2022预算执行分析报告.docx
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1、2022预算执行分析报告 预算执行分析报告财务预算执行状况分析报告一、说明报告期内工程进度及销售状况1、工程进度:实际完成状况和安排相比有无超额完成或延期完成及其缘由2、销售状况:完成率与预算相比:销售合同额完成比例、销售资金完成比例(完成全年预算比例、完成分析期内安排比例)二、销售分析本季度本年度累计销售销销售单价上年同期累计销售合同销项目累计销售销销项目名称项目销售合同销销售售售合面单面同积价积额额售销售售售合面单价面单同积积价额额住宅商铺一期地下室车位住宅二期地下室车位合计商铺说明:销售额及单价升降缘由。三、工程投资分析数额项目预算实际投资完成比例项目名称1、前期费用2、土地费用3、建安
2、成本4、基础设施5、公共配套6、开发间接费用合计说明:1、本季度预算外支出的成本项目及金额,对超预算项目列明超支缘由2、本季度新签合同明细,列明预算数、目标成本数、实际合同额实际合同额数额合同名称预算目标成本备注项目名称和期数1、前期费用2、土地费用3、建安成本4、基础设施5、公共配套6、开发间接费用合计四、融资分析1、采纳的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案五、销售费用的分析数额费用名称预算实际数完成预算比例备注12345678广告费促销费代理费办公费客服费其他合计销售合同额销售费用比例说明:1、广告费:本季度广告费的主打形式及金额(报广、户外、电视等)2、促销费:本季度的促销活动
3、主打形式及金额3、代理费:据实列支4、办公费:据实列支5、其它:列示主要费用项目及其金额6、客服费:主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额7、销售费用比例:15项费用/累计销售合同额六、管理费用分析数额费用名称公司管理部门人员工资费用办公费统筹保险费税金审计等中介费福利费、工会经费支出汽车费人事费用差旅费业务款待费董事会费固定资产费用合计预算实际支付数实际占预算百分比(%)说明:1、工资的实际支付数包含全部工资2、办公费列明主要费用项目3、统筹保险费据实列支4、中介费列明费用名称及金额5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师工资6、汽车费列
4、明公司车辆费用、员工补助7、差旅费列明本季度超过5000元重大的外出活动8、业务款待费列明日常业务费、融资业务费、特别业务费9、董事会费据实列支10、融资费用列明费用名称及金额七、固定资产购置项目数额预算实际实际超预算差异说明资产名称说明:1、列明预算外支出的资产购置依据八、税金预算分析数额税金项目预算实际税率说明:本季度内各税种、税率有无改变九、还贷、利息费用项目数额预算实际贷款额综合利率银行名称1、利息2、中介费还贷支出十、本季度公司重大资金往来款项1、其他应收款2、其他应付款十一、员工借款状况十二、账龄分析附表账龄所属区间所属年度综述说明财务管理中心201*-3-18科目明细合计1年以内
5、期末余额1年至2年2年至3年3年以上扩展阅读:预算执行分析报告201*年度2月份*预算执行状况分析报告编制:*复核:*编制日期:201*年3月25日抄送:总经理、经营副总、生产副总抄报:*全面预算执行分析报告体系一、业务预算执行分析体系1、销售预算执行分析2、生产预算执行分析3、产品成本预算执行分析4、选购预算执行分析5、期间成本预算执行分析二、资本预算执行分析体系三、筹资预算执行分析体系四、财务预算执行分析体系1、现金全面预算执行分析2、预算资产负债执行分析3、预算损益执行分析正文部分一、业务预算分析1、产品销售预算分析(1)行业销售市场分析单位:吨产品类别酸性黑酸性蓝其他酸染料合计市场容量
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