增值税发票退票证明(精选多篇).doc
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1、增值税发票退票证明(精选多篇)第一篇:增值税发票退票证明退 票 证 明xxxxxxxxxx有限公司:贵公司于202*年01月22日开具给我公司的发票代码:3202*23140,发票号码:no:15646285,价税合计为5300.00元的增值税发票,因发票中购货单位名称有误,故退回贵公司。特此证明有限公司202*年1月31日第二篇:增值税发票退票证明增值税发票退票证明增值税发票退票证明尊敬的客户,您好:我公司近期收到国税发202*第156号文“关于修订增值税专用发票使用规定的通知(附件)”,对增值税发票的退票做了严格规定,其中第十四至第十九条规定:一般纳税人取得增值税发票后,发生销货退回、开票
2、有误但不符合作废条件的(跨月即不得作废),或者因销货退回发生折让的,购买方应向主管税务机关填报开具红字增值税专用发票申请单,主管税务机关对一般纳税人填报的申请单进行审核后,出具开具红字增值税专用发票申请单,销货方收到购货方提供的通知单方可开具红字增值税专用发票,红字专用发票应与通知单一一对应。此发文自202*年1月1日起执行。为严格贯彻执行税法规定,保证双方利益及长期友好合作,今后如果发生因不可避免原因造成的增值税票退票问题,恳请贵公司到税务局办理开具红字增值税专用发票申请单,我方收到通知单即可办理退票。前期部分发票因我公司已出票,为避免发票超过税务局规定的90天认证期,给贵公司造成增值税进项
3、抵扣的损失,恳请贵公司提前与我公司进入对账、结款流程为盼!以上,谢谢合作!问:我公司在1月份的时候给客户开具了一张增值税的发票,但由于票据不是十分清晰,2月份的时候客户将这张发票退回,为此我公司重新开具了一张新的增值税发票给这位客户,可当我公司将那张被退回的发票送去税务所作废时,税务所要求出具退票说明,我公司想咨询这种情况下,退票说明应该是由我公司出具还是由客户单位出具?答:贵公司是1月开-增-值-税-发-票,2月退回,如果贵公司已经抄税,增值税销项税额已经产生,需要去税务所开红字增值税专用发票.根据增值税专用发票使用规定,开红字增值税专用发票所需的资料包括:1,客户退回的增值税发票的发票联和
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