2022地税局后勤近年来工作情况汇报.docx
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1、2022地税局后勤近年来工作情况汇报 现将近年来我局后勤管理工作状况汇报如下: 一、财务管理工作 近年来,我们在财务管理方面,严格遵守XX市地方税务局会计基础工作规范及财务管理暂行方法,并主动借鉴外地先进单位的做法,仔细学习XX市地税局及XX市地税局财务管理先进阅历,主动探究适合我局的财务管理新模式,使我局的财务管理水平上一个新台阶。 一是进一步修改完善了我局内部会计管理制度。详细包括XX市地税局财务管理暂行方法、XX市地税局财务预算审批管理规定、XX市地税局机关财务管理规定、XX市地税局固定资产管理方法、XX市地税局财务人员管理制度、XX市地税局内部财务审计管理方法、XX市地税局财务经费公开
2、方法等。通过建立健全内部会计管理制度,使财务管理工作有法可依,有章可循,财务管理逐步走上制度化、规范化轨道。 二是推行财务管理集约化、精细化、规范化。自2003年7月份起先,我局对所属15个基层税务所的经费财务全部实行集中统一管理,基层税务所全部实行“报账制”,由市局安排会计科代为记账。税务经费支出实行精细化、规范化管理,进一步细化财务预算,坚持1000元以上支出必需实行事前预算审批制度。结合事前预算审批制度,进一步规范各项支出的报销程序,凡是没有预算以及超预算的大额经费支出,财务部门一律不予报销。通过细化财务预算,使税务经阎龈雍侠怼娣叮锏浇谠甲式稹岣咦式鹗褂眯娴墓?/P>三是运用财务管
3、理软件,主动推动财务会计电算化、财务信息网络化。自2004年1月起先,在市局财务装备处的指导下,我局对局机关及所属15个基层税务所的经费财务全部实行微机记账,同时微机账与手工账并行运行。今年8月份,我局又新购置了扫描仪,将经费原始凭证扫进财务软件,解决了原始凭证不能进入财务软件的弊端。同时也为实现网上财务监控、网上内部审计供应了可能。 四是加强监控,强化内部审计工作。实行财务预算事前审批制度,规范报销程序,并结合实际制定了我局内部财务审计管理方法,加大内部审计工作力度。自2004年起先,我局每年对所属税务所的内部审计率达100%。 二、资产管理工作 依据市局财务管理方法制定我局的固定资产管理方
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