员工出差管理规定(试行)(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上员工出差管理办法(试行)一、 目的为规范出差管理流程、出差审批及差旅费报销,特制定本办法。二、 适用范围适用于公司全体员工三、出差审批权限:1、当日出差当日返回的,一般员工由部门负责人核准。部门负责人出差的,由总经理核准。(市内办事视为外出,详情参照公司考勤管理办法(试行)文件)2、远途出差(国内)的一般员工由部门负责人审核,总经理批准。部门负责人出差的,由总经理核准。3、港澳台或者国外出差的,一律由总经理核准。四、出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为。2、出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅
2、费。3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。五、出差细则1.员工出差前,需填写出差申请单或者钉钉申请,并将批准后的申请单交至人事行政部备案(钉钉请抄送一份至人事行政部),无申请单的视为旷工。2.如因特殊情况,无法及时办理出差审批手续的,出差前可以电话或者钉钉请示相关审核领导,出差归来后1天内补办手续。3.出差前需要借支差旅费的,向财务部门提交借款单,并由财务部门按照限额标准和预计出差天数核定借支金额,经总经理批准后,发放借支金额。借款单由财务部门保管以便结清借款。4.员工出差期间必须留有可以联系到本人的联系方式,其在公司的工作内容应指定专人接替或者协调,确保工作的连续性,如因没有事
3、先交接好而影响了工作,公司视情节轻重给予一定的处罚。5.员工出差期间必须每天以电话、钉钉、QQ或者邮件形式向上级主管汇报工作情况,上级主管对本部门出差员工负有监督的责任。6.出差途中如遇意外或因实际工作,需要延长出差时间的,应及时打电话向公司领导请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销,且超出的天数按旷工处理。7.员工出差结束后应立即返回公司,并于出差归来后3天内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴、结清借款等手续。(费用报销程序严格按照费用报销制度执行)8、对无故未报销者不予再次借款。超过报销期,账面有个人出差借款的,财务部有权从当月工资中先行扣回。9、出差人员不得违反规
4、定虚报差旅费;不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则,财务部有权拒绝受理,同时视情节轻重给予行政处分及罚款。10、未按以上手续办理出差手续或未经审核所发生的费用,公司将不予报销。六、出差各项标准及补贴标准:项目总经理副总经理部门经理/主管一般员工交通费实报实报实报实报住宿费实报实报公司提前安排住宿,特殊情况电话或钉钉申请后执行餐费补贴(三餐)实报实报一类地区120元/天.人一类地区100元/天.人二类地区70元/天.人二类地区60元/天.人三类地区40元/天.人三类地区40元/天.人通讯补贴实报实报30元/天.人20元/天.人业 务招待费实报实报批准部分给予报销批准部分给予
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