文化传媒公司差旅费报销制度(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司差旅费报销制度第一条 为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本办法。第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条 本办法适用于公司各部门。第四条 行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的监控部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条 出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。审批说明:员工因公出差时,一般员工省内出差由
2、副总经理审批,省外出差须经总经理批准;部门经理和公司副总经理出差,均需总经理批准。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借支单”,填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项,由主管领导批准后,经财务负责人审核,总经理审批后方可到借款。出差时借款,以“前账不清、后账不借”为原则,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及主管领导负责人的责任。借支单格式:第五条 差旅费报销程序1、 差旅费报销流程图经办人将合法票据分类粘贴,填写差旅费报销单经办人和证明人在票据背面签字1000元以内部门经理审批;1000-5000元以下部门经理初审,会计师审签,副总经理审批;5000元
3、以上,总会计师、副总经理审签,总经理审批;部门经理出差费报均总经理审批 实际出差是否按“出差申请单”执行相关负责人审批票据是否合法财务审核制单扣回借支款出纳付款(1) 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。(2)、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向主管领导汇报,由主管领导考核结果,签署考核意见。(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经主管领导签署意见后方可报销。(4)、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费
4、,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。差旅费报销单格式:第六条 差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。1、住宿标准(金额单位:元):地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销(含副总经理,下同)经 理300250220200150其他人员220200180150120(1)员工出差住宿费
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