经济责任审计与风险管理PPT培训教材课件.ppt
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1、1234567891011121314151617181920 财务管理目标公司价值最大化股东财富最大化利润最大化21222324252627案例案例2 2:n20042004年年1010月月1919日,北京市中级人民法院开庭审理原日,北京市中级人民法院开庭审理原国家自然科学基金委员会资金管理处会计卞中涉嫌国家自然科学基金委员会资金管理处会计卞中涉嫌贪污挪用公款一案,这也是北京市建国以来涉案金贪污挪用公款一案,这也是北京市建国以来涉案金额最高的一起职务侵占案件。犯罪嫌疑人卞中,今额最高的一起职务侵占案件。犯罪嫌疑人卞中,今年年4242岁,如果不是在庭审现场,人们很难想象作为岁,如果不是在庭审现
2、场,人们很难想象作为国家自然科学基金委员会的一名普通会计,卞中是国家自然科学基金委员会的一名普通会计,卞中是竟能贪污挪用高达竟能贪污挪用高达2.22.2亿元的巨额资金,而更让人不亿元的巨额资金,而更让人不解的是,在解的是,在19951995年到年到20032003年长达年长达8 8年的时间里,几十年的时间里,几十笔的巨额资金去向不明却一直没有被察觉。笔的巨额资金去向不明却一直没有被察觉。n内控的失效造成的结果:既管记账又管拨款、既是内控的失效造成的结果:既管记账又管拨款、既是会计又是出纳,这为卞中的贪污挪用提供了职务上会计又是出纳,这为卞中的贪污挪用提供了职务上的便利。的便利。28293031
3、32请购采购统购验收退货处理供应商定期考核采购预算请购单议价订购单确定供应商订购单验收物料和数量验收单评估供应商供应商分类要求改善询价比价物料采购制度物料采购制度333435q 企业内部控制基本规范q 企业内部控制应用指引q 企业内部控制评价指引q 企业内部控制审计指引企业内部控制审计指引 四、我国企业内部控制基本规范与指引概述四、我国企业内部控制基本规范与指引概述 内部审计是内部控制的重要组成部分内部审计是内部控制的重要组成部分36362008年5月22日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了企业内部控制基本规范,是我国企业内部控制建设的重要里程碑。37372010年4月26日,
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