公司行政管理制度(共45页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上管理制度第一部分 行政制度2第一章 固定资产管理办法3第二章 办公用产管理办法 -4第三章 印章管理办法4第四章 证照管理办法6第五章 附则-6第二部分 人事制度7第一章 考勤管理办法8第二章 给假管理办法-9第三章 劳动合同及离职管理办法11第四章 附则12第三部份 财务制度14第一章 资金管理办法15第二章 费用报销管理办法17第三章 工资、福利及补助规定19第四章 固定资产的管理21第五章 附则-22第四部分 采购制度24第五部分 项目部管理制度-26第六部分 表格汇总36 附:是否可提供合同格式范本 (整理见附件) 供参考第一部分行政制度第一章 固定资产管理办
2、法 为妥善及科学地管理公司的固定资产和低值易耗品,特制订本管理办法。一、 固定资产管理1. 公司的资产凡使用年限在一年以上,单价金额在 1000 元以上(含1000 元)的均列入公司的固定资产范围。2. 如需添置固定资产,应由各部门事先填写申购表,交公司综合行政部总经理审批后才可以购买,3. 固定资产如发生外借、出租、出售、赠与情况。必须由综合行政部事先经总经理批准,报财务部备案核销。4. 固定资本如发生报废、盘盈、盘亏或毁损时,财务部都会同综合行政部查明原因,并由综合行政部出具情况说明或处理意见,报总经理审批签字后,财务部做出相应的处理。第二章 办公用品管理办法 办了加强办公用品的管理,节约
3、经费,保证工作的顺利进行,特制定本办法。本办法所指办公用品是指公司除固定资产外的办公用品。一、 办公用品的采购方法1. 综合行政部需根据库存及消耗情况,有计划地进行采购。2. 专业用品购买由各部门提出申请,经综合行政部审核后由部门自行采购。用品购回后应及时到综合行政部专管人员处办理出入库登记手续。3. 综合行政部对购入的办公用品,要建立详细的进出库登记,并定期清点库存,保证账物相符。二、 办公用品的领用及发放1.员工领用办公用品应在办公用品领用表上登记。2.员工领用或使用办公用品需本着节约的原则,不应浪费。员工离职,应交回可继续使用的办公用品。第三章 印章管理办法 为了保证公司印章使用安全,保
4、证公司工作的正常进行,以制定以下管理法。一、 印章范围 本办法所指公司印章包括本公司及关联公司的印章。二、 公司作用印章采取“集中管理、逐层审核”的方式1.集中管理:公司印章采取专人负责的方式,由公司负责人专门指定员工保管印章存放在指定保险柜里。2.逐层审核:除财务部使用财务专用章、法定代表人私章盖财务资料外,其他盖章均需按本条要求办理审核手续:需盖章文件、审核表部门负责人印章保管人加盖印章3.印章的废止:对于废旧、撤消、刻错、遗失的印章,由保管人员向公司总经理提交书面报告,由总经理审核后予以废止,并由总经理决定是保存或是销毁。三、各印章的使用范围1. 公章主要是用来盖对外的联络文件、合同、公
5、司发文、各项证明文件、各种公司对外表格资料需要加盖公章的。2. 财务专用章主要指用来盖各项财务报表、支票以及银行方面各项资金来往业务3. 合同专用章用来盖公司的各项合同。4. 法定代表人章仅用于盖对银行的一些业务资料。四、保管人员守则1. 保管公司印章的员工需本着认真、细心、对公司负责的态度,严格按照本办法使用印章。2. 印章不得带出公司外,如确因工作需要必须外带使用时,要经公司总经理批准,并派专人监护,用完印章迅速送回。3. 印章如有遗失,保管人员要及时向公司总经理报告。4. 保管使用印章要坚持原则,严格把关,严禁以任何理由在空白介绍信和空白表格上加盖印章。5. 公司各种印章不得超范围盖章,
6、否则,公司将不予承认,并不认同其效力。6. 盖章需要审批而未审批盖章的,公司将不予承认,并不认同其效力,且公司保留对经办人的处罚或追究法律责任的权力。第四章 证照管理办法 为保证公司证照的使用安全,保证公司工作的正常进行,特制订以下管理方法:一、 公司证照范围 公司证照(包括营业执照、组织机构代码证、社保证、劳动用工证、国税、地税登记证等所有证照原件和复印件)由财务部统一管理。二、 借用手续1. 公司员工因公使用公司证照,需到财务部办理借用手续,使用完毕后,需及时归还及办理归还手续。2. 员工需要使用公司的证照复印件,财务部办理领用手续,财务部如认为员工使用的理由不充分,可拒绝提供。3. 如员
7、工遗失证照,须第一时间通知公司财务部应及时安排办理挂失及补办手续。如因员工自身原因导致证照遗失或损坏,其挂失和补办的费用由责任人承担。第五章 附则本制度于批准之日起生效,解释权归公司所有,综合行政部负责解释说明。第二部分人事制度第一章 考勤管理办法 考勤是企业管理的基础性工作,也是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据。公司的考勤管理由综合行政部负责。综合行政部应选派责任心强的考勤员担任考勤统计工作。一、 考勤员的职责1. 按规定认真、及时、准确地统计考勤;2. 如实反映考勤中的问题。3. 妥善保管各种考勤凭证。二、 考勤记载(一) 公司全体员工应自觉遵守劳动纪律,不迟到、不早退、不缺勤,工作
8、时间内不擅离职守、不干私事。(二) 1.公司上班时间为:周一至周五 9:0012:00,14:0017:30;2. 工作时间公事外勤、请假、休假的员工,应向其直接主管人员申请并办理有关手续。3. 各项目部应于本月 10日前将上月考勤汇总,并于此日期前将汇总表发至综合行政部。(三) 下列情况将作如下处理:1.无故缺勤 30 分钟以上以 0.5 日薪水为标准从工资中扣除。2.员工 6 个月内旷工累计 7 天以上(含 7 天)作开除处理。第二章 给假办法一、以下为法定假日: 元旦 1 天;春节 3 天(农历年三十、初一、二、);清明节 1 天;端午节 1天;五一劳动节 1 天;中秋节 1 天;国庆节
9、 3 天。二、 公司员工请假分为下列几种:(一)事假:因事必须本人于工作日内处理,可请事假。事假期间不计发工资。(二)病假:因病必须治疗或休养,可请病假,病假期间工资按公司所在地当年最低工资计发。(三)婚假:1.符合法定结婚年龄的员工结婚,凭结婚证给假 3 天。2.符合法定晚婚年龄的员工初婚,凭结婚证给假 13 天。3.婚假期间计发全额固定工资。婚假要求在领取结婚证后 6 个月内一次休完,遇节假日不另增加假期。(四)产假:在公司工作满 3 年的女员工生育,凭准生证明可请产假。1.产前产后(包括产检)累计 90 天;2.难产凭医生证明增加产假 15 天;3.多胞胎生育每多生育一个婴儿增加产假 1
10、5 天;4.符合法定晚育条件增加产假 15 天;5.在公司工作满 3 年的男员工在配偶分娩期间获护理假 10 天;6.产后假期要求一次休完,遇节假日不另增加假期;7.女员工计划内怀孕不满 4 个月流产的,可以根据医院的意见给予 7 天的产休假,怀孕 4 个月以上流产的,给予 10 天产休假;计划外一律按事假处理。8.落实节育措施假:根据医院证明给予上环假期 1 天。9.公司给予合法生育的女员工产后哺乳假 3 个月(上班后),每天 1 个小时。(五)丧假:1.员工配偶、父母、子女、养父母、岳父母或公婆死亡,累计给假 3 天;2.祖父母、外祖父母死亡,累计给假 2 天;3.丧假期间计发全额固定工资
11、。(六)有薪年假:1.享受范围:连续为公司工作满 1 年的正式员工。2.假期天数:连续为公司工作满 1 年以上的正式员工,给假 5 天。3.给假:员工申请年假可以选择休假时间段,但必须以不影响工作及服从公司安排为原则。4.本年度休上一年的年休假,初次休年假的员工有不足 1 年的时间折算成相应的休假时间,折算出来的时间不足半天的不予以计算。5.年假应安排在当年度休完,跨年度不补休。年假期间遇节假日不另增加假期。(七)工伤假:员工因工受伤可请工伤假。1.工伤假凭医院休假证明按医生建议天数休假,遇节假日不另增加假期。2.工伤员工休满医生建议的假期后仍需疗养,可请事假,按相应的事假规定处理。3.工伤假
12、期间全额计发工资。4.员工请假应事先填写请假条,依规定报批并送综合行政部登记后方为准假。未经准假擅离职守作旷工处理。如遇紧急情况应用电话、传真等方式请假,并于事后上班第 1 天内依规定补办核准手续。三、员工请假应根据所处职位依下列程序呈请批准:1.员工请假 2天内(含 2 天)由部门负责人批准;2 天以上由总经理批准。2.部门负责人请假 直接由总经理批准。3.员工请假应事先安排好工作。4.员工请假不论假别均应书面说明理由,病假应附医生证明。5.因工作需要或员工请假理由不充分,主管人员可酌情不予准假,或缩短假期,或改期准假。四、 员工请假日数超过第二条、第四条各款规定,作如下处理:1.事假逾限,
13、逾限日期未申请补假手续的作旷工并按旷工规定处理。2.员工捏报不实理由蒙骗假期作旷工处理,扣发假期全额固定工资。3.病假逾限,可以申请事假和年假以日数相抵。员工患病或非因工负伤,治疗期需 1 个月以上的(含 1 个月),应提供指定医院证明,并经总经理批准。第三章 劳动合同及离职管理办法 合约是管理职业化的重要标志1.劳动合同制管理1.1公司实行全员劳动合同制管理。合同的签订、变更、解除等依国家、广州市,相关劳动法规和公司相关规定执行。1.2公司的政策是:公司必须了解员工辞职的理由,给员工每一个机会做解释,分析导致辞职的原因,并在可能时,采取补救的措施。2. 入职程序2.1新员工到公司报到提交(身
14、份证、毕业证、相关技能的职位资格证书等)个人资料,并填写入职登记表。2.2试用期间,需要转正的员工必须填写员工转正评论表,由综合行政部配合其直属部门经理对其进行全面的考核和评估,上报总经理。2.3对于考核合格者,由综合行政部备案。办理正式转正手续。正式转正的员工,可享受社保等福利待遇。 对于考核不合格者,公司可相对延长其试用期,或另外安排、调配工作,或给予辞退。另外安排、调配工作的,须重新开始试用期。3.离职程序3.1自愿离职: 对于正式员工,当提出终止聘用关系时,必须以书面形式提前 30 天通知公司。 员工必须递交一份辞职信,员工本人应在辞职信上签名并注明日期,说明辞职理由以及辞职生效的日期
15、。 员工的工资将继续领到最后一个工作日止。公司的政策规定,员工未使用的假期不能用来抵消所规定的提前通知期。3.2公司辞退(或协商解除合同): 若公司认为该合同员工不适合继续聘用,公司将以书面形式提前 30 天通知该员工,或付给该员工相当于 1 个月的工资以代替通知期。 在采取终止聘用的必要行动之前,综合行政部必须复审导致公司做出这一决定的因由,以确保聘用的终止符合公司的政策,符合中华人民共和国劳动合同法的有关规定。4.完整离职手续4.1与公司解除/终止劳动合同,您须在离职前妥善处理完工作交接事宜,完备离职手续,包括:4.1.1交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物;4.1.2向指定的同事交
16、接经手过的工作事项;4.1.3报销公司账目,归还公司欠款4.1.4员工违约或提出解除劳动合同时,员工应按合同规定,支付有关费用;4.1.5如与公司签订有其它合同(如培训协议、保密协议),按其约定办理;4.1.6待所有离职手续完备后,次月发薪日领取离职当月实际工作天数薪金。4.1.7未按公司规定完备调离手续即擅自离开工作岗位者,公司将按旷工处理。4.1.8公司重要岗位管理人员离职,公司将安排离职审计。5.离职面谈 离职前,公司可根据员工意愿安排综合行政部同事或员工领导进行离职面谈,听取员工意见。6.纠纷处理 合同履行过程中的任何劳动纠纷,员工可通过申诉程序向上级负责人或综合行政部申诉,不能解决时
17、可向劳动仲裁机构申请仲裁。 第四章 附则 本制度于批准之日起生效,解释权归公司所有,综合行政部负责解释说明。第三部分财务制度第一章 资金管理制度为确保资金的安全完整及合理使用,充分发挥资金使用效益,特制定本制度。一、资金包括的内容资金是财产物资的货币表现,包括现金、银行存款、其他货币资金。二、资金使用范围资金使用以年度预算、项目专项预算和计划为依据,资金使用仅限于公司经营业务所需。1、现金使用范围:转帐结算在经济往来中具有同现金结算相同的支付能力,除以下情况可使用现金外,其余一律采用转帐结算方式。(1)支付办公室租金、购买零星办公用品;(2)结算金额在1000元以下的零星支出;(3)根据公司业
18、务特点及需要制定的定额备用金;(4)。对超出上述现金支付范围的,未经领导批准,出纳应拒绝支付现金。2、出纳对现金管理的职责:(1)出纳应妥善保管本单位的现金,离开办公地点需及时将现金及有价证券等放入保险柜。(2)库存现金过大时,出纳员应及时将多余现金存入银行。因特殊原因不能送存的,应于当日上报部门主管,考虑其他安全的保管方式。(3)出纳应严格遵守审批制度,对会计人员审核通过并经公司审批权人审批后的原始单据,也需再次核对报销金额无误后方可支付现金。对发生的现金收支业务应及时登记现金收支日记帐。(4)出纳应对自己保管的现金做到日清月结, 并接受会计每月不定期的现金盘点,编制现金盘点表。对现金的长短
19、款需及时查明原因,如属个人保管不善或差错造成,应追究相关人员的责任。(5)出纳人员收支款后的单据应及时交会计进行帐务处理,不准白条抵库、不准保存帐外现金。3、银行存款管理(1)财务人员应严格按银行结算办法规定开立或注销银行帐户,所有帐户的开户许可证、预留银行印鉴卡等证卡应由总经理指定专人保管。(2)出纳员应逐笔登记银行存款日记帐,保证日清月结。每月末出纳员应逐笔核对“银行对帐单”,按月及时编制银行存款余额调节表交会计审核签字,由出纳员跟踪未达帐项。(3)印鉴分管:预留银行印鉴不得由一人保管,财务专用章及财务印鉴由总经理指定专人分别保管。为保障资金的安全,任何人不得单独将全套印章和印鉴外带办理业
20、务。三、借款制度1、借款申领程序(1)现金借款由借款人根据业务需要填制“借款单”,并注明借款人所属部门、借款事由、借款金额、预计还款日期,经部门负责人初审,报财务审核,由总经理审批;(2)转账借款由经办人填制“支票领用单”,必须填写对方单位的开户名、账号、开户银行及联系人电话,经部门负责人初审,报财务审核,由总经理审批;(3)非公事原因员工原则上不得在公司借款,特殊情况员工确需借款,需报请总经理审批。(4)现金借款批准后,由借款人直接凭单到出纳处领取借款(或者转至其银行账户);(5)转账借款批准后,由经办人直接凭单到出纳处领取转账支票。出纳应做好详细的票据领用记录,并由领用人核对签名;(6)出
21、纳不得开具远期支票或未标注金额的转账支票;(7)备用金借款,由各部门和财务共同制定额度,由总经理批准后执行;每年末,有备用金的部门必须结清备用金,下年度再重新申请备用金借款。2、还款程序(1)借款执行“前款不清,后款不借”的原则。借款人未按规定期限报销,不得再予借款,同时,财务应在发放工资时全额扣回。(2)差旅费借款,出差人应于出差归来后3个工作日内办理报销手续。(3)业务应酬借款,经办人应于借款日起3个工作日内办理报销手续,特殊情况延期结算应说明原因。第二章 费用报销管理制度一、费用报销的要求(一)报销单的填写1、现金报销单据一定要用黑色签字笔(或钢笔)填写,大小写金额与粘贴票据金额必须相符
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