销售人员费用报销标准及管理制度(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上人员费用报销标准及管理制度新能源销售部 镇 江 天 洋 汽 车 有 限 公 司2016-05-10 1. 目的与范围1.1为实行新能源事业部人员统一管理,明确费用报销标准、审批权限及流程,根据实际情况,特制订本标准。1.2本标准适用于新能源销售公司,但不适用与长驻在外的新能源销售公司人员。2 定义2.1本标准所指的费用,是指以现金支付的差旅费、业务招待费、通讯费等日常费用,其中差旅费是指因公外出所发生的有关费用,包括住宿费、伙食费及交通补助费以及保险费、电话费、订票费等杂费;业务招待费指招待客人的餐费、烟酒、礼品费等,在集团领取烟、酒、茶叶等,以及在酒店的住宿、餐饮、
2、烟、酒、茶叶等,均属于业务招待费的范畴;通讯费指员工固定的月度通讯费补助或包月通讯费。(公司配备移动通讯除外)2.2 本标准涉及的金额单位如非特别说明都指人民币。2.3长驻在外的员工是指到公司所在城市以外地区开展业务时,在同一地区出差一个月以上的员工。3 审批流程3.1出差审批流程3.1.1出差申请程序 因公出差的人员必须事先填写出差审批表(新能源销售公司总经理无需填写出差审批表,注明出差地点、事由、天数、预计所需资金等相关事宜,经直属上级领导、新能源销售公司总经理签字审批,如需借支差旅费的,还需要财务部门审批、董事长审批、财务总监审批,未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差审批表在借款时出
3、示,在费用报销时作为附件贴在报销凭证后。3.1.2审批原则31.2.1可通过现有通讯方式解决的业务,不批准出差。3.1.2.2所有国际出差的差旅费须得到公司总经理批准,再报财务审批、董事长审、财务总监审批。3.2业务招待费审批流程3.2.1部长及以上级别领导可根据业务的需要自行决定是否需发生业务招待费;3.2.2其他员工如需支付业务招待费,须书面先请示部门主管或总经理同意,如遇情况特殊,无法书面请示的,可以口头请示;3.3 通讯费用审批流程3.3.1通讯费用作为相对固定费用,由申请人提出申请,新能源销售公司总经理审批、行政部门审批、财务部门审批、董事长审批、财务总监审批。(须打印出差时间与业务
4、相关联的通讯费用)4 借款4.1.1公司职员出差或进行业务招待等业务,所需用款金额较大的(1500元以上),或需支付外币现金(金额不限),可以先行借款,低于1500元的,原则上公司不借款。5 费用标准5.1差旅费标准5.1.1国内出差报销标准:备注:如遇特殊情况超过报销标准,需经公司总经理审批,并经财务部门审批、董事长审批、财务总监审批。 说明: 5.1.1.1若长期出差在出差地租房,房租经总经理批准实报实销,伙食补助按每人20元计算; 5.1.1.2出差时,如公司派出车辆,公司只给予报销过路费、燃油费或停车费,其他车辆的费用原则上不予报销; 5.1.1.3下级员工与上级员工一起出差时,乘坐的
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