公司出差报销制度(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上出差管理制度第1条:总则1、为了统一、规范管理员工因公出差事项,特制订本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效;第2条:出差类型:1、当日出差:出差当日可能往返者。(1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。(2)当日出差人员不得在外住宿,但因实际需要,事先呈报部门经理核准按远途出差办理。(3)当日出差餐费以就餐发票报销。(4)自备车辆出差,公司报销油费及过路费。2、远途出差:出差必须在外住宿者。(1)远程出
2、差之交通费凭乘车证明实数支给。(2)远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费;4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。第3条:出差签核程序1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合办公室办理考勤登记。4、出差期间因
3、工作需要而延长出差时限的,须报请其所属部门审核批准;第4条:出差费用标准及相关规定:一、出差时间核算:1、出差当日12:00以前出发按1天计算;2、出差当日12:00以后出发按半天计算;3、出差当日12:00以前返回按半天计算;4、出差当日12:00以后返回按1天计算;5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前滞后2小时为准。二、出差费用标准1、交通费用:以飞机、火车、汽车票面金额为准。2、住宿标准:以酒店住宿发票为准,若客户提供住宿则不再报销。3、餐费补助:以餐费发票为准,若无发票为50元/天。4、市内交通费:以交通发票为准。5、通讯费:以通信公司发票为准。第5条:出差费用预支、核销程序一、出
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