡。 D、每月初的3个工作日内,由
5、出纳将每月的现金收入交延庆基地综合室会计,会计对收入现金和收据进行审核后在每份收据上签字,由会计汇总为每月食堂收入。经过会计审核的现金收入应尽快存入食堂专用银行卡。 3.4.3转账及外协队伍的餐费管理 A、转账及外协队伍的餐费管理指在延庆基地食堂用餐的外协队伍人员采纳转账或一次缴纳金额大于1000元的餐费的管理。 B、采纳这种方法缴纳餐费的人员应每天照实做好用餐登记签字,不许代签,各外协队伍应分别建立用餐登记卡。 C、每月的月初的三个工作日内由综合室统计各外协队伍的用餐金额向各外协队伍发出餐费缴纳通知单,餐费缴纳通知单应由基地副主任审核主任签字。用餐登记卡作为支撑文件连同缴费通知单一并下达缴费
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