对账单管理办法(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上果冻事业部对账管理办法第一条:制定目的为完善本公司的应收款管理环节,明确公司与客户的权责,避免问题账款的产生,明确对账管理流程各个环节的职责,特制定本办法。第二条:适用范围适用于果冻事业部每月对账单管理体系的处理。第三条:职责划分1、 对账会计:负责将对账单直接下发给大区经理、省级经理(客户);回收客户对账单签字回执并做登记;检查客户对账单签字回执的账目内容是否与公司账目相符;向业务员、费用会计、销管反馈对账单回执体现的异议部分或未核销费用部分,督促业务员、费用审核会计、费用销管解决对账单的异议部分或未核销费用部分,向客户反馈对账单的异议部分或未核销费用部分的解决情况
2、;将已确认无异议的对账单回执按月、按省份装订成册定期上缴财务部存档;向部门主管及时反馈对账过程存在的问题及解决建议;对在对账过程中反应出来的业务员、费用销管、费用审核会计的违规行为进行调查和提出处罚建议的权利。2、 费用审核会计:负责配合对账会计反馈的对账单的异议部分或未核销费用部分进行核查和解决,及时向对账会计回复核查情况和进度。3、 业务人员:负责配合对账会计反馈的对账单的异议部分进行解释;对未核销费用部分,已报账但缺资料的费用要及时补充资料,未做结算的费用要及时进行结算;对客户做解释工作,要求客户配合公司对账单客户签字回执的回传工作。4、 费用审核销管:负责配合对账会计反馈的对账单的异议
3、部分或未核销费用部分进行核查和解决,及时向对账会计回复核查情况和进度。负责提供和维护EAS、OA系统中客户资料的完整,包括客户对账负责人的资料;对对账单回执所反馈的涉及费用销管工作范围的内容作出解释。5、 财务部:负责对对账工作进行指导和督查,并对对账工作的不足提出整改意见。第四条:相关要求1、 对账单的下发(1)、对账单的导出时间:月对账单导出时间在月财务报表完成后7天内导出。临时对账单导出时间根据业务员或客户要求及时导出。说明:月对账单为公司与客户对账之正式文件,临时对账单为进行账目核对之考核资料,下发临时对账单时必须在对账单上签注“临时对账单仅供参考”对账单文档的存档和网络传递格式:以P
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- 账单 管理办法
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